QuoteKANN Так то оно так, но курс НБУ на дату предоплат шестизначный после запятой ну да- ну да , чтоб много не писать........ Спасибо за подсказку)))))))від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteKANN Грн еквиваленты предоплат суммируем и делем на общую сумму евро т.е 10300*30,07+22200*34,05=1065631/32500= получаеться курс 32,7886 я правильно поняла??((((від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotenatalka_l anjellicca, а мені сказали що вони ще сперечаються між собою ))) і до кінця не знають. Тому не спішіть платити... +1 не спешите. Олесь, Вам нужно решать со своим инспектором. А еще можно взять акт сверки по НДС. можно повторно оплатить на спецсчет, а ту сумму просить вернуть. Они возвращают.від olga34 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! помогите разобраться: делали частями предоплату за импортный товар нерезиденту - 18.02.-10300 евро курс 30,07 27.02.- 22200 евро курс 34,05 12.03 пришел товар весь на сумму 32500 растамаживали в тот же день , курс-22,80 вопрос: по какому курсу приходовать товар на склад??? Заранее большое спасибо за помощь)))від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteNastya_07 А где следить за движение по этому счёту и как это связывать в своем учете и нужно ли ? хороший вопрос... вот я тоже размышляла на эту тему. По сути, это дополнительный текущий счет, 313 счет. По сути, выписки должны быть???? и все суммы НДС, прошедшие по этому счету (ЕРНН) нужно проводить дт и кт? в корреспонденции с чем?? ВОт раньше была ж мулька с разбивкой сумвід olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Рахунок належить вам і ЄДРПОУ відповідно ваш... а правильно понимаю: получатель- наша фирма, ЄДРПО- наше , МФО и Р/С тот что в уведомлении???від olga34 - Бухгалтерська практика
Воросик следующий: МФО есть, номер счета есть а вот ЭДРПО нету. Как платить? Где искать?від olga34 - Бухгалтерська практика
А вот така ситуація: Товар був відвантажений в грудні неплатнику ПДВ ( податкова накладна виписана з кодом 02). В січні повернув. Виписала коригування ( також з кодом 02), а зареєструвати програма не хоче. Що робити? Хто стикався з такою ситуацією?від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteRAT эти все тексты от лукавого. есть Закон и усе. там все предельно ясно на самом деле в 1С 8 уже есть обновление, для инвалидов минимума нет. как и должно быть Для инвалидов без изменений.від olga34 - Бухгалтерська практика
А вот така ситуація: Товар був відвантажений в грудні неплатнику ПДВ ( податкова накладна виписана з кодом 02). В січні повернув. Виписала коригування ( також з кодом 02), а зареєструвати програма не хоче. Що робити? Хто стикався з такою ситуацією?від olga34 - Бухгалтерська практика
як витрати минулих періодіввід olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 А мне вот интересно, я правильно понимаю? В прошлом году годовую фин.отчетность я сдавала а статистику отдельно, в налоговую отдельно. А в этом году они объединились и достаточно сдать в єдине вікно? Ага, сдаем в эдине вынко. приходить 2 другіх квитанції. одна від фіскалів, інша друга що передано в статистику.від olga34 - Бухгалтерська практика
Больше или маленькие буквы,... какая теперь разница. Документы-то в електронной форме, и кредит формируеться только на основании зарегистрированых ел.документов. Так что не портим зрение приглядываясь к размерам и формам букв.)))))від olga34 - Бухгалтерська практика
Отвечаем регулярно. порсто напишите им в какой системе вы регистрируетевід olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika olga34,а бланк уточненки старый используете, не поменяли еще да, а то мне тоже надо за ноябрь уточниться? сформований бланк №966 від 23.09.2014р. на сьогодняшній день більш нової редакції немає.від olga34 - Бухгалтерська практика
в січні подаю і за листопад і за грудень окремо. В грудні уточнюю лише показники р.22 та р. 24 а також дод.2від olga34 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колегі!!!! Щойно виявила заниження ПЗ за листопад. Роблю уточнюючу за листопад і грудень. як в дод.5 зробити уточнення? Разом з декларацією уточнюются у Листопаді- дод 5 та дод 2, а у грудні лише дод.2 Чи потрібно нарахувати штраф якщо маю велике відємне ПДВ.від olga34 - Бухгалтерська практика
Реєструвати додаток 2 має контрагентвід olga34 - Бухгалтерська практика
щось читаю -читаю цей закон, а де саме прописано, в якому пункті чи абзаці,що потрібно кожний чек відправляти???? Наразі відправляється тільки Z-звіт.від olga34 - Бухгалтерська практика
ОГОООО, зараз буду тормошити сервісників.... провтикала(((((( А які штрафи?від olga34 - Бухгалтерська практика
Колегі!!!! Допоможіть з нарахуванням та порядком відшкодування з ФСС ТВП дикретних лікарняних. Який звіт треба подавати ( за якою формою) і в які терміни? Чи потрібно в банку відкивати спец. рахунок для зарахування цих коштів? Чи може підприємство виплатити зі своїх коштів не чекаючи відшкодування?від olga34 - Бухгалтерська практика
Они еще спасибо должны сказать)))))))))))від olga34 - Бухгалтерська практика
Ой, а где вы такое читали что нужно каждый чек.?? ведь отсылаеься Z-звит полностью с каждым чеком. они еще хотят чтоб и на протяжении дня каждый чек как только пробили??? Наши сервисники молчат по этому поводу.від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya А тем временем на сайте ГФС и в твиттере Билоуса Дуже втішна інформація((((від olga34 - Бухгалтерська практика
У нас как всегда .... Сначала приймут а потом думают.... Невозможно работать. Нужно майдан бухгалтеров собирать. Думаю нас будет немало. Боже! Мы когда-нибудь доживем до такого что нам мозги не будут полоскать своими изменениями.від olga34 - Бухгалтерська практика
Ні, не слатили. Виясняла з брокером.... Поверенення пройшло в режимі реекспорту, тому те що вона вказала в ВМД 20% ПДВ це умовно. Тепер питання: як правильно відкоригувати ПК за це поверенний товар? Нарахувати ПЗ( код 13 податкової накладної) за умовним продажем чи зробити ПН з кодом 07? Підкажіть, пліізззз. Бо була на консультації в податковій і вони мені ніякої чіткої відповіді не дали.від olga34 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Скоріш за все "налпужив"... І що мені з цим робити? Як провести це повернення по декларації ПДВ???від olga34 - Бухгалтерська практика
От.... то получається що брокер налпужив???? Чи може я чогось недоганяю????від olga34 - Бухгалтерська практика
Я вот теж читаю в ПК що товари які вивозяться в режимі реекспорту - "0" ставка ПДВ. Мені незрозуміло чому в ВМД нараховано ПДВ?????? Та що мені з цим всім робити????від olga34 - Бухгалтерська практика
В прошлом году проходили смену района. Проверки небыло.від olga34 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua