Подниму темку! Спасибо за обсуждение. У нас такая же ситуация как у автора тамы! Наш поставщик прислал письмо о том что у он заключил договор переуступки долга с третьим лицом, сообщает реквизиты и указываетс сумму включая НДС которую мы должны заплатить на указанные им новые реквизиты. Что в назначении платежа я пишу :"Оплата СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПЕРЕУСТУПКИ ДОЛГА, згідно листа бвід Флора - Бухгалтерська практика
уточнение пункта 2. больничные по беремености начисленны в июне а выплачены в августе.від Флора - Звітність
Вопрос по заполнению додатка 6 1. у меня мамочка сидит по уходу до трех лет мне заполнять по ней отчет, мы ей ничего не начисляли т е проставить только данные по дням в графе 14 ? И проставлять дни календарные или рабочие? 2. в агуста начислялась и выплачивалась из фонда больничные по беремености и родам заполднение аналогичное предыдущему случаю. только графа 14? Спасибо большое!від Флора - Звітність
а я в кассовой всегда писала как расходный документ ведомость по зарплате и РКО не создавала.... это не правильно?від Флора - Бухгалтерська практика
Подскажите , хотим познакомить народ с новым кухонным комбайном. Договорились с магазином что бы на улице под стеночкой поставить палатку. Магазин предоставил договор об аренде нежилого помещения..(?) Какие нам нужны документы что бы поставить временно такую палатку (навес) продавать мы ничего не будем, только показывать как она работает. Спасибо!від Флора - Юридичний
У нас похожая ситуация нм влепили штраф за неправильное перечисление налога.. ситуация 5 февраля (суббота) предприниматель идет оплачивать единый налог за март 7 февраля (понедельник) в налоговой меняются счета, деньги заплаченные в субботу приходят на старый счет естественно в понедельник. штраф висит, переброску сделали а штраф не снимают... что делать? Спасибо!від Флора - Юридичний
Добрій день! Как правильно заполнить єто приложение, какие из этих граф должнф бsть заполнены если у меня нет разниц пустая 4 и 11 на остаточную стоимость ОФ? или 4 общая по амортизации за отчетный период и 11 пустая? Спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
это я знаю.. но есть интересненькое письмо налоговой которое вообще говорит что если мы зп выплачиваем в июле то и налог и зп должны отражать во втором квартале а вот если уже в августе то тогда в третьем квратале.. а в порядке указанно 3.3. В графе 3 "Сумма выплаченного дохода" отражается сумма фактически выплаченного дохода налогоплательщику налоговым агентом. Заработная плата, ввід Флора - Бухгалтерська практика
приехал курьер сдавать прибыль - говорят у них база не работает??? инспектор завизировал а отчет в окно не приняли... это что принудительное переведение на электронную отчетность?від Флора - Звітність
а где написанно что если именно до 7 перечислена зп и налог то они отражаются за в 1 ДФ за отчетный квартал, не могу найти... У нас зп и НДФЛ за июнь были перечислены 19 июля. И вот я не понимаю в каком периоде отражать эти выплаты за 2-й квартал или все таки за третий? спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
Подскажите являются ли следующие услуги базой для обложения НДС: 1. услуги по подбору персонала 2. услуги по проведению тренинга персонала. 3. услуги по изучению рынка труда спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
Добрый день! ВЕД с азов, пару вопросов подскажите, пожалуйста... 1. Выставляю документы в счете и акте сумму пишу в евро. Налогвую в гривне у себя пересчитываю по курсу НБУ? 2. Выписываю 2 налоговые накладные, оставляю у себя. У российского клиента есть налоговый номер, но я его в своей налоговой не указываю? Большое Спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
Добрый день! Мы заключили договор с агентством на поиск персонала но по истечению месяца представленные кандидаты руководству не подошли. Агентство нам выставило счет за работу. Я могу включить эту сумму в валовый расход? спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
Сегодня была у инспектора сказала что декларация по квартально сдается только в двух случаях по пункту 177.5.2 остальное раз в год. согласно ст 177.5.1. и ст 177.5.11 предприниматели подают декларацию про доходы раз в год согласно ст 177.5.2. если предприниматель зарегестрироватзлся в течении года или переходил с одной системы на другую он обязан подавать декларацию раз в квартал.від Флора - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите такой вопрос. Наша директор получила больничный по беремености и родам. И утверждает что она может и получить больничные и продолжать работать, так ей,якобы, сказала врач...что сейчас многие так делают,.. Я себе представляю это таким образом, что можено ее табелировать на больничный, и паралельно заключить трудовой договор на выполнение работы как внештатного сотрудвід Флора - Бухгалтерська практика
совственно вопросвід Флора - Бухгалтерська практика
Добрый день! На какой максимальный срок можно выдать сотруднику возвратную помощь? спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
Собстенно вопрос: Директор ушла на больничный по беременности и родам, может она приказом и доверенностью поручить сотруднику подписывать все (без исключения) документы на период ее дектрета? или обязательно оформлять И.О.(не хотелось бы так как нужно перерегистрировать учередительные документы?) Волнует подпись на отчетах.. Спасибо большое за помощь.від Флора - Юридичний
моему часному предпринимателю (нед деятельности сказали) что квартальную декларацию про доходы сдавать нужно раз в год (по квартально не нужно) а 1 ДФ подать обязательно (Шевченковская)від Флора - Бухгалтерська практика
Подскажите по больничному плиз: 1. расчет дней у меня получается 30.16 (сентябрь 10 - февраль 11) или брать 30.44 как в инструкции? 2. больничный у меня выписан на 6 месяцев (сотрудница по чернобыльскому): оклад (на момент страхового случая) /30.16 (30.44) *180 3. я в отчете по ЕСВ за март показываю начисление больничного с разбивкой по месяцам с марта по сентябрь? не совсем понимаю как его равід Флора - Бухгалтерська практика
А кто знает подавать ли отчеты если есть задолженность фонда перед нами? У когото принмали? Какой фонд? пыталась подать в Деснянский ФЗ не приняли...від Флора - Бухгалтерська практика
проверять не будут скорее всего.... у нас был случайно не сданый отчет.. звонили просили сдать сказали что закрывают карточки по рекламе.... я сделала следующим образом: на конец года подбила и то что было за декабрь по кассовому и то что оставалось по Дт Кт не полученное и не перечисленное всю разницу отразила в отчете получилась переплата которая сейчас и закрывается по оплатам в итовід Флора - Бухгалтерська практика
подниму темку: директор чернобылец уходит на 6 месяцев в декрет назначенного И О нужно оформить по доверенности и зарегистрировать во всех инстанциях и в банке? спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
так и возвращайте как и висит с ННР в назначении сумму ННР которая у вас образуется спишите за счет собственных средстввід Флора - Бухгалтерська практика
По договору вопрос я им сделала договор на двух языках рус-укр, они удалили калонку на украинском пренципиально ли это? или настаивать на двух язычном?від Флора - Бухгалтерська практика
Добрый день! Продскажите с чего начинать: Нарисовался российский клиент платит в евро,счет в банке открываем. Договор утверждаем - услуги. Что дальше? Надо ли становится на какой то учет в налоговой. Подскажите на что обратить внимаение в первую очередь при работе с таким клиентом! Спасибо большое!від Флора - Бухгалтерська практика
ой тавтология получилась сорри , но суть должа быть яснавід Флора - Бухгалтерська практика
вот так в запросе и пишете просим розьяснить в пистменном виде освобождаются ли от НДС те то и те то операции или освобождается дли от НДС такие то такие то операции никаких документов не нужновід Флора - Бухгалтерська практика
1.в договоре не прописали что передаем, так как первоначально они свои крепления ставили только цену на них загнули а мы свои для другого проэкта держали.. 2. в цену стоек наши креплоения не входили (т.е. уменшенные) 3. наши макеты в них крепления входили (только первоначально не нашивід Флора - Бухгалтерська практика
Мы заказали производство стойки у производственного предприятия но у нас для этих стоек на складе валялись креплаения, мы отдали их производственнику по акту приемки передачи,. нам их вмонтировали в стойки и передали стойки по расходной накладной, что мне нужно попросить еще что бы списать материалы с баланса. Спасибо!від Флора - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua