Для принятия решения по этому вопросу считаем, что налогоплательщику можно руководствоваться следующим. Исчерпывающий перечень операций, следствием которых может быть корректировка ранее отраженного НДС, представлен в п. 192.1 НКУ. Операции списания кредиторской задолженности в этом перечне нет. Считаем этот факт достаточным основанием для отказа от корректировки как ранее отраженного НО, так и Нвід vika17-69 - Бухгалтерська практика
сомневающиеся уже не сомневаются - спасибо))від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Простыми словами, если произошла сегодня оплата долга даже в сумме 1 грн, срок исковой давности считаем, начиная с сегодняшего дня?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Да, НДС остается. А вот как вы определяете срок исковой давности для спмсания - от даты последней оплаты или от договорных обязательств?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Юристы, посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать. На предприятии человек оформлен по договору ГПХ, ежемесячно получает вознаграждение. Но, вот длительность этого договора 10 месяцев. Боимся, что при проверке его признают ТРУДОВЫМ, что приведет к нежелательным налоговым последствиям. А как лучше сделать? Оформить чела по совместительству? Или есть другие варианты?від vika17-69 - Юридичний
Да, скорее всего старая. Там, где нужное, абзац закончился. Огромное вам спасибо.від vika17-69 - Бухгалтерська практика
ПКУ 164,6 При начислении доходов в форме заработной платы. Я не то смотрю?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
При удержании НДФЛ из доходов по договорам ГПХ, в отличие от трудовых договоров, налогооблагаемый доход не уменьшается на сумму взносов в ПФУ(см. письмо ГНА в г. Киеве от 28.09.2004 г. № 4928/10/17-224). Это соответствует действительности?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Кто работает с подакцизными товарами - подскажите, пжл. Акцизный товар получен от поставщика без УКТ ЗЕД. Поставщик мотивирует, что это старые остатки. Имеем ли мы право дальше продавать этот товар без кода, если он строго подакцизный?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Агентский договор. 1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала, а именно: - осуществлять количественный контроль за погрузкой товара Принципала , подписывать финансовые документы по обязательствам, возникающим у Принципала перед ПАО .від vika17-69 - 1С daily
Да, постоянный договор. Спасибо, убираем каждый месяц(від vika17-69 - 1С daily
Спасибо, что отозвались. Думала, навскидку, кто поможет - а так, пускай наши программисты разбираютсявід vika17-69 - 1С daily
Версия программы 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.9.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_BUH.htm) Copyright © ООО "1C", 2005-2011 (http://www.1c.ru)від vika17-69 - 1С daily
Добрый день! Подскажите, пжл, может , кто сталкивался. На предприятии несколько человек работает по договорам ГПХ. Так вот программа (8,2) при формировании отчета ЕСВ ежемесячно втягивает их в таблицу 5 , показывая первым числом - принятие на работу, последним числом - увольнение. Как бы этого избежать?від vika17-69 - 1С daily
Спасибо, понялавід vika17-69 - Бухгалтерська практика
Конечно, закрыт. В старой базе , сколько заплатили , столько и начислили. Неправильный был учет. А сейчас хочу у себя в базе видеть переплату. Естественно, Дт 6413 Кт 311 - уже недопустим. Вот как сделать правильно?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Ошибка прошлого бухгалтерского учета. Как теперь отобразить?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
К сожалению, переплата прошлых лет по старой базе. В новой базе у меня ее просто нет.від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! В данный момент у нас переплата по налогу на прибыль, что не отображается в 1-с. Не соображу , как правильно сделать проводку, чтобы бухгалтерские данные шли с данными налоговой. ДТ 6413 - понятно. А вот восьмая версия без кредита операцию не проводит. Подскажите пожалуйста, кто знает - как правильно?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Зарплату опустим. Другую первичкувід vika17-69 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, имеет ли право предприятие уничтожить первичные документы? Налоговая проверка прошла. Только по истечении времени хранения ? Или есть еще какой-то способ?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Ок, спасибовід vika17-69 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. На балансе имеется кредиторская задолженность сроком более з года. Включаем ли ее в налогооблагаемый доход? Нужен ли приказ? В бухгалтерском учете она остается висеть? Заплатить данному предприятию не возможно, так как оно ликвидировано. Договора о праве переуступке долга нет и не будет.від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Закрыли полугодие, сделали баланс, сдали в статистику и налоговую. Обнаруживаю, что программа не насчитала амортизацию за последний месяц. Вот сижу теперь и думаю - как лучше - переделывать, пересдавать балансы или игнорировать бухгалтерскую амортизацию за последний месяц? Как вы думаете?від vika17-69 - Бухгалтерська практика
Спасибо огромноевід vika17-69 - Бухгалтерська практика
Не находим, а может кто подскажет код отчета в Медке? Заранее признательнавід vika17-69 - Бухгалтерська практика
Странно, будем посмотретьвід vika17-69 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua