Quotetiex1994 пашла я на панель - на сплату налога зарабатывать.(боюсь на панели за недельку столько не заработаю - ещё и со своей 33 неделей беременности ) Ну или свечи в 7 церквях ставить - подала деку "как надо". О, чудо, где ты? Приди, денежка, приди!!! Круто, да не партесь Вы так это не Ваша задача по должникам шерстить, Вы свою работу сделали. Удачи.від knopa - Бухгалтерська практика
ой, извините за ошибки.від knopa - Бухгалтерська практика
И я читала, что если работа с бюджетниками, то по кассовому методу НДС. Но разве это касается прибыли?від knopa - Бухгалтерська практика
Я сделала бы арифм. ошибку в Деке по Прибыли за 2011г., заплатила 17 февраля по деке сумму допустим 1000,0 грн, потом где-то в апреле, когда пойдут обороты сдала-бы уточненку и доплатила НО и 3% штрафа. Или через Деку по Пр (с Додатком ВП)за 1 кв 2012, со штрафом 5%, Так это по закону.від knopa - Бухгалтерська практика
Я работаю в Арме, распечатываю и везу в ПФ, там все приняли по двум предприятиям.від knopa - Бухгалтерська практика
Я вчера с сайта сдала в ПФ, все приняли, проверьте все ли обновления у Вас есть.від knopa - Бухгалтерська практика
QuoteGalla перерахунок КР за товарними заборгованостями був ще певно до 2000 року (навскидкуможливо 2003). Останні роки такого перерахунку не треба було робити. А Ваше мнение, если курс постоянно падает, даже не ведя торговли, получается мы имеем доход на бумаге не имея его по сути. И в деку по прибыли должны его показывать, нас обязывает НК. Но когда курс начнет рости появляются ВР. Такоевід knopa - Бухгалтерська практика
Quotetiex1994 на 30/09 не было доходов от продажи, не включала и в ВВ. Фигня, что в первом квартале у нас похоже простой и если б эту разницу да в доход первого квартала - було б красиво. А так и первый квартал убыточный и за год лишняя прибыль. Спасибо за ответы! Налоговую мало интересеут у кого, когда убытки или доходы. Но решение принимать бухгалтеру, т.к. ему(родному) отвечать.від knopa - Бухгалтерська практика
Если Вы приходовали товар в сентябре, то пересчет нужно было делать на 30.09.11г.від knopa - Бухгалтерська практика
Да, с вступлением НКУ все как в БУ(раньше), если курс НБУ упал на 31.12.11, то Вы получили доход извольте в казну 25%(с разницы между курсом ГТД и курсом на дату балланса). В случае если был расчет с нерезом между этими датами, то и соответственно перерасчет. В 1С все показывает красиво, если посмотрите проводки, то все поймете.від knopa - Бухгалтерська практика
Да, принимают, но там условие, если сдадите сейчас все отчеты, то потом только туда сдавать.від knopa - Бухгалтерська практика
Quoteangelik-a А меня вообще цирк с квитанциями. Только что отправила баланс (1 файл!) и пришло аж 4 повідомлення!!! на 1 файл. У кото-то такое уже было??? Квитанции №1 и №2 до сих пор нет... У меня приходило по 9 квитанций, на один отчет, это глюки.від knopa - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 спасибо! он раз в год? Да раз в год и повторюсь, что статистика мне конктетно предоставила письмо с "переліком стат. звітності" и телефоном моего инспектора.від knopa - Бухгалтерська практика
Отчет по рекламе у кого КВЭД 74.40.. и т.д.від knopa - Бухгалтерська практика
Сроки указаны на бланке до 20 февраля.від knopa - Бухгалтерська практика
Я звонила своему инспектору на Тургеневскую, он мне сказал сдавать, можете ехать туда и заполнить там-же, из иннета распечатайте, ничего сложного.від knopa - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик 1. Ні, ви платите за наслідками кварталу. 2. Ні. Помісячно тільки на найманих. У вас їх нема. 3. Так. Спасибо большое, и я так поняла что, по умолчанию расчет суммы уплаты в ПФ правильный?від knopa - Бухгалтерська практика
А подскажите пож., я ЧП Ен-5% я один,наемных работников нет: 1.В ПФ фонд я оплачиваю-34,7% от мин. зп допустим сейчас это-1073,00*34,7%=372,33.(до 20 числа след месяца) 2.Отчет в ПФ ежемесячно? 3.Персонификация раз в год. По пенсионному это все? Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
Меня позавчера с пустым отчетом развернули, т.к. наемных нет, но как насчет случая, если Вы что-либо покупали у ЧЛ незнаю, самой интересно, может кто подскажет?від knopa - Бухгалтерська практика
У меня мастеркей, по Деке НДС пршло 9 квитанций(по 3 дубликата на каждую), по Реестру 5 квитаций, тоже дублируются, помоему там уних голову снесло.><від knopa - Звітність
Звонила в ПФ Соломенского райна, сказали что можно переделать акт за 2010 год и нести, они прмут, только нужно заменить Пенс сбор на ЕСВ. Даже сказали если сойдется можно курьером.від knopa - Бухгалтерська практика
novaknopa50@mail.ru Очень прошу пришлите и мне Шевченковскую. Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
Позвоните в банк, там нам как "душевнобольным" все объяснили.від knopa - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Ну, если целью вопроса было услышать "На командировки, на зарплату, по авансовым отчетам, вернуть фин.помощь" - тогда извините>< Да, круто, поговорили. Глухой со слепым.><від knopa - Бухгалтерська практика
Quoteviklub82mailru Ув. Кнора а затраты на приобретение тоже руками добавлять в закладке ГТД? Несовсем понятно, Вам таможня доначислила НДС, причем тут затраты на приобретение? В затраты на приобретение падают; брок. услуги, транспорт, тамож терм. и т.д. там все четко. Я лично делаю, как Вам сказала.від knopa - Бухгалтерська практика
Очень просто, руками в Приходной накладной от импортного поставщика в закладке ГТД, окошко "НДС на доп издержки" руками добавляете сумму доначисления, в затратах на приобретение, таже история.від knopa - Бухгалтерська практика
Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
мы работаем с таким договором, никакого постороннего лица не нужно подписывает директор с двух сторон, как дир и как фл., только это не главная проблема, эти суммы, нужно показывать в 1 ДФ(если они переходят из квартала в квартал) с ознакой 153 и указывать его ИНН, спросите вашего дира, он согласен это делать?від knopa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua