у нас как раз вылезло превышение из-за того, что внесли в деку, теперь не знаю как верно откорректировать. Попробую сдать деку убрать и НН, и РК.від Кара - Бухгалтерська практика
Може хтось на практиці стикався з подібною ситуацією. РК до ПН, несвоєчасно зареєстрований, не увійшов за даними ДФС в розрахунок ліміту рестрації ПН. Яким чином це можна виправити? За витягом у нас тепер на цю суму - перевищення задекларованих зобовязань з ПДВ відносно зареєстрованих ПН та РК.від Кара - Бухгалтерська практика
Только не указывайте в Декларации ни НН ошибочную , ни РК к нейвід Кара - Бухгалтерська практика
Хочу подати уточнюючий розрахунок до Декі з ПДВ, щоб виключити помилковий мінусовий РК з неї. У звітній РК у Додатку був один, на неплатника. Чи потрібно мені разом з уточнюючим розрахунком подавати Додаток 1 з сумою РК тільки вже позитвне значення?від Кара - Бухгалтерська практика
Чи можна провести таку операцію? Физична особа повертає отриману раніше позику у сумі 10000 грн. через касу підприємства, в той же день видано позику у сумі 10000 юридичній особі. Мене головне цікавить чи можуть юридичні особи надавати один одному позики готівкою, безумовно враховуючи ліміт на день. Дякую.від Кара - Бухгалтерська практика
Акт коригування вартості, РК до ПНвід Кара - Бухгалтерська практика
Документы по встречке в налоговую подаем. Копии документов нужно заверять печатью, подписью или необязательно?від Кара - Бухгалтерська практика
Чи є проблеми з повторною реєстрацією платником ПДВ, якщо свідоцтво було анульовано у зв'язку з відсутністю руху більше року? Анулювали свідоцтво 2 роки назад.від Кара - Бухгалтерська практика
Нужно ли заполнять и додаток 3 при подаче додатка 4 на возврат денег со спецсчета НДС?від Кара - Бухгалтерська практика
в том то и дело, что если провести инвентаризацию, то будет недостача, а это НДС. А если акты списания сделать датой предыдущих периодов и провести на 441, без затрат. Но получается так, что инвентаризация не проводилась на конец 2017 года. Могут ли признать финансовый отчет недействительным? В общем, материалов очень много, бухгалтер тупо не списывала, а теперь не хочется, конечно, платить НДСвід Кара - Бухгалтерська практика
На 20 счету висит много несписанных вовремя материалов, комплектующих, запчастей, которых в реальности давно нет. Списание не всегда проводилось. Можно ли провести списание текущей датой согласно актов от предыдущих периодов, как исправление ошибок прошлых периодов? В затраты не включать при этом, а сразу на 441 счет списать? Не будет ли в таком случае обязательного начисления НДС на такое списанвід Кара - Бухгалтерська практика
Ви в грудні не ввели в експлуатацію ОЗ, так? Введить в січні або поточною датою. Створіть документ акт введення в експлуатацію ОЗ.від Кара - Бухгалтерська практика
комплектация видимо в 1С 8?від Кара - Бухгалтерська практика
Помогите с правильным учетом покупного оборудования. Оборудование купили, снабдили его доп.деталями и продали с монтажем. Можно ли его провести как товар, списать его на счет 00, потом завести новый товар? Потому что даже наименование несколько видоизменилось при продаже.від Кара - Бухгалтерська практика
Нормы списания нужно заказывать у ДП "Державтотрансндпроектінститут", по крайней мере было так несколько лет назад. До получения их заключения вводите временные нормы. Я делала вот такой отчет: ЗВІТ щодо встановлення базових лінійних норм витрат палива місто Київ 07 травня 2015 року Керуючись наказом № від року комісія у складі голови комісії директора _____________від Кара - Бухгалтерська практика
мне она не нужна, но при приеме вместе с заявлением иногда просят и автобиографию. Когда-то где-то прочитала и подшиваю теперь. Хотя по сути, совок, согласна)від Кара - Бухгалтерська практика
такое впечатление, что директор сам ворует, а потом ищет козла отпущения) Извините, но такая картина. Кладовщик - МОЛ, поставил штамп, принял к себе на склад, а спрос с вас? по меньшей мере странно.від Кара - Бухгалтерська практика
Відповідальність роботодавця за відсутність особових карток З огляду на ст. 265 КЗпП, до роботодавця за відсутність особових карток, так само, як і за помилки при їх веденні, при перевірках Держпраці може буде застосовано штраф у розмірі 1 мінзарплати, встановленої на момент проведення перевірки (у 2017 році – 3200 грн). Посадовим особам, які відповідають за ведення таких особових карток, загрожвід Кара - Бухгалтерська практика
Если у ФОПа есть наемные работники, то кадровое делопроизводство у него такое же как у юрлица. Приказы, табели, должностные инструкции. Личные карточки я не веду на сотрудников. Заявления, автобиографии на некоторых (которые были приняты после моего прихода), копии документов - это есть, а вот карточки как-то принялась заполнять, да и бросила)від Кара - Бухгалтерська практика
Если продавец вам не вез товар, то вы его не заставите выписывать ТТН. Может директор на такси забирал. Какая разница? При самовывозе ТТН не нужна, а финдир руководствуется скорее всего тем, что раз была отгрузка - дай ТТН.від Кара - Бухгалтерська практика
веду в 1С. Отчет кассира печатаю в дни движения по кассе, саму книгу распечатываю в конце года и прошиваю. Посмотрите в своей программе, в какой вы ведете учет.від Кара - Бухгалтерська практика
на забалансовом, 02 напримервід Кара - Бухгалтерська практика
я подавала и через медок, и через электронный кабинет. В декабре или январе, не помню. Через кабинет быстрее получилось.від Кара - Бухгалтерська практика
ах, ну да 6435, списываете на 949від Кара - Бухгалтерська практика
а почему он открылся при условной продаже?від Кара - Бухгалтерська практика
QuoteMOTYA_1 Добрый день. В мае зарегистрировала нн как на неплательщика НДС. В июле сделала РК по этой нн, зарегистрировала нн как на плательщика ндс маем месяцем. Отгрузка была тоже в мае. Если сделать операция Дт 643 Кт 6415, то у меня висит Кт 643. Как его откорректировать правильно? В мае 643 счет задействовался по предоплате. Была предоплата? Если да, то была проводка Дт 643 Кт 6415, послвід Кара - Бухгалтерська практика
спасибо, уже так и сделала, договорилась об аренде задним числомвід Кара - Бухгалтерська практика
Лет 10 назад купили торг.оборудование, часть ввели в эксплуатацию при передаче в аренду для продажи нашего товара, а часть так и осталась на балансе как кап.инвестиции. Теперь предприятие деятельности не ведет, товар продан, списан, а на счете 15 болтается это оборудование на 20 000. Можно ли его под каким-то соусом красиво ввести в эксплуатацию теперь или 2017 годом, когда товар еще был? Не хочевід Кара - Бухгалтерська практика
Можно, если у Вас будет договор. Но обязательно уведомите налоговую о фактическом адресе. Не забудьте подать 20-ОПП.від Кара - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua