Ну, це само собою. А по документах? Щось потрібно писати? якийсь наказ, чи протокол? А якщо керівник вирішив не ремонтувати авто, а продати його після ДТП?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Авто на підприємстві потрапило в ДТП. Підкажіть, що потрібно робити в такому випадку? Перший раз з таким стикаюсь.від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
И мне, и мне, и мне! Пожалуйста!!! askim_elena@mail.ru Огромное спасибо!від Askim_Elena - Звітність
в Деснянском отправила отчет в 10-00 только пришли квитанции. (но я уже сездила к ним, а то дозвониться не реально)від Askim_Elena - Звітність
я утром отправила до сих пор ни одна квитанция не пришла. что же делать? может пойти так сдаватьвід Askim_Elena - Звітність
Про консультуйте будь-ласка, мені принесли податкову накладну за вересень 2010 року, я її провожу через додаток 1? И здаю як самостійний звіт, чи разом з червневим ПДВ?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
QuoteАлиссия QuoteAskim_Elena QuoteСюзанна да, все так. единый - срок 5 июля за 2 квартал (выручка нарастающим за полугодие) С 01 января до 30 июня? в 4 строке или я показываю сначала реализацию за 2 квартал а ниже за полугодие? Простите за такие вопросы просто первый раз сдаю отчет по спд показываете общую выручку с начала года Большое спасибо за консультациювід Askim_Elena - Звітність
QuoteСюзанна да, все так. единый - срок 5 июля за 2 квартал (выручка нарастающим за полугодие) С 01 января до 30 июня? в 4 строке или я показываю сначала реализацию за 2 квартал а ниже за полугодие? Простите за такие вопросы просто первый раз сдаю отчет по спдвід Askim_Elena - Звітність
Дякую. А скажіть форма не змінилась Додаток 3?від Askim_Elena - Звітність
У податковій інспектор сказала, що все правильно. А от консультант у податковій сказала що треба було подавати звіт за квітень і травень в одному. Але це все одно біло б не правильно и прийшлось би писати пояснювальну записку. Так що самі вибирайте як краще подавати звіт.від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь-ласка, співробітник зареєструвався як ФОП. А я на ніколи не працювала з ФОП. Підскажіть, яку звітність потрібно здавати по ФОП на единому податку, який не має найманих працівників? Якщо я не помиляюсь то ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку один раз у квартал? И один раз у рік в пенсійний фонд?від Askim_Elena - Звітність
Quotewerty26 лучше всего пойти к инспектору и у него выяснить - что надо, а что не надо. Хочу после обеда к ней поехать. Просто хотела узнать, может я не правильно сделала. Но когда я сдавала в 2010 г. отчет то мне сказали можно и так подавать. А теперь прислали запрос с другой налоговой что мы не указали налоговые за апрель одной из организациивід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Что же теперь делать? Навено нужно сдать уточненкувід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Допоможіть зрозуміти, чи правильно я зробила. Ми отримали свідоцтво ПДВ в квітні 2010 р. Податкова не прийняла декларацію з ПДВ за квітень., тому що свідоцтво ПДВ було теж отримано в квітні 2010 р.. У травневому звіті я через перший додаток зробила коригування за квітень. Я правильно зробила, чи потрібно було іншим чином вказати реалізацію за квітень?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Я еще больше запуталась. Как же теперь лучше провести налоговые за апрель в отчете за майвід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Quoteбухгалтеренок между точкой-запятой - пробел? код ЗКПО не надо вписывать? без пробеловвід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
*;11010100;ЄДРПОУ; Податок з доходів фізичних осіб 15% з заробітної плати працівників за травень 2011 р. Нараховано та перераховано повністю. Я так пишу и пока не было проблемвід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Девочки подскажите после налогового кодекса все осталось так же в додатке № 1??? Заранее большое спасибо за любую информациювід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
А ви до уточнення писали пояснювальну записку? Мені інспектор порадила написати, але не сказала яку інформацію вказати. Може хтось писав, допоможіть будь-ласка.від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Я правильно розумію. можна працевлаштовувати інваліда будь-якої групи, головне щоб в довідці МСЕК не було протипоказань до займаної посади?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Quoteasv так здаємо з ознакою 133 1ДФ, бо на гарячій ліній кажуть, що так...а у Віснику приклад заповнено без ознаки 133.... хто вже здавав? А в якому номері вісника??від Askim_Elena - Звітність
Quotedetektiv QuoteAskim_Elena Если я правельно поняла то 14 и 6 ставит тот у кого задолженость по зарплате И если она просроченная по термину указанному в шапке стр.7 деки. Я правильно поняла? в 7 вказується сума податку на доходи фіз осіб, що підлягає сплаті за звітний рік. остаток который вы должны перечислитьвід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Quotemalinka У рядку „14” вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації. Это же сумма "грязными" я правильно поняла? Если я правельно поняла то 14 и 6 ставит тот у кого задолженость по зарплатевід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
если можно пришлите мне тоже. очень нужно. askim_elena@mail.ruвід Askim_Elena - 1С daily
а адресс у них какой? или полное названиевід Askim_Elena - Бухгалтерська практика
А до этого как списывать?? Пока они не дали норму?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Подстажите как лучше сделать??? В Инструкции 43 отсутствует наш автомобиль, по заводской инструкции расход по городу 14,4, а комбинированій 10,6. Какой лучше поставить??? Боюсь что налоговики скажут 14,4 много, хотя у нас легковой автомобиль с автоматической коробкой передач.від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Я пока тоже оставила висеть на 6442, но как то обидно. Не знаю что и делать.від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста разобраться. На фирму купили легковой автомобиль стоимостью 296200,00 (НДС 49366,67) Уплатили 3% ПФ с легковых авто. Он в налоговом учете полностью ложится на затраты? НДС в налоговом учете не отображается. (не проводим налоговую) А на затраты ложится?від Askim_Elena - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь ласка, якщо керівник надав підприємству зворотню фінансову домогому у квітні, йому повернули цю допомогу у травні. Потрібно обліковувати її (із-за того что фін. допомогу дала фізична особа)?від Askim_Elena - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua