Куда следует))) Т.е. если у Вас было : 1. 631-311-оплата поставщику 2.6442-6441-показан НК при оплате 3.6441-631 - приходн от поставщика а налоговую накладную от поставщика решили не учитывать (т.е. проводки 6415-6442 по НН нет!), то по Дт 6442 зависает сумма! Как ее списать , какой проводкой?!!!від tiger1 - Бухгалтерська практика
Укртелеком нам предоставляет усулуги , соответственно возврата никакого не будет. Они просто Акт выполненных услуг за март дают на меньшую сумму (т.е. сумма акта уменьшена на разницу, которая обозначена в их Расчетах корректировки). Их Расчеты корректировки снижают учет НК приведенной выше проводкой. Какие еще проводки мне сделать?від tiger1 - Бухгалтерська практика
КвАкушка, спасибо большое!Только что значит"в любом случае"?Это если бы 1С не сформировала проводку 6415-6442? Или помимо нее еще надо делать какую-то проводку?від tiger1 - Бухгалтерська практика
Если по Дт 6442 висят суммы ( не проведенные НН), какой проводкой их можно списать?від tiger1 - Бухгалтерська практика
первый вопрос снимаю!Там все правильно (сама себя запутала)! А остальные вопросы, плиз!від tiger1 - Бухгалтерська практика
Ответьте, пожалуйста, понимаю,что вопрос не из "сильных" и интересных, но хотелось знать все-таки ответы!!!!від tiger1 - Бухгалтерська практика
А вот интересно , а как покупателю ее списать? какими проводками?від tiger1 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Нам Укртелеком прислал 2 Расчета корректировки по 2-м месяцам прошлого года (июль, август) , по которым мы должны списать НК. Вопросы: 1.В 1С я провожу эти Расчеты в книге приобретения? Со знаками "-" как в расчете? Тогда у меня формируются проводки Дт 6415 Кт 6442 сторно. Правильно ли это???Причем тут сч.6442? 2.В какой строке Деки по НДС я отражаю эти расчеты - в 16від tiger1 - Бухгалтерська практика
Я согласна с Galla, для ЕН-юрлиц это расходы ,связанные с ведением хоз.деятельности, и в книгу я эту сумму заношу!від tiger1 - Бухгалтерська практика
ardi, точно!!!!Спасибо большое!!!від tiger1 - 1С daily
Подскажите, пожалуйста, как в 1С-7 Бухучет, в регламентированном отчете перед распечатыванием документа можно править "Дату подання Розрахунку" (например, когда отчет "Розрахунок по ЕН" делаешь заблаговременно, а в налоговую несешь через неделю)?від tiger1 - 1С daily
У меня не приняли за март отчетность в ПФ на бумажном носителе (делала в 1С, 7 сотрудников).За январь-февраль принимали. а за март наотрез отказываются!!!Я им -у меня до 10 застрахованных лиц, Вы обязаны!А они мне выдержку из своей инструкции, что бумажный носитель -это отчет , сделанный на бумаге РУЧКОЙ! синего или черного цвета!!!! Можно ли с ними побороться!!!!И как?від tiger1 - Звітність
странно, даже на сайте ДтКт его нет, может, Вы ошиблись? в 2009 году за 1-ый квартал был новый бланк по Безработице...від tiger1 - Бухгалтерська практика
Так проверка по кассовой дисциплине только за год!від tiger1 - Бухгалтерська практика
Если Вы распечатали Z-отчеты позже, чем нужно, то это 5-кратный!. По закону Вы обязаны его печатать не менее 1 раза в день, а день у нас-24 часа, вот и смотрите у себя ,когда Вы его распечатали!від tiger1 - Бухгалтерська практика
Печатать Z-отчет надо ежедневно, не позднее 24 часов от времени включенияРРО, если продаж не было, и Вы не распечатали в положенное время, то штраф 340,00 за 1 нераспечатанный Z-отчет; если у Вас были продажи , а Вы вовремя не распечатали отчет и соответственно не сделали запись в КУРО за тот день, то 5-кратный штраф .від tiger1 - Бухгалтерська практика
извините, -предОплаты)від tiger1 - Бухгалтерська практика
Лично я думаю, что через РРО надо проводить предаплаты, ведь Вы получаете от покупателя деньги-а это уже расчетная операция, которая должна найти свое отражение в РРО и КУРО!Просто узнайте у сервисников, каким образом они могут запрограммировать Ваш РРО для приема предоплат, и параллельно проконсультируйтесь в ДПИ относительно правомерности предложенного варианта сервисников, чтобы не попасть впрвід tiger1 - Бухгалтерська практика
Скажите,пожалуйста, как налоговики проверяют - связанному ли лицу мы отгрузили товар?Ведь на расходных документах мы можем просто без идентификации написать-конечный покупатель, хотя продаем учредителю!Что важно знать!?В дальнейшем учредитель будет использовать товар в своей предпринимат.деятел-ти..від tiger1 - Бухгалтерська практика
Вас выставочный образец товара-значит, это и есть товар, только сейчас он будет играть роль выставочного образца, но в будущем он ведь будет продан, зачем Вам будет нужен устаревший выставочный вариант, ведь все меняется, и спрос тоже.від tiger1 - Бухгалтерська практика
Спасибо ,форумчане, только вопрос не по персонификации, ПФ ,конечно, разберется , хочется разобраться самой-сколько дней человеку зачтеться!від tiger1 - Бухгалтерська практика
Я не хотела морочить Вам голову))) Хотела разобраться!чтобы понимать, как считать и от какого мин.страх.взноса отталкиваться!!!Мы ведь бухгалтеры, должны знать это!Судя по количеству просмотров моего вопроса-интересует многих, но ответов знают немногие или не хотят...від tiger1 - Бухгалтерська практика
Котег, вот и мне кажется, что 35,2%-это мин.страх.взнос!Но тогда что в формуле писать: ТП=176,00(фактическая уплата 35,2%) / 305,89(869*35,2%-мин.страх.взнос) ??? И что получаем, 0,58 ???Это около 18 страховых дней в месяц (если в месяце 31 день)???Я правильно считаю????від tiger1 - Бухгалтерська практика
Мы переводим человека с полного раб дня не непоный! Было бы наоборот-вопроса не возникнуло бы) .Поэтому и интересует, мин.страх.взнос - это 33,2% от мин.ЗП? Понятно, что 2% и 33,2% - разные вещи. Но для доплаты до мин.страх.взноса надо учитывать удержания 2% и 33,2% или только начисление 33,2% с ЗП? Тогда для чего у человека удерживаем 2% в ПФ, если они не зачитываются при подсчете стажа?И каквід tiger1 - Бухгалтерська практика
Подскажите,пожалуйста! У сотрудника ЗП в месяц за неполный рабочий день (0.5% отЗП) =500грн. В ПФ перечисляем 176,00(35.2%).. 1.Когда говорят об обязательном мин.страх.взносе , имеют в виду 33,2% или 35.2%? 2.И как нам быть, если взнос в ПФ с 500 грн. меньше мин.страх.взноса?Кто должен дочислять и доплачивать ? 3.Как подсчитать, какое количество дней без доплат войдет сотруднику в стаж.Естьвід tiger1 - Бухгалтерська практика
Этого оказалось совсем мало-в демонверсии около 1000документов (сборная солянка ), а в Лига главбух около 129 тыс.документов.Разница существенная!!!від tiger1 - Про все комп'ютерне, крім 1С
Да, у них такой диск есть, сказали около 1000 документов. Надеюсь, что он меня не разочарует, Спасибо за подсказку!!!від tiger1 - Про все комп'ютерне, крім 1С
Да, я понимаю, что по Д-ру займа надо вернуть именно то,что брали. Не совсем понимаю "новация"-этот термин применяется при необходимости заключения нового договора, .т.е кроме Договора займа надо оформить Договор купли-продажи, и еще какой-то документ, чтобы показать,что стороны решили сделать взаимозачет? Если да, то какой? У меня тогда по Договору купли-продажи будут связанные лица свід tiger1 - Бухгалтерська практика
Поправлюсь, из ГКУ!!!від tiger1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua