Декларацию формирую в Медке... Чтоб отриц. РК отразился во всех необходиміх Додатках, надо изначально показать его в реестре НН...від Oksana - Бухгалтерська практика
Как включить в реестр НН в Медок такой документ?від Oksana - Бухгалтерська практика
Если РК будет зарегистрирован февралем, то мы (покупатели) сможем показать его только через уточненку?від Oksana - Бухгалтерська практика
Поставщик вернул висевшую у него предоплату... На дату возврата составил РК, который при регистрации был отклонен системой.. Короче РК не зарегистрирован... Мы как покупатели ведь должны в любом случае показать уменьшение налогового кредита в декларации за январь.. Только не могу понять, на основании какого документа...від Oksana - Бухгалтерська практика
спасибо огромноевід Oksana - Бухгалтерська практика
Списать на 949? на основании чего? бух справка?від Oksana - Бухгалтерська практика
Обнаружили, что в Декларации по НДС за апрель 2013 года не отразили минусовый расчет корректировки от поставщика... В связи с чем числится остаток на 6441 счете... Как правильно исправить создавшуюся ситуацию? Мы же вроде как завысили НК..від Oksana - Бухгалтерська практика
Кто-то показывает сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу до 3 лет и до 6 лет, в отчете по есв?від Oksana - Бухгалтерська практика
тогда конечно покупатель включает НН и РК в деку январявід Oksana - Бухгалтерська практика
А если , как вариант, сделать РК датой отгрузки, то есть декабрем, а регистрация будет с опозданием.. Вроде ж за нулевой РК - не должно быть штрафоввід Oksana - Бухгалтерська практика
Покупателю были выписаны налоговый накладные 03.11 на предоплату 50% 22.12 по факту отгрузки 27.12 поставщик регистрирует РК на изменение кода укт зед товара, мы в свою очередь только сегодня получили через медок этот РК. Правильно ли будет теперь 16.01 делать покупателю РК на изменение кода, что при этом будет основанием? Отгрузка же уже состоялась..від Oksana - Бухгалтерська практика
с 13.07.17 - по 15.11.17від Oksana - Бухгалтерська практика
Почему второй? Нет единственный больничный лист - декретныйвід Oksana - Бухгалтерська практика
Сотрудница в декрете до14.11.17 за 1-по 14 ноября ей было начислено 1606,95 грн. декретных, соответсвенно ЕСВ - 353,53 грн. С 15.11 - она в отпуске по уходу. Должна ли я доначислять ЕСВ до минимального?від Oksana - Бухгалтерська практика
И еще вопрос: 9.11.17 закончился срок действия договора на прохождения практики студентом ПТУ... В таблице 5 какую статью увольнения указывать? ст. 38?від Oksana - Бухгалтерська практика
Сотрудница была в декретном отпуске согласно больничного листа до 15.11.2017, т.е. 15.11.17 она должна была уже выйти на работу Получается ,что я указываю в Таблице 5 дату окончания декретного отпуска(категория 6) 14.11.17 (или все же 15.11.17)? И с 15.11.17 показываю начало отпуска по уходу (категория 5)?від Oksana - Бухгалтерська практика
ничего страшного, если будет несовпадение фамилий составителя и того, кто регистрирует?від Oksana - Бухгалтерська практика
В ноябре главбух уполномочен пописывать налоговые накладные. На время ее отпуска в декабре директор уполномочен подписывать своей ЕЦП налоговые накладные... Если НН выписана главбухом от 22.11.17, а на регистрацию ее отправляет директор 15.12, то чью подпись накладывать Директора или главбуха?від Oksana - Бухгалтерська практика
Огромное - преогромное спасибовід Oksana - Бухгалтерська практика
По факту отгрузки 26.10. покупателю была выписана НН с завышенным НО. Какой датой надо составить минусовый РК к этой накладной? Датой отгрузки 26.10 или датой обнаружения ошибки, т.е. 11.12.?від Oksana - Бухгалтерська практика
Помогите.. Запуталась... Аванс 50% от покупателя 18.10. НН №1 віписана пропорционально на две позиции в счете: Товар А - 3000 грн. товар Б - 2000 грн. Итого 5000 грн. 26.10 Отгружен Товар А на сумму 5500 грн... И вот здесь была ошибочно выписана НН № 2 на Товар А - 2500 грн... Теперь надо исправить это. Мои действия: 1. датой отгрузки 26.10 сделать РК к НН №1 на "-" Товавід Oksana - Бухгалтерська практика
Пропускает ли сейчас система регистрацию нулевых РК задним числом?від Oksana - Бухгалтерська практика
На начало июня 2017 за поставщиком числился долг 70 грн. 20.06.17 оплачиваем по новому счету 3000 - выписана НН (правда по сей день еще Регистрация приостановлена) 21.06.17 отгрузка по этому счету на сумму 3050 грн. Получается, что 21.06 Поставщик должен был выписать нулевой РК.. а он этого не сделал.. Насколько правильно выписывать РК (уже на "-", и на "+") декабрем 2017від Oksana - Бухгалтерська практика
Так и сделаю.. поняла, что с исполнением обязанностей - целая головная больвід Oksana - Бухгалтерська практика
да ничем не обидели.. Просто надо оформить отпуск, так как накопилось уже на два годавід Oksana - Бухгалтерська практика
Если как вариант, вызвать главбуха на работу на пару часов допустим...в связи с необходимостью сдачи отчетности... Кто-то оформлял такое? Как правильно приказ составить? И что с оплатой за эти пару часов?від Oksana - Бухгалтерська практика
Хорошо.. Как сделать, чтоб директор имел право на время отпуска главбуха подписывать налоговые и отчетность? Назначить его временно исполняющим обязанности глав.буха? ..Ну чтоб не заморачиваться с дополнителными подписямивід Oksana - Бухгалтерська практика
Глав.бух уходит в отпуск. Приказом руководителя на время отпуска главного бухгалтера назначен временно исполняющий обязанности - бухгалтер Иванова Обязательно делать на ВрИО ЕЦП, что она имела право подписывать налоговые налкладные и отчетность?від Oksana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как поступить в прямо противоположной ситуации: В октябре завысили налоговые обязательства.. Теперь надо исправить ситуацию.. Расчет корректировки я должна выписать обязательно октябрем? И надо подавать уточненку за октябрь?від Oksana - Бухгалтерська практика
нет, код не указанвід Oksana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua