девочки, помогите разобраться : кто должен подавать декларация о прибыли за 1 квартал 2015г? читаю и все без толку... мы только открылись в декабре 2014г. декларацию о прибыли за 2014 г. не подавала нечего было подавать и, если честно, забыла я ее подать. фирм много, вот эта одна и затерялась а теперь склоняюсь к тому, что годовую подавать надо, но терзают смутные сомнения... очень прошу помощивід mandarinka - Бухгалтерська практика
Извините, нашла ответ в начале темы ))) весь день ищу - а он перед носом ))від mandarinka - Бухгалтерська практика
не можу ніяк розібратись з відокремленим підрозділом. за основним місцем реєстрації потрібно показувати співробітників, які працюють у відокремленому підрозділі чи тільки по місцю реєстрації відокремленого підрозділу? адже суми ПДФО я перераховувала за місцем реєстрації відокремленого підрозділу...від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! приняли на работу переселенца с зоны проведения АТО. знаю, что у них должны быть льготы и есть нюансы принятия их на работу. как правильно принять человека? может ктото сталкивался?від mandarinka - Бухгалтерська практика
"165.1.18. дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартісвід mandarinka - Бухгалтерська практика
Извините, может тупые вопросы задаю! но сама не могу разобраться... а тут еще аванс надо считать!від mandarinka - Бухгалтерська практика
не, ну на 2400 я не могу повысить при всем желании!!! теперь я вообще ничего не понимаю! по калькулятору у меня сумма индексации получается 65 грн. это за апрель. если я сделаю увеличение зп за апрель на 65 грн. Эта сумма (65грн.)будет считаться фиксированной суммой индексации? или 2400?від mandarinka - Бухгалтерська практика
а если чуть выше минималки (1340грн)? и теперь нужно рассчитать аванс за апрель...а как узнать фиксированную сумму индексации? Заранее спасибо!від mandarinka - Бухгалтерська практика
я всегда повышала на 10-20 грн, и больше ничего не индексировала. Не знала я о фиксированой сумме индексации... теперь мне нужно повысить на сумму индексации и потом хоть на 1 грн повышать? капец....від mandarinka - Бухгалтерська практика
Oxi., спасибо большое за ответ!від mandarinka - Звітність
QuoteOxi Quotemandarinka QuoteOxi Quoteakvin1231 ставила в "а" если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7, в самой декларации р20.2, р.27 а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"... или подайте запыт (только через Медок такой фокус пока не проходит) J1301301 -від mandarinka - Звітність
QuoteOxi Quoteakvin1231 ставила в "а" если ставили в "а" дод 2 февраля и эту сумму вам зачли на увеличение, то дод 2 в марте заполняете так же как в феврале + столбец 7, в самой декларации р20.2, р.27 а как узнать - зачислили эту сумму или нет? с дод 2 "а"...від mandarinka - Звітність
кто заполнял уточненки по НДС, там новая какая-то специальная форма? или доработанная? медок не дает поставить крестик, что это уточненка по компромису!!!!від mandarinka - Бухгалтерська практика
не могу в медку поставить галочку напротив "підрозділ 9 розділу ХХ кодексу". или может я не тот бланк взяла?від mandarinka - Бухгалтерська практика
а 1С7.7 нужно как-то докручивать или это делается по особенному? перемещение еще можно принять закрыв глаза, но как показать возврат готовой продукции? это что касается заказчика... а вот у исполнитея я совсем теряюсь...від mandarinka - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days Здрастє- мордастє, термін не пройшов, в лютому виписуєте ПН і реєструєте її сьогодні, а ваш клієнт її включить в ПК датою реєстрації, поки штрафи за просрочку не застосовуються- РЕЄСТРУЙТЕ. Випишіть РК мінусове на неплатника потім нову ПН і зареєструйте. все просто. Вибачте, я мабуть чогось не дочитала.... я думала штрафи не застосовуються тільки в січні, а всі інші місяці ввід mandarinka - Бухгалтерська практика
я так і зробила, виписала РК на "-" всього НДС, тільки в причині виписки зазначила "Зміна ІПН покупця"від mandarinka - Бухгалтерська практика
вообщем, механизм не настроен ... если выписано НН на неплательщика - который просыпается и вспоминает что он плательщик ндс, и сроки регистрации уже прошли-то исправить не реально! вот таквід mandarinka - Бухгалтерська практика
ничего толкового, медок помочь не можетвід mandarinka - Бухгалтерська практика
спасибо за ответ! буду штурмувать медок!від mandarinka - Бухгалтерська практика
в том то и дело, что все сроки уже прошливід mandarinka - Бухгалтерська практика
девочки, подскажите, пожалуйста, тоже по корректировкам. не хотела спамить - но эту тему не увидела сначала... слона то я и не заметил )від mandarinka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу помощи, так как зашла в тупик... В феврале выписали НН контрагенту не плательщику НДС. Соответственно все НН зарегистрировали. А теперь этот контрагент оказался плательщиком и требует зарегистрированные налоговые накладные Я читала статью, в которой налоговая объясняла как такие ошибки исправлять. Выписала я корректировку к этим нн, где была шапка с неправильным ИИН ( там 1від mandarinka - Бухгалтерська практика
і знайшлись мої 500 грн по кредиту)))) вибачне, що спамлю, але хоч щось приємне за день! тепер можу з упевненістю сказати - у мене цей витяг правильний )) просто поставщик не відправив податкову накладну, але хоч зареєструваввід mandarinka - Бухгалтерська практика
Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ З Медка....Чи може ще є якийсь , по якому потрібно дивитись свій рахунок? Чи я не на той витяг орієнтуюсь? Дякую, що відповіливід mandarinka - Бухгалтерська практика
"- якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;" я взяла эту суму (строка 22.1 из вытяга, "сума податку навід mandarinka - Бухгалтерська практика
а я вот никак не могу въехать как они считают по той формуле!!! перечитала кучу форумов и разъяснений - и все равно в ступоре - ну как они считают этот баланс? такое ощущение, что я совсем тупая! и еще не совсем понимаю как считать эту формулу в строке 22.1 ? я уже не говорю что в вытяге у меня ну совсем не сходятся цифры... фирма почти не рабочая, 3 налоговых в месяц - а "загальна сума овід mandarinka - Бухгалтерська практика
девочки, подскажите мне пожалуйста! в декабре 2014 года не выставила налоговую накладную с ндс 24 тыс.грн. Теперь нашли ошибку и хотим исправить. Я должна заполнить "уточнюючий розрахунок у зв"язку з виявленням самостыйно виявлених помилок" и подать вместе с декларацией за февраль и при этом будет самостоятельно начисленный штраф 5%? У меня по декларации за февраль получается мивід mandarinka - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое, Blick !!! без вас я бы не справилась! а нужно ли как-то регистрироваться в той налоговой - в которую буду подавать отчет? пришла квитанция "вы не зарегистрированы". инспектор сказала что смогу без проблем отправить отчет, и регистрироваться там не нужно.від mandarinka - Бухгалтерська практика
и да- договор у нас с местным советомвід mandarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua