Через 3 года (1095 дней) переплата уходит в бюджет. Если до этого срока хотите вернуть- то через проверку налоговой.від Лика_ - Бухгалтерська практика
Подскажите кто знает. С января при уплате единого налога мы платили не всю сумму 10%,а 43% от 10%. Как теперь подавать квартальный отчет? Указывать 10% или 43%???????від Лика_ - Бухгалтерська практика
Коллеги,подскажите пожалуйста.Мы купили товар. 10,03,11 оплатили предоплату --3000,00 ( нам дали н/н на 3000,00) 30,03,11 произошла отгрузка --4000,грн ( нам дали н/н на 1000,00)1000,00 мы не оплатили. 31,03,11 мы делаем предоплату по другому счету 15000,00 ( нам дают н/н на 14000,00) Правильно ли это,ведь первое событие никто не отменял?від Лика_ - Бухгалтерська практика
Подскажите,как быть с прибылью у Турагента (работаем по договорам комиссии) за 1й квартал 2011(раньше НО я показывала только со своего вознаграждения(без НДС) и ВР стоимость тура не включала. а как быть сейчас?від Лика_ - Бухгалтерська практика
Интересует вопрос- как удерживать ПДФО с нерезидента, имеет ли он право на налоговую социальную льготу?від Лика_ - Бухгалтерська практика
31,12,2011 выписала налоговую накладную контрагенту на 130 грн. в т.ч НДС,а нужно на 156,10 грн. в т.ч НДС( на сумму комиссии). Я в январе отчет подала( мое н/о ) и отразила. Мои контрагенты покажут январь в феврале, и просят меня дать им за январь н/н на правильную сумму. А как я это исправлю у себя?від Лика_ - Бухгалтерська практика
Т.е. если до 20 го марта я буду точно знать размер своей комиссии,то в декларации за февраль я начислю себе обязательство на сумму комиссионного вознаграждения. И еще вопрос - налоговую накладную я выписываю на туриста или на туроператора?від Лика_ - Бухгалтерська практика
Я звонила в налоговую справку и мне ответили, что я должна начислить себе обязательство по НДС на всю сумму, а следующим месяцем,когда буду знать свою комиссию,сделать коригування.від Лика_ - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста разобраться. Мы турагенты, наше обязательство по НДС -это наше комиссионное вознаграждение. Если оплата от туриста и перечисление туроператору происходит в одном отчетном периоде,я знаю наше вознаграждение - тогда все ясно. А как быть ,если нам пришла предоплата от туриста(12000грн.) 28,02,11, мы перечислили деньги оператору в марте и окончательную стоимость тура я не знаю. Кавід Лика_ - Бухгалтерська практика
Отзовитесь пожалуйста кто ведет туристическую фирму(турагенты). Очень нужна консультация.від Лика_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Я тоже веду туристическую фирму,но сейчас мы превысили 300 тысяч и регистрируемся плательщиками НДС. Если Вы уже разобрались , подскажите как правильно выписывать НН ,на туриста или на туроператору на свою комиссию?від Лика_ - Бухгалтерська практика
Пришлите и мне пожалуйста (ludmila_D65@mail.ru)від Лика_ - 1С daily
Подскажите пожалуйста реквизиты уплаты 17,00 грн при регистрации плательщика ПДВ по Оболонскому р-ну.від Лика_ - Звітність
Помогите! У кого есть форма пояснительной записки к отчету 1 Тур? Очень нужно.від Лика_ - Звітність
Помогите. Никогда не заполняла 1Опт мес. и квартальную. Какие цифры из оборотки берутся для этого отчета?від Лика_ - Звітність
Сдала деку.Считаю что 1й вариант через расчет корректировки был правильный. Но у меня приняли 2й вариант, где я все отразила за август.Посмотрим что будет дальше. Мне кажетчя что в Вишневской налоговой инспектора вообще ничего не знают и не понимают.від Лика_ - Звітність
как должно быть я показала за август месяц , а мне нужно исправить за июнь-и июль. строка 6 дод. 23від Лика_ - Звітність
налоговый кредит я показываю в деке как с опозданием полученные, а как быть с обязательством , если налоговые выписаны июлем, они не втягиваются в декларацию,может их довнести вручную?від Лика_ - Звітність
а какой датой мне отражать июльские накладные?від Лика_ - Звітність
но я же так и сделала, или нужно было не через коригування?від Лика_ - Звітність
Новое предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 12,07,10. За июль в налоговой декларацию не приняли,сказали что сдавать нужно в августе. Сделала декларацию за август,а НО и НК за июль отобразила в Приложении 1 через расчет корректировки, в пояснении указала (новостворене п-во).Вчера декларацию не приняли,сказали что нужно было сдавать за июль. Это Вишневская налоговая. Что делать?від Лика_ - Звітність
Подскажите пожалуйста, предыдущий бухгалтер удерживала за июнь и июль месяц ПФ не 2% с сотрудника а 1%. За август я показываю удержания 2%. А как исправить предыдущие 2 месяца? Заполняю строку 6 и 6,2. Но нужно еще как то заполнить тал. 6 или таблицу 7?від Лика_ - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua