Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, по такій ситуації: Є виробник товару (платник ПДВ), який надає товари на комісію іншому підприємству (теж платник ПДВ). Комісіонер єкспортує товари за кордон, при цьому користуючись ставкою ПДВ 0%. Хто (виробник - комітент чи комісіонер) має право відшкодовувати ПДВ? Дуже дякуювід ded_ua - Бухгалтерська практика
Дякую, Галино. Я не знаю, як поки що партнери захочуть змінювати договір... Тим паче, що з липня будемо заключати новий. То може поки що не відносити на затрати? В бух обліку все відобразити, а в податковому не показувати валові витрати?від ded_ua - Бухгалтерська практика
А без дод. угоди? Чи маю я право відносити цю суму на затрати. Первинний документ є - виписка. Але там вказано лише назва банка (Амерікан Банк) і суму. Все. Чи буде це достатньою підставою?від ded_ua - Бухгалтерська практика
Галино, щиро дякую за швидку та оперативну відповідь. З повагою.від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Піскажіть, як оформити поверення суми державних судових зборів. Коли збори оплачувались, то формувалась проводка Дт 92 Кт 311. А зараз як зробити? Сторнувати? Завчасно дякую.від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Півроку назад підприємсто сплатило судове мито, а в минулому місяці половину суми повернули на рахунок. Не підскажите. чи потрібно дану суму відображати в декларації по ПДВ?від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. підскажіть, будь ласка. З закордонною компанією був договір на 8500$. Прийшли кошти, але на рахунок було зачислено 8480$, а 20$ було утримано банком посередником за проведення транзакції. По усім випискам у нас фігурує сума 8480, а акт прийшов на суму 8500$. Підскажіть, як краще: я відображаю в приход грошей в сумі 8400$, а потім 20$ показую як затрати? Але на кого списувати ці звід ded_ua - Бухгалтерська практика
А изменений согласно Приказа №143 еще не выходило?від ded_ua - 1С daily
Quoteanjyti4 Quoteded_ua Доброго дня. Завчасно перепрошую, якщо я повторюю питання - перечитати усю тему просто неможливо. Хочу запитати, чи при надсиланні паперового варіанту заявки на реєстрацію БД (листом) повинна надходити відповідь? Бо нам ще з нового року нічого не відповіли... Да, ответ придёт. Ждите. Дякую. Можливо варто їм ще раз написати? 3 місяці вже пройшло як-не-як....від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Завчасно перепрошую, якщо я повторюю питання - перечитати усю тему просто неможливо. Хочу запитати, чи при надсиланні паперового варіанту заявки на реєстрацію БД (листом) повинна надходити відповідь? Бо нам ще з нового року нічого не відповіли...від ded_ua - Бухгалтерська практика
Я теж так думаю. Але чи не буде потім проблем при перевірці: надійшла накладна, в податковій теж "Довідка - 1шт.", а відніс зразу на 92...від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Роз"ясніть, будь ласка, ситуацію. Управління статистики надало нам довідку по КВЕДам. Разом з довідкою надало накладну на "Довідку про присвоєння класифікаційних ознак", кількість - 1 шт. Чи можу я відразу віднести ці затрати на 92 рахунок, чи потрібно оприбутковувати цю довідку на склад? Дякуювід ded_ua - Бухгалтерська практика
всім дуже дякую за допомогувід ded_ua - Бухгалтерська практика
Та ні про який піар і мови не було.... А чому 34,7% нарахувань? Якщо ми юридична особа, то, начебто має бути 8,41%? чи не так?від ded_ua - Бухгалтерська практика
Сам вже все вирішив. Дякую. В продовження теми: ось є цікавий сайт, який дає можливість легко і без ускладнень перевірити (розрахувати) ЗП і утримання. Користуйтесь!від ded_ua - Бухгалтерська практика
Добрий день. Підскажіть, будь ласка. Є робітник - інвалід, який працює за договором ЦПХ. Який відсоток ЄСВ необхідно утримувати? Дякуювід ded_ua - Бухгалтерська практика
На сайті вичитав, що "И даже если физлицо отнесено к II группе (годовой доход — до 1 млн грн) и работает лишь с юрлицами, ему придется либо ограничить доход до 300 тыс. грн в год, либо же переходить в III группу и, следовательно, платить ЕН в процентах от дохода и НДС." Це як розуміти? Якщо ППшник на 2 групі перевалить оборот в 300 тис. йому доведеться переходити в 3 групу?від ded_ua - Бухгалтерська практика
У нас в договорі прописано, що вартість розмитнення буде компенсована. Сума компенсації не вказана. Тепер нам надійшла певна сума грошей. Як правильно її закрити? Чи повинні затрати на розмитнення обов"язково відповідати отриманій від контрагента сумі?від ded_ua - Бухгалтерська практика
Підскажіть, як правильно оформити компенсацію?від ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підприємство безкоштовно отримало від нерезидента основні засоби. При цьому за домовленістю фірма-постачальник (нерезидент) зобов"язувався компенсувати затрати на розмитнення та інші транспортні витрати (є договір). Яким чином тепер можна закрити цю суму документально? Гроші надійшли; чи повинні ми тепер складати якийсь акт чи щось таке? Чи є необхідність підтверджувати суму травід ded_ua - Бухгалтерська практика
Щиро дякую, Галино, за допомогувід ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка. Сумісник хоче підти у відпустку. Він у нас спочатку працював на 0,2 ставки, тепер на 0,5. Згідно ЗУ "Про відпустки" працівнику належить 24 дні відпустки за відпрацьований рік. Підскажіть, щось міняється, якщо цей працівник сумісник? Дякуювід ded_ua - Бухгалтерська практика
Див. ІНСТРУКЦІЮ про службові відрядження в межах України та за кордон Згідно неї: Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під часвід ded_ua - Бухгалтерська практика
Сам знайшов. ст. 139.1.6. У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товаріввід ded_ua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. десь почув, що суми сплаченого ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту можна відносити на валові витрати. В податковому кодексі такого щось не можу знайти... Підскажіть, чи правда це, чи ні? Буду вдячний за посилання на закон.від ded_ua - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua