5. Средняя з/п = ставка * 12 /(365 -(кол. дней праздничных за 12 мес. После 24.02 не учитывать празд дни )) -???від FyDD - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз Сотрудница была в отпуске до 3-х лет Должна была выйти 28 апреля, но эвакуировалась, отпуск без сохранения з.п. Теперь хочет уволиться в июле. Трое детей, т.е доп. отпуск Ей положена компенсация 6 дней за период до декретного отпуска, 1. период декр. отпуска относится к периоду за который насчитываются дни отпуска .? 2. и дни доп. отпуска на детей тоже насчитаются ? 3.від FyDD - Бухгалтерська практика
Спасибо. А на нас за ндс-ый период 02-06.2022 смогут регистрировать ?від FyDD - Бухгалтерська практика
ФОП 3% +НДС Подскажите, если сейчас перейти на 2% 1. За период 02-06.2022 на меня будут регистрироваться ПН/РК ? 2. Я смогу за этот же период регистрировать ПН/РК ? 3. и сдавать Деки по НДС за этот же период ?від FyDD - Бухгалтерська практика
Quotetevrostil Підкажіть будь ласка чи можу я РК на зменшення кредиту показати тоді коли воно буде зареєстроване? І показати його в звітній податковій декларації. Щоб не гратись з уточнюючою декларацією.? Если у вас произошло событие, лишающее вас права на НК- например возврат аванса, вы его должны отразить в деке не зависимо от регистрации РК.від FyDD - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Подскажите, плиз В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать Как отразить уменьшение НКредита В Д.1 в Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу..? И если это было получение в разных месяцах (например 07.2018 и 12.2018) - отражать отдельными строками ? Ивід FyDD - Бухгалтерська практика
есть своя специфика по товару. Не получитсявід FyDD - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать Как отразить уменьшение НКредита В Д.1 в Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу..? И если это было получение в разных месяцах (например 07.2018 и 12.2018) - отражать отдельными строками ? Или в табл.1.1 условнвід FyDD - Бухгалтерська практика
Quote5marisha Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, свою думку. Я не подавала декларації ПДВ за 02-04 місяці взагалі. Зараз по-трошку стараємось все відновити, реєструю податкові, щось мені почало приходити. Як, на вашу думку, краще поступити, дочекатись 15.07 і вже потім подати декларації за кожен місяць по зареєстрованим накладним? Але ж вони зареєстровані будуть зараз а не в лютому, березні і твід FyDD - Бухгалтерська практика
Оскільки для написання використовувався текст саме проекту, то після опублікування закону, у разі потреби, оновимо цю аналітику. А ще треба уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних у них первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН. Тобвід FyDD - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 В мене схоже питання - щодо відображення коригування ПЗ у декларації за первинкою. Раніше дата такого відображення у продавця відповідала даті реєстрації РК покупцем (при зменшенні). Тепер я за датою повернення аванса або товару відображаю у декларації зменшення своїх зобов'язань. Чи правильно це? І як потім уточнювати декларацію - адже покупець зареєструє цей Рвід FyDD - Бухгалтерська практика
7360 в целом принят Остались визі ВР и президентавід FyDD - Бухгалтерська практика
А вообще могут быть нюансы У нас один поставщик перешел на 2% Если сейчас по законопроекту 7360 возобновят рег-ию ПН, они то до окончания ВС не смогут зарегистрировать И как быть?від FyDD - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Я вважаю, що не треба уточнювати дебет за місяцем реєстрації. Потрібно буде лише перевірити, чи зареєстровані ПН на ті суми, які ми включили по первинці. Інакше втрачається весь сенс складання декларацій по первинних документах Меня тоже муляет этот вопрос, уж больно скользко сформулировано Тем более, что гни отличается фискальной фантазией, которую неоднократно проявляли Евід FyDD - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз Если сейчас регистрировать ФОП 3гр. на 2% -- он будет на этой форме налогообложения с момента регистрации ??від FyDD - Бухгалтерська практика
Вопрос актуален. Я не смог найти ответ. Вроде получается, что нарушение, если предоставить отпуск без сохр. сод. с 01.03.22 и до окончания военного положения Но наказания нет???від FyDD - Бухгалтерська практика
Предоставлять по карантину или по частям с 25.03-25,04, потом с 25.04 до 25.05 и т.д. ---это проблематично, только собирать заявы каждый раз и приказы А если просто предоставить отпуск без сохр. сод. с 01.03.22 и до окончания военного положения.? Это нарушение НО Чем это грозит???від FyDD - Бухгалтерська практика
А если товар НЕ в Перечне критического импорта.? Есть шанс купить ?від FyDD - Бухгалтерська практика
А может в марте включить и НК РК? В итоге все отразили и итог =0від FyDD - Бухгалтерська практика
Кому можно приостановить действие трудового договора Данное положение о приостановке действия трудового договора выглядит достаточно заманчиво для работодателя. Однако тут есть много спорных моментов, которые нужно проработать. Пользоваться данным положением и приостанавливать действие трудового договора всем просто так не рекомендую. Это может в последующем послужить предметом многочисвід FyDD - Бухгалтерська практика
А какое ваше отношение к новой форме налогообложения 2% без НДС? Кто-нибудь решился на такое?від FyDD - Бухгалтерська практика
Я к тому что по тел. консультируют одни Проверяют другие, и им плевать на эти устные консультациивід FyDD - Бухгалтерська практика
QuoteTiana Может ещё кому-нибудь пригодится эта информация....на горячей линии ДФС сказали, что поскольку вы ещё не отчитались за 2021 год, то можно не включать такой ошибочный платеж в декларацию за 2021 год даже, если возврат денег прошел в следующем квартале. А ответ в письменном виде ? Вы им сможете закрыться при проверке ?від FyDD - Бухгалтерська практика
Может кто то может подсказать - Какие ПРРО хорошо стыкуются с 1С ?від FyDD - Бухгалтерська практика
извините, не в ту тему. Но вопрос осталсявід FyDD - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз Читал, что ФОП 2гр. на ЕН пенсионер, ЕСВ не платит, - не сдает Дод.1-ЕСВ к отчету Но теперь читаю про Дод.1 Усі графи розд. 9 заповнюються в розрізі календарних місяців. Показники граф 2 та 4 розд. 9 підсумовуються у рядку «Усього». У випадках звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску графи 2, 3 та 4 не заповнюються. т.е. Дод1-ЕСВ пустышку таки надо сдаватьвід FyDD - Бухгалтерська практика
Прочитал совет отражать оплату серт. как ""знижка" Так действительно делают в некоторых магазинах, не знаю правильно ли так делатьвід FyDD - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 мы сертификаты не продаем по чеку. нет четкого разъяснения, что на едином налоге можно принимать оплату сертификатом. в моем понимании все норм, сертификат это предоплата, НО есть разные мнения налоговой, что сертификат это не денежная форма расчета и она запрещена на едином налоге. сейчас решили за сертификаты брать оплату только на счет, где будет указано, что это ПРЕДОПвід FyDD - Бухгалтерська практика
В Зет видна форма оплаты, в базах ГНИ, насколько мне говорили, -нет. Никто наши Зет листать не будетвід FyDD - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua