не, вредных нет... там смешали все в нужных пропорциях - и в канистры. но на собственные глаза не видела. поэтому и переживаю...значит ничего такого нет? бумажки кто с отходами а кто без..?від mandarinka - Бухгалтерська практика
не знаю прям как спросить.... как узнать, если ли у нас отходы или нет??? может есть какой-то нормативный акт, где перечислены виды деятельности у которых есть отходы. ну что-то подобное.. насколько я понимаю, у нас их нет... производители микроудобрений мы. но просто придут налоговики и потом попробуй им объясниться. так бумажку тыкнула - и допобачення... знать бы какую бумажку тыкатьвід mandarinka - Бухгалтерська практика
но если у него есть договор с мусорщиками-то по логике у него тоже должны быть сомнения по поводу этого дурацкого эконалога. как мне кажется это общая проблемавід mandarinka - Бухгалтерська практика
можно прописать строчку в договоре, что вместе с арендной платой платой вы возмещаете и еконалог арендодателю единственное, пойдет ли он на уступки... и письмо в налоговую-еконалог возмещаем, поэтому отчетность не подаем. как вам такой вариант?від mandarinka - Бухгалтерська практика
а если взять в аренду оборудование для производства - сумму арендной платы могу взять на расходы?від mandarinka - Бухгалтерська практика
перенервничала спасибо Вам, добрые люди!!!! я вас всех люблювід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо за быстрый ответ но можно на примере если балансовая стоимость всех ОС на 01.04.11(ввела все что было на приходе 01.04.11) - 100 грн. стоимость капремонта 1000грн. Значит 10грн. - на расстраты , остальные 90 грн на поліпшення ОС і дальше амортизировать правильно?від mandarinka - Бухгалтерська практика
в июне проводили капитальный ремонт производственного помещения. 01.07.11 ввели в эксплуатацию. согласно ст. 144.1 НКУ должна отнести 10% стоимости работ на основное средство и дальше его амортизировать. "витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних завід mandarinka - Бухгалтерська практика
и 4 тоже должна быть больше 1000від mandarinka - Бухгалтерська практика
на 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"від mandarinka - Бухгалтерська практика
Kristina_K , у меня та же ситуация з ПО. оприходовала на 112, так как срок полезного использования больше 1 года. и в приказе об учетной политике прописать ценовые критерии...від mandarinka - Бухгалтерська практика
а если сотрудник покупал ТМЦ за свои деньги, есть ли сроки возвращения ему денег предприятием?від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо ЯНТА!! я тоже долго не могла понять при чем здесь вообще возмещение....від mandarinka - Бухгалтерська практика
наше предприятие производит микроудобрения для сх.культур. с недавних пор наши покупатели начали требовать подтверждения, что мы действительно являемся отечественными производителями якобы для того, чтобы они имели возможность получить возмещение по НДСу. Все они производители сельскохозяйственных культур, юр.лица. Шеф требует разъяснить, каким образом они получат это злосчастное возмещение.... авід mandarinka - Бухгалтерська практика
добрый день! подскажите, пожалуйста, штраф и пеню я могу оплатить с расчетного счета предприятия или это только админштраф платят должностные лица за свои деньги через кассу?від mandarinka - Бухгалтерська практика
а справка с МСЕКа о его инвалидности на предприятии должна быть в оригинале или можно ксерокопию?від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо всем огромное! Blick, Вам отдельное большущее спасибо за ссылку!! полегчало )від mandarinka - Бухгалтерська практика
ой! залет за прошлый месяц назначение платежа было такое как написала выше! как думаете, штраф уже есть?від mandarinka - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, это правильное назначение платежа на оплату НДС *101;01;код ЄДРПОУ предприятия;14010100; Податок на додану вартість за квітень 2011р. Перераховано повністю, термін сплати 27.05.11р. Оплачиваю сегодня заранее спасибо!від mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо за ответы! в предыдущем сообщении смайлик какой-то не правильный поставился ) мы работаем примерно так:поступает заказ от менеджера, передаем сырье на переработку,и в течении 2-ох дней получаем товар,который сразу отгружаем покупателю. Акт на оплату их услуг получаем в конце месяца общей суммой, но все-таки передача сырья и получение ГП должны быть под каждую отгрузку. Правильно?від mandarinka - Бухгалтерська практика
у нас 1С7.7. но по первичке же должны быть акты передачи сырья и прием готовой продукции?и договор подряда должен быть с расписанием норм расходов сырья. или я не понимаю чего-то??від mandarinka - Бухгалтерська практика
я не совсем понимаю само определение "давальческое сырье — это операция по предварительной поставке сырья,....." у меня предыдущий бухгалтер проводила это все дело как услуги,т.е. по Акту выполненных работ. Контрагент выставляет Акт о том. что он смешал химические реактивы и я получила свои удобрения. По бух учету она проводит это как-будто предприятие делает это смешивание самостоятельвід mandarinka - Бухгалтерська практика
я не правильно сформировала вопрос... у меня был налоговый коридор но все-таки спасибо за ответ !!від mandarinka - Бухгалтерська практика
люди добрые, помогите начинающему бухгалтеру!!! предыдущий бухгалтер сказал,что наш коридор по НДС 0,99 - 1,016.... как правильно просчитать, что б не дай бог не ошибиться и попасть в неговід mandarinka - Бухгалтерська практика
QuoteMarizell Мне в моем ЦЗ сказали на сроки мол декада +3 дня не смотреть а родно в течении 10 дней сдавать а то не приймут они там совсем озверели??? даже в шапке отчета написано "Складається щодекадно за періоди: з 1 до 10, з 11 до 20, з 21 до останнього числа звітного місяця і подається не пізніше 3-го дня після закінчення звітної декади" вот попадется же какая-то "добрая&qвід mandarinka - Бухгалтерська практика
извините за глупый вопрос, но сомневаюсь в правильности своих соображений...провела акт выполненных работ от ФОП но не оплатили его, в 1ДФ показую начислен доход . но в граф. 3 "сума выплаченого дохода" его не показую, так как с ним еще не расчитались. правильно?від mandarinka - Звітність
а если главный бухгалтер уволилась, а замены еще не нашли... тогда просто 1ОПП и приказ о увольнении бухгалтера? а в 1ОПП вписать директора?від mandarinka - Бухгалтерська практика
наша фирма предоставляет услуги связи, и среди наших клиентов очень много ЧЛ. Каждый месяц отправляем им вместе со счетами Акты выполненных работ (оказанных услуг). Как я понимаю, подписанный Акт обозначает, что Исполнитель выполнил условия Договора, а Заказчик принял и подтверждает это. Но клиентов у нас все больше и больше,и делать такую рассылку не совсем экономично. Ведь большие операторы свявід mandarinka - Бухгалтерська практика
Были у реестратора и она сказала , что нужно подавать только один экземпляр регистарционной карточки по форме №4. как же теперь получить справку с ЕГР, если эта форма осталась у реестратора? подскажите, пожалуйста, где мы ошиблись. как теперь можно исправить ситуацию?від mandarinka - Бухгалтерська практика
нет, никто не реестрировался плательщиком НДС. а оборота там вообще не было. что же это получается: свидетельство плательщика единого налога не взяли, значит они уже не плательщики единого, а чтобы платить НДС нужно тоже провести реестрацию. значит образно говоря, он висит в воздухе уже не помагаю ему.... расказывала, показывала-а толку мало, ничего не хочет делать! а мне оно надо? просто дивувід mandarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua