есть одно условие - размер зарплаты за месяц. Независимо от кол-ва отработанных дней...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
не, я знаю, у кого еще лучше получается вопросами подвести к правильному ответувід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
почему сама? зависит от суммы дохода ...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteSAFI Подскажите кто знает, можно выдать эту помощь учредителю? почему нет?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
конечно, применять НСЛ, если есть заявление.від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
все правильно понимаешь. уведомление стандартно до начала работывід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
я беру среднедневной - плановый, исходя из штатного, и все дни неотгулянного отпуска. Все равно по факту ухода в отпуск средний не сойдется, даже если рассчитаете по факту. Ну разве что все уйдут в отпуск в январе. а что, у вас есть еще до 2015 года неотгулянные отпуска?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
сервисный сбор - это не резервирование мест...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteOxi та все вони признають, якщо в на їхню користь теж по одному "забула" минулорічний мінус, в кабінеті вже нарахування є на 11.03.2017 это не значит, что не смогут по камералке акт выписать...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteTanx QuoteЛяля - Оля вот что значит "не хочу использовать" ??? ну что за ... заплатите налог авансом от большой щедрости.... зачем отчетность искажать??? да затем, что минус маленький ( я даже и забыла о нем ) , а отчет поехал не только в налоговую ( баланс и фин рез) - не хочу переделывать и бегать с языком на плечах. возможный вариант развития событий - деку не признают, т.квід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ ну шо там у него порвется у того фопа, если доход по оплате ааа, тьфу ты.... там начисление только... ну все равно, я люблю красивовід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteTanx знаю что не вовремя ) у всех горит ) подскажите - а если я не хочу в этом году использовать убыток прошлого года. смогу я его использовать в след отчетном периоде? спасибо вот что значит "не хочу использовать" ??? ну что за ... заплатите налог авансом от большой щедрости.... зачем отчетность искажать???від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quote5marisha QuoteЛяля - Оля и никто даже в НКУ не посмотрел? 119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги),від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Фопы в 1дф не указываются. 4791й раз пишу об этом на форуме и подсчитал же жвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteGusya А могут меня оштрафовать, что я проводила сотрудника по полному рабочему дню в то время как он был на больничном??? У меня з/п выходит больше ... ну так если уберете БЛ, то кто и как узнает о них? Вообще-то, конечно, отсутствие сотрудника должно было бы заставить задуматься о подтверждающих документах...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
и никто даже в НКУ не посмотрел? 119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомовід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quoteponnm При составлении финотчетности за 2015 г (годовики до 20 млн) были допущены несколько ошибок, одни влияют на финрезультат, другие нет. Я правильно понимаю, мы датой выявления ошибки в 2016 году составляем бухсправки, если ошибка влияет на финрезультат - корректируем 44-й счет. и уже при составлении финотчетности за 2016 г. начальное сальдо берем правильное с учетом исправления, так? давід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 Если я на Дт сч.6412 посадила отрицательное значение с декларации по НДС (Д2) туда случайно не входит остаток на спецсчёте? Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне ещё отдельно на сч.315 ещё весить остаток по вытягу на запит 1302301? остаток на спецсчете - это одно (315 счет), отрицательное значение по деке - это другое. Не путайте с лимитом для регистрациивід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
а че 2??? 181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобоввід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotepersonman Ааахахахааа)) да)) был смайлик))) Так и что? Что, это что-то значит?))) они там все оборжались с вашего отчетавід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
на ФБ как-то обсуждали... если отправлять как "через сервис ДФС", то вот такие квитанции... у меня тоже нету такихвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
QuoteSony Дівчата, взяла фірму нову і бачу що не виписувалися податкові на воду собі у 2016році. Як це зараз виправити? Виписую податкові останнім днем того місяця коли була поставка, реєструю з просроченням. І подавати за кожний місяць уточнюючий розрахунок? Чи можливо якось все разом показати у слідуючій декларації? зачем??? проще сделать приказ об использовании питьевой воды и не париться...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) ИМХО, тут описано одно условие: НН, которая не выдается покупателю, составленная на поставку для операций, которые освобождены или под 0%. Если бы звучало "крім податкової накладної, що не надаєтвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
или может ещемесячные абон платежи есть за это устройство? типа, аренда/прокат? или все-таки бесплатно?від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
корректирвоку отражать в деке за январь, а по новой НН подавать уточненку... я бы и саму РК регила с датой декабря, чтобы не двоились НО за декабрь... правда, тогда два штрафа по 10%... изменение даты всегда вылазит боком...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
да подождите, сами объявятся...від Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послвід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotelesya120997 Дякую. А проводки не підскажите? такие же как и по арендевід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
Quotealex220916 на підприємстві повинен бути якийсь наказ про затвердження електронного документообігу? це що, з кожним своїм контрагентом потрібно заключити договір на обмін документами в електронному вигляді? а как по-вашему контрагент сможет догадаться о том, что ваше предприятие горит желанием обмениваться электронными доками??? на предприятии, конечно же, должно быть докмуентально зафиксировід Ляля - Оля - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua