Обычно, ну по крайней мере из моего опыта, с НДС-никами на общ. системе, охотнее сотрудничают НДС-ники, Вы на какую категорию предпринимателей рассчитываете? Всё зависит от деятельности и от планируемых объёмов. Когда наша фирма в момент регистрации стояла перед подобным выбором, мы просчитывали количество фирм с которыми планировали работать и учитывали каких больше: единщиков или НДС-ников, повід morozea - Бухгалтерська практика
Ну в принципе я так и подозревала: т.е. можно просто записывать доход в книгу и всё? Так, хорошо, а на счёт доверенностей как дела обстоят?від morozea - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. у меня муж ФОП (ед. налог 200 грн. в мес.) и мы не знаем на сколько здесь "жёстко" с документооборотом: Если ФОП продаёт кому-нибудь какой-либо товар (зап.часть), обязательно ли иметь подтверждающие документы от куда у него этот товар появился (приходные накладные), ведь по факту можно и на рынке это купить а потом продать??? И как в книгу тогда записать, если без докумевід morozea - Бухгалтерська практика
У меня директор - учредитель, а в то время был совместителем (2009), вроде, по идее нормально, ну буду потом отмазываться.від morozea - Бухгалтерська практика
Когда провожу БВ по валютному (Дт 312 Кт 719) - 1С пишет:Счет не является счетом остатков или задолженностей в валюте. Переоценка счета 719 не выполнена. Это нормально, или чем это черевато???від morozea - Бухгалтерська практика
Дякую!від morozea - Бухгалтерська практика
У меня полгода не было деятельности, з/п директору не начисляла, в ПФ писала письмо, что отчёты буду сдавать когда начнётся деятельность (они сами предложили), значит это в принципе допустимая комбинация. С нашими юристами обговорили эту темку - сказали вполне нормальная ситуация.Потом пол года ставила ему 1 рабочий день (согласно приказу о нач. з/п пропорционально отработанному времени )т.к. деявід morozea - Бухгалтерська практика
Вопрос сюда же: а если начисление % по остатку ден.средств на валютном р/с???від morozea - Бухгалтерська практика
1) Платишь за товар 110 грн. (естественно платишь свой единый налог за мес. или смотря какой ты единщик). Продаёшь за 150 грн. Получаешь свой доход со зделки 40 грн. Твой покупатель теряет право на налоговый кредит (25 грн.) 2) Платишь за товар единщику 110 грн. - теряешь право на налоговый кредит (18,33 грн.) Продаёшь за 150 грн. возникает налоговое обязательство у тебя (25 грн.) Платишь НДС свід morozea - Бухгалтерська практика
Ну а если в период с 09.2009 по 11.2009 у нас не было нал. обязательства, т.е было від`ємне значення по 3-м декларациям, штраф 5% начислять???від morozea - Бухгалтерська практика
Неужели никто не знает как подавать уточнёнку по НДС??? Неужели никто не ошибался ни разу???від morozea - Бухгалтерська практика
И вновь обращаюсь ко всем за помощью... Ситуация: на предприятии моб. связь. Всё проводилось как обычно и не что не предвещало беды... Но т.к. и у множества бухгалтеров у меня есть не оч. хорошая привычка иногда говорить "а, потом почитаю, разберусь, и т.д.", вот что получилось: с сен.- нояб.2009 в распечатках по моб. связи указана услуга РОУМИНГА (ВЭД у нас есть, но командировок оформлвід morozea - Бухгалтерська практика
Ой, ну спасибочки Вам огромное!!! Как там говрится в мультике про Петрика П`яточкіна "...тепер я засну...."від morozea - Бухгалтерська практика
Galla Автор рядків: ------------------------------------------------------- > відображаєте як звичайну послугу в рядку по події > першій. у вашому випадку по акту Т.е. в рядку 1.? А в дод.5 в строке "інші"? Я всё правильно поняла? И ещё подскажите плз.: ГТД надо в ДПІ нести? У меня только копии и то качество не ахти... Мы же только посредники между "А" и "Б&quвід morozea - Бухгалтерська практика
Виктория-3 Автор рядків: ------------------------------------------------------- > перепроведите банк Спасибо, после долгих и мучительных раздумий, я Слава Богу додумалась. Ваш ответ это подтвердил!!! Но дело было не только в банке. Господа, всем на будущее, чтоб не повторялись такие без сонные ночи как у меня, ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ НЕОБХОДИМО СОВЕРШАТЬ В СТРОГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!!!від morozea - Бухгалтерська практика
Господа помогите!!! Наше предприятие оказало посреднические/брокерские услуги нерезиденту, мы выписали акты ОУ, зашла оплата - валюта. ВОПРОС: как эту операцию правильно отразить в декларации НДС, в какую строку ставить суммы, если 2.1 идёт по 0% ставке, а у нас 20% нал. обязательство??? Х Е Л П!!!!від morozea - Бухгалтерська практика
Только досмотрела С-до кон. по 68 та же сумма, но с плюсом... У меня уже от этих "вертолётов" голова кругом... Помогите, специалисты...від morozea - Бухгалтерська практика
Упс, возникла проблемка... С-до кон. 6812 вылез минус по кредиту... Я так понимаю из-за разницы в курсах: 1-е событие 08.02.10 - РН (курс 8,0004); а 2-е событие 23.02.10 - БВ (курс 7,9903)... Что делать???? ПОГИБААААЮ!!!!від morozea - Бухгалтерська практика
Да, спасибо, получилось!!! А поводку по НДВ сделать вручную, а то РН не принимает НДС по валюте...від morozea - Бухгалтерська практика
Уважаемые господа, особенно имеющие практику в ВЭД, прошу помощи!!! Дело вот в чём: наше предприятие оказало посреднические/брокерские услуги нерезиденту, зашла оплата - валюта. Проблема состоит в том, что когда я в 1С создаю документ Оказание услуг , соответственно в закладке дополнительно счёт контрагента выбираю 362, то при проведении документа комп. "говорит" : указан валютный счётвід morozea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua