Подскажите ЗАО предприятие на едином налоге будет ликвидироваться, надо ли удерживать при выплате остатка от продажи ОС акционерам физ лицам НДФЛ 18% и военный сбор согласно долей участников? 2. Если да, то переведут ли на момент ликвидации на общую систему для выплаты дохода под 5% НДФЛ? 3. Какие то отчеты дополнительные по АО надо сдавать? Заранее спасибо!!! п.с. никогда не вела АО вообщвід Линда - Бухгалтерська практика
думаю Димаха уже включили на сег число а вообще надо еще найти статьи по этому поводу и точно определить как делать! Кто найдет сбрасывайте! Вопрос остается еще открытым. ждем. всем удачки!!!! ))від Линда - Бухгалтерська практика
Есть ли возможность отправить письмо в формате ворд в ГНИ? если есть подскажите как это сделать?від Линда - Звітність
Подскажите как правильно внести в декларацию исправляли через розр кориг была выписана НН на конечн покуп за март, в мае сделали РК с минусом и НН на дату марта с ИНН покупателя с плюсом. как правильно внести в декларацию мая???? срочно плиз!!!!!!!!!! думаю может сделать уточненку марта дод 5 + и -, а майской делать дод1 или нет???від Линда - Звітність
Спасибо огромное разработчикам! очень выручает! сама все отлично считает! и 1 дф потом легко делать! даже некоторых лицензионных веду через фри звит! удобнее)) УДАЧИ ВАМ В ВАШЕМ ДЕЛЕ!!!! )))від Линда - Звітність
Помогите не могу правильно ввести осн средство + были услуги + налоги на ОС для 1с бух. для Укр 8.2 ввожу так: 1.Поступл тов и усл купили само ОС 631 371 100 тыс 1521 631 2. Поступл доп. расходов на это ОС 1521 631 20 тыс 3. Передача оборуд в монтаж 1522 1521 120 тыс (від Линда - 1С daily
QuoteBlick Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут. 1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разнвід Линда - Бухгалтерська практика
А если у нас тянется минус за несколько лет! как его в дод 2 расписать???? или это будет додаток на 100 листов.... читаю не могу понять, помогите! точно его надо за все года расписывать???від Линда - Звітність
ЕСВ делаю в фризвите - норм, а вот где прибыль годовую найти???від Линда - M.E.довый
У нас тоже была такая ситуация, когда ключи действовали старые отравляли дог-р заранее за 10 дней, пришел ответ что еще нов ключи не раб, а потом в день окончания старых ключей и нач. работы новых - ждали 3 дня нет ответа, в налогов с огр трудом ловили начальника и только потом заработало! это спец наверно делается т.к. штраф за не зарег НН будет, а пока докажешь что ты не причем..........суды ивід Линда - Звітність
надо сдавать, отправляйте почтой.від Линда - Приватні підприємці
Кто-то в бесплатных прогах отчет по прибыли нашел??? поделитесь плиззззз!!!від Линда - Звітність
вот нашла 109.13 Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 150000 грн. на внески до статутного Коротка: Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем) у розмірі 150000 грн. поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовід Линда - Бухгалтерська практика
вот этот ответ подходит? БПЗ 109.13 Коротка: Обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 150000 грн., поширюється на розрахунки суб’єктів господарювання з фізичними особами. Повна: Відповідно до п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 6від Линда - Бухгалтерська практика
по кассе подскажитеееееееееееееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!від Линда - Бухгалтерська практика
его долю распределили между другими участниками, то что он вносил надо вернуть через кассу это можно сделать в большой сумме?від Линда - Бухгалтерська практика
Подскажите, при выходе учредителя и передаче его доли другому участнику, есть ли ограничение в выдаче его ранее внесенной доли по кассе на сегодняшний день?від Линда - Бухгалтерська практика
1.Подскажите если подать уточненку НДС за окт 2014 год, то ставить регистр. сумму которая сейчас есть по вытягу и соответственно нижние строки ? 2. потом сдать еще одну уточненку за янв 2015 и в ней уже учесть испр. данные стр.24 с учетом октября? 3. При уменьшении кредита НДС самоштраф не начисляем?від Линда - Звітність
По мобилиз. работнику в 1 кв начисляли и выплачивали со всеми налогами и в 1 дф так же показан с кодом 101 и начисл и выплачено. Во 2 кв подали на компенсацию и во 2-м кв нам ее вернули и за 1 кв и за 2 кв. как исправить в 1 дф???? 1).во 2-м квартале можно в текущей убрать начисления за 1 кв и поставить правильные без налогов? 2). будет ли штраф??? (мы ничего не нарушили, но исправить - то нвід Линда - Звітність
А по датам в реестре полученных НН включать выписана - по дате выписки НН и получена по дате регистрации в ЕР? или повторить дату выписки?від Линда - Звітність
а не плательщиков НДС поставщиков включаем в январе в реестр и с каким кодом? так и остался 400000000000 и вид НП? они мне в реестр врянулись без кодов.....від Линда - Звітність
Если у работника за январь не было начисления зар пл (был за свой счет целый месяц), то от мин. з/пл не начисляем. В дод. 6 ставим кал. дни у труд. віднос. 31 и без збереж зар. пл тоже 31. по начислениям 0.00 . так?від Линда - Звітність
проект еще ждем. СПАСИБ!!!від Линда - Бухгалтерська практика
Marina D. спасибо! я тоже так прочитала, но офиц. разъяснений ГФС нет, главное чтоб потом не изменили!від Линда - Бухгалтерська практика
а если у продавца в этом году это первая сделка и НДФЛа нет, то и ВС нет???від Линда - Бухгалтерська практика
т.е. продавец платит. СПАСИБ ОГРОМНОЕ УДАЧНОГО ДНЯ!!!!від Линда - Бухгалтерська практика
А как быть в этом году при покупке недвижимости тоже облагать ВС??? Подскажите ПЛИЗЗЗЗ СРОЧНО НАДО!!!від Линда - Бухгалтерська практика
Спецы по воде ответьте!!!!!!!!!!!!!!!!від Линда - Бухгалтерська практика
Дополнение 3). Раздел V (увелич знач в результате = 0) так или нет? столбец 11= 50 4). Раздел VI (уменьшаем значение ранее указанное) столбец 10= 50 5). Раздел VII Самоштраф столбец11= 1.50від Линда - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua