Р.В., поняла, спасибо! Всё гениальное просто Почему решила так усложниться....была у нас как-то подобная операция, которую обозвали "торгово-посреднические услуги по поиску покупателей" и при проверке было столько вопросов чуть ли не до непринятия такого акта и снятия с расходов....типа что это за услуги такие....вообще ничего непонятно, что они вам делали и всё такое..від Tiana - Бухгалтерська практика
А что за такую мелочь прям штрафуют?? У нас бывают такие случаи, например, сегодня сотрудник принес заявление, что завтра идёт в отпуск....и как тут выплатить отпускные за 3 дня?! И что не отпускать в отпуск из-за этого?від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, бывают ли у кого-нибудь такие ситуации. Приходит к нам компания и говорит: "У меня для вас есть клиент. Я вам его отдаю, а вы мне за это 5% от сделки". Мы говорим: "Ну отлично, даем вам скидку 5% и продавайте дальше"....говорит: "Не могу, я не плательщик НДС, а нужна продажа с НДС".. В итоге соглашаемся заплатить ему 5%, но тут же возникает вовід Tiana - Бухгалтерська практика
Lin@, это значит да или нет?) Или хр... его знает....лучше покурить это 100%..від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с чем-то подобным. На момент создания у компании «Ромашка» было 2 учредителя юр. лица, из которых конечные бенефициары 4 человека (у юр. лица «А» 1 человек и у юр. лица «Б» 3 человека). Год назад собственник юр. лица «А» внёс своего сына в состав учредителей и соответственно сейчас у юр. лица «А» 2 конечных бенефициара. Так вот... такой вопрос….чтовід Tiana - Бухгалтерська практика
Ок спасибо! И последний вопросик....ЕСВ 8,41% платится на тот же р/счет, что и 22% или должен быть другой р/с?від Tiana - Бухгалтерська практика
alisona, спасибо! А ещё такой вопрос....что инвалид должен предоставить при трудоустройстве? Нам предоставил какой-то клаптик бумаги типа справка....но какая-то она не очень солидная.. Может должна быть какая-то единая установленная форма справки для инвалидов??від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, не важно какой группы инвалид 1й, 2й или 3й? Со всех групп инвалидности платится 8,41%?від Tiana - Бухгалтерська практика
Поменяла в договоре и теперь всё отлично!! Всем спасибо за помощь!!від Tiana - Бухгалтерська практика
А ну да! Р/счет начинается на 35..., т.е. по идее действительно за счет бюджетных средств. TamiA, счет 6432 поменяла на 6431. Убрать начисление НО в августе получилось. Но только вот теперь проблема с начислением НО по оплате....пробую занести оплату и начисление НО не происходит, т.к. 1С понимает, что это 2-е событие. Т.е. тогда наверное придётся вручную проводку заносить по начислению НО в свід Tiana - Бухгалтерська практика
Да уж....не очень утешительно... Т.е. сейчас я по первому событию не зарегистрирую н.н., т.к. буду ждать оплату за счет бюджетных средств в сентябре. А потом, если в сентябре, когда зайдут деньги, увижу счёт 2600 вместо 3.... будет весело.. А ещё такой вопрос....как сделать, чтобы в 1С начисление НО по НДС произошло по оплате, а не по первому событию реализации??від Tiana - Бухгалтерська практика
Монна Нонна, спасибо! Наверное, это как минимум должно быть указано в договоре? Или как мы должны понимать, что это бюджетные деньги?!від Tiana - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто постоянно имеет дело с чем-то подобным. У меня такая ситуация первый раз, поэтому есть сомнения.. Мы поставили оборудование гос. предприятию. Позвонила бухгалтер и предупредила, что поскольку оплата будет за счёт бюджетных средств, мы должны зарегистрировать налоговую накладную по кассовому методу, т.е. по оплате, а не по первому событию (была уже реалвід Tiana - Бухгалтерська практика
Р.В., спасибо! Кажется всё получилось.. Боялась задублировать начисление. Но сейчас смотрю, что авансовый взнос из дивидендов попадает в строку 20 и 21 декларации, а в 22-й ноль, т.е. в этом случае ничего не задублируется...верно?від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто имеет дело с дивидендами.... если в декларации за 1-й квартал 2018 г. отражалась выплата дивидендов, т.е. заполнялся додаток АВ и ЗП....эти додатки заполняются нарастающим итогом? Во 2-м квартале дивидендов не было....должна ли я перенести цифры 1-го квартала в додаток АВ и ЗП за 1-е полугодие? Или в этом случае додатки АВ и ЗП за 1-е полугодие не подаются, если в текувід Tiana - Бухгалтерська практика
Olg@, спасибо! Я быстренько сейчас зарегистрирую...вроде, если н.н. на себя, то можно и после 15-го...тем более декларация ещё не сдана..від Tiana - Бухгалтерська практика
Musja, спасибо! А этот рассчитанный коэффициент вроде должен же где-то быть отражен....поэтому и подумала, что возможно в додатке 7..від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если 1-й раз произошла продажа программного обеспечения без НДС в марте 2018 г. Мы плательщики НДС. Знаю, что теперь нам необходимо будем высчитывать коэффициент НДС-ных и без НДС-ных операций. Такой вопрос....что я должна показать сейчас в декларации по НДС за март? Вроде Додаток 7? И что там нужно указывать? На основании чего мне сейчас высчитать этот коэффициент? Навід Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если дивиденды за 2016 г. выплачиваем сейчас, когда годовая декларация по прибыли уже сдана и налог на прибыль уплачен.... в этом случае я плачу аванс по налогу на прибыль, как положено 18% от суммы дивидендов и это будет авансовый платеж в счет налога на прибыль за 1-й кв. 2018? Верно?від Tiana - Бухгалтерська практика
Большая просьба, и мне пожалуйста: helga.k777@gmail.comвід Tiana - Бухгалтерська практика
И мне тоже пожалуйста! helga.k777@gmail.com Спасибо!від Tiana - Бухгалтерська практика
konstantin , сделала, как Вы посоветовали через документ "Корректирвка долга"...всё замечательно провелось! Спасибо!від Tiana - Бухгалтерська практика
Я тоже делаю месячный путевой лист, но он выглядит, как сводная таблица, в которой расписываю каждый день, что в принципе тоже самое, когда мы делали путевые листы за каждый день только сейчас получается на одном листе. А кто как делает? Можно не расписывать за каждый день, а свернуть все цифры в итог за месяц? Это конечно гораздо бы упростило работу..від Tiana - Бухгалтерська практика
Поняла! Всем спасибо! У нас по договору тоже рахунок указан. А в 1С, как Вы эту сумму проводите? Ведь она должна попасть в доход...кроме как актом вып. работ другого способа не вижу..від Tiana - Бухгалтерська практика
Т.е. курсовую разницу закрываем актом выполненных работ?від Tiana - Бухгалтерська практика
А что делать с реализацией?? Или расходную накладную оставляем, а корректируем только налоговую?від Tiana - Бухгалтерська практика
А если мы цену не меняли? Т.е. отгрузка была месяц назад. Компания рассчиталась и по факту окончательного расчета пересчет по курсу.від Tiana - Бухгалтерська практика
Поставили импортное оборудование по курсу 28,5. По условиям договора отсрочка платежа и пересчет суммы договора по курсу на дату окончательного расчета в случае его роста. Курс вырос до 29,5. Сумму пересчитали, выставили счет на курсовую разницу, компания оплатила. Так вот теперь вопрос....какой код услуги можно указать в налоговой накладной??від Tiana - Бухгалтерська практика
Ясно...спасибо!від Tiana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua