QuoteLina_009 Добрый день! Поставщик вернул деньги, но на счет ФСС. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может у кого-то была такая ситуация? Проверьте, действительно ли в платежке поставщика стоит счет ФСС, может быть банк по ошибке зачислил туда деньги. У меня как-то банк случайно туда зачислил инкассированную выручку, а потом еще просил, что-бы я написала письмо на переброску - я писать отказалвід Кира - Бухгалтерська практика
Я пока тоже не обновляюсь (уже 4 обновления пропустила). НН регистрируются нормально. Научена горьким опытом. В июле 2015 года вышло 58 обновление вечером, я пришла на работу в 7 утра и обновилась Поймала вирус. На форуме медка есть обсуждение и медок так и не объяснил, что случилось. Те, кто обновлялся позже - обновились нормально. Пользователи сравнивали скачанное обновление, выложенное на савід Кира - Бухгалтерська практика
На сайте медка появилась информация о вирусевід Кира - Бухгалтерська практика
QuoteМіра Я вірно роблю, беру премію за квітень і ділю на 17 днів? Дякую за відповідь Премію за квітень/19 х 17від Кира - Бухгалтерська практика
Разобралась, что изменилось. С 2017 года внесли изменения в п. 48.3 НКУ. и теперь " інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною" является обязательным реквизитом.від Кира - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. нет Р.В., спасибо, что откликнулись. Т.е. я ставлю в деке по прибыли отметку о предоставлении финотчета и отправляю только декларацию? Так и в прошлом году делали, просто не понимаю, в чем подвох? С 2017 года финотчет стал неотъемлемой частью деки...від Кира - Бухгалтерська практика
Сдала финотчет через МЕДОК (единое окно) 21 апреля. Сейчас подготовила декларацию по прибыли и задумалась - если вместе с декой надо подавать финотчет, то мне его повторно отправлять что-ли?від Кира - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Я пишу во втором разделе только сумму, которая облагается ВС, чтоб ее умножение на 1,5% дало сумму ВС. По сути ВС - сбор временный. Помнится, как только его ввели, за 1 квартал (или даже больше) мы вообще не отчитывались пока новую форму не ввели, и не отчитались до сих пор. Да и на лицевом счете он не начисляется, там только оплаты проходят. В общем это я к тому, что не так уж и сущевід Кира - Бухгалтерська практика
QuoteVvalentina Выдали одноразовую помощь работнику, в связи с выходом на пенсию, по условиям коллективного договора....Какой код поставить в форме 1 ДФ??? Пожалуйста подскажите - устала искать....СПАСИБО! Валентина, смотря как вы облагали - если с целью налогообложения эта мат.помощь приравнивается к зарплате, то код тот же, если у вас нецелевая благотворительная помощь - то необлагаемая часть (від Кира - Бухгалтерська практика
QuoteLilya с января 2017 г повысили оклады работникам,у всех не ниже минималки, можно ли приказ о повышении сделать январем 2017 г? или лучше 31 декабря 2016 ,например спасибо! ИМХО, приказ можно сделать январем. У меня учредители ежегодно принимают решение о повышении зарплаты (с 1 числа текущего месяца) в середине месяца. Делаем приказ, например, от 12 апреля о повышении зарплаты с 1 апреля.від Кира - Бухгалтерська практика
Дякую!від Кира - Бухгалтерська практика
Oxi, я теж готовлю договір в Шевченківську. Поділіться, якщо знаєте - хто підписант? Дякуювід Кира - Бухгалтерська практика
Выплата - в ближайший срок, установленный для выплаты зарплаты.від Кира - Бухгалтерська практика
Выплата - в ближайший срок, установленный для выплаты зарплаты.від Кира - Бухгалтерська практика
Проверьте ваши договора с поставщиком. Может быть у вас агентский договор, тогда в доход идет вознаграждение.від Кира - Бухгалтерська практика
Quotelora55 У пенсійному мені сказали, що звільнити 20-го я її неможу, це останній день відпустки по догляду за дитиною, я не маю права це зробити, звільнити можна лише з 21-го і не треба за цей день нараховувати зарплату, лише ту суму, яку я їй повинна нарахувати за невикористані відпустки. Це лише те, що мені сказали у пенсійному фонді. Какую-то ерунду вам сказали. Работница имеет право написвід Кира - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если у него есть ИНН, то НДФЛ и ВЗ если нет ИНН, то все тоже, только вы еще и попали не предусмотрено в 1ДФ такие выплаты отражать, не возможно технически, а надо Нам аудиторы посоветовали отразить в 1ДФ с кодом директора Так и сделаливід Кира - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Вы ЮЛ?? И что за терминал?? Если терминал с помощью которого клиенты будут платить карточкой, то кассовый аппарат нужен Точно, бывают же еще другие терминалывід Кира - Бухгалтерська практика
Обычно терминал банк дает в пользование бесплатно (аренда в ходит в стоимость комисии банка). Главное, не забудьте зарегистрировать РРО и и проводить через него все продажи по терминалу.від Кира - Бухгалтерська практика
Я вообще не пишу итого. Все подряд заполняю согласно зет-отчетов.від Кира - Бухгалтерська практика
QuoteСаша_Т Дорогие друзья, давайте обсудим практику исправления такой ошибки, как выбор в чеке РРО кнопки "наличные" вместо "терминал" Не берем трагический случай, когда кассир полгода била всё наличными, а это был терминал Предположим, ошибка была обнаружена сразу. Как вы это исправляете? Делаем видатковий чек абстрактному Иванову? Или оформляем исправление как ошибкавід Кира - Бухгалтерська практика
Я летом детально изучала этот вопрос, т.к. было очень много командировок. Нашла вот такое письмо: МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 21.09.2012 р. N 991/13/84-12 Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування квартальних премій при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відрядження та повідомляє. Обчислення середньої заробітної платвід Кира - Бухгалтерська практика
Oksana. а пробовали на вкладке "дополнительно" поставить галку и написать сумму предоплаты и ндс вручную?від Кира - Бухгалтерська практика
Quotealesy Друзья, разрешите наш спор. Хочу для себя понять, может я что-то не понимаю. Валюту купили 23.05 оплатили поставщику 25,05 . В этот день идет пересчет валюты и у меня возникает 945 счет операционная курсовая разница? Правильно давід Кира - Бухгалтерська практика
Своя форма + трудовой договор.від Кира - Бухгалтерська практика
QuoteЛьоля Ага, они в письме ПРОСЯТ предоставить им ОБГРУНТОВАНЕ ПОЯСНЕННЯ..... А законы почитать типа не, не надо. Только время отнимают на всякую чушь. Пииии)) Рассмешили)) почитать законы. они и письма наши не читают. Мне ежемесячно весь прошлый год приходили письма - почему выручка по РРО и обязательства НДС по деке не совпадают. Писала, объясняла. В след. месяце опять то же самоевід Кира - Бухгалтерська практика
Согласна, есть вопросы. "Одноразовое вознаграждение по итогам работы за год включается в средний заработок путем добавления к заработку каждого месяца расчетного периода 1/12 вознаграждения, начисленного в текущем году за предыдущий календарный год" (абз. 2 п. 3 Порядка № 100). Смотря что подразумевать под "расчетным периодом"від Кира - Бухгалтерська практика
Я понимаю так: если премия за 2015 год выплачена в апреле 2016 года, то при расчете отпускных в ноябре 2016 берем заработок за ноябрь 2015-октябрь 2016 и добавляем к нему 1/12 премии*2 ( за ноябрь, декабрь 2015)від Кира - Бухгалтерська практика
Я думаю, что надо добавлять все-равно к январю-декабрю 2015. Хотя надо читать законодательство. Просто свой вопрос я давно изучила и уверена, что поступаю правильно.від Кира - Бухгалтерська практика
У нас начисляется годовая премия, например, за 2015 в январе 2016. При расчете среднего заработка беру 1/12 за январь-декабрь 2015 (в 2016 не учитываю). Если премия за квартал или за полугодие, то учитываю полной сумме в месяце начисления.від Кира - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua