Первую нал.накл. с минусом покажу, а вторую (с неправильной датой, но зарегистрированную в Едином реестре нал.накл.) - с плюсом. Как-то по-другому нужно? Подскажите, пожалуйставід a2008 - Бухгалтерська практика
Все в одном периоде. Но, к сожалению в январе и прошло по декларации. Вопрос в том: рискнуть откорректировать реестр или делать уточненку к декл.за январь, начислять штраф.?від a2008 - Бухгалтерська практика
Первое событие - оплата. Они выдали сначала с правильной датой. А потом, когда я стала проверять регистрацию в реестре, оказалось, что они выписали новую налог.накл.следующим днем и с другим номером (по отгрузке), ее и зарегистрировали. Теперь хочу откорректировать свой реестр, чтобы там была зарегистрированная нал.накл.. Смущает, что дата не та.від a2008 - Бухгалтерська практика
Мы раньше были ЗАТ, я по решению собрания акционеров делала проводки: часть прибыли в резервный фонд относила. Сейчас мы стали ТОВ, когда я дожна убыток прошлого года закрыть на 441 (была прибыль раньше) ? Это надо было в декабре сделать? А что делать с резервным фондом?від a2008 - Бухгалтерська практика
Нам продавец дал налоговую накл., выписанную не тем числом, на день позже. Зарегистрирована в Реестре. Чем нам это грозит? Могут снять налоговый кредит?від a2008 - Бухгалтерська практика
Купили в магазине компьютеры: оплатили 18.01.12, получили 19.01.12 Податковую нам выдали от 18.01.12 (по оплате), включила ее в НК в январе 2012. Сегодня кинулась проверить ее регистрацию в Реестре ПН, нет регистрации. Звоню в магазин, а они переделали под.накл., теперь другой № и дата 19.01.12 и зарегистрировали ее в Реестре ПН. Что теперь делать? Забрать у них новый вариант подат.накл. и ввід a2008 - Бухгалтерська практика
Тоже интересует. Мы получили товар, показали НК. Потом оплатили часть. Сейчас должны продавцу. И продавец хочет оформить договор переуступки долга, чтобы мы заплатили не ему, а третьей фирме. Можно ли так? Коснется ли такая операция налогового учета?від a2008 - Бухгалтерська практика
Купили в магазине компьютеры: оплатили 18.01.12, получили 19.01.12 Податковую нам выдали от 18.01.12 (по оплате), включила ее в НК в январе 2012. Сегодня кинулась проверить ее регистрацию в Реестре ПН, нет регистрации. Звоню в магазин, а они переделали под.накл., теперь другой № и дата 19.01.12 и зарегистрировали ее в Реестре ПН. Что теперь делать? Забрать у них новый вариант подат.накл. и ввід a2008 - Бухгалтерська практика
А НДС вы по оплате начисляете? Как узнать, что это именно бюджетные деньги?від a2008 - Бухгалтерська практика
А обчную цену надо как-то подтверждать? Дать объявление, что продается холодильник за 100 грн?від a2008 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Т.е. группа 4 "Машини та обладнання" в бух.учете?від a2008 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. На какой счет оприходовать ноутбук с мышкой? На 104 или 109?від a2008 - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажить как исправить, пожалуйста. 1С 7.7 Конфигурация "Бухгалтерский учет" Релиз 7.70.291 Когда пытаюсь создать авансовый отчет, выдает: "Неправильный формат файла" Почему? Раньше такого не было.від a2008 - 1С daily
Можем ли мы макулатуру (отходы производства) продать другому предприятию, которое не заготавливает? Или мы должны проверять лицензию? утверждать лимиты?від a2008 - Бухгалтерська практика
Простите за глупый вопрос: что такое "м/у"?від a2008 - Бухгалтерська практика
Тот же вопрос. Кто как делает?від a2008 - Бухгалтерська практика
значит, тогда Дт 44 - Кт 672 ?від a2008 - Бухгалтерська практика
Он не вышел из состава. Он просто не явился. Его доля закреплена временно за ТОВ. Ее нужно отразить в передавальном акте. Если я ставлю 10 тыс. в стр.590 в балансе, то где мне эти 10 тыс. показать, чтобы сошелся баланс? В стр.370? Берут сомнения, что стр.370 не подходит, ведь это не вылученый капитал. Подскажите Оху, плиз...від a2008 - Бухгалтерська практика
Поделитесь мыслями, пожалуйставід a2008 - Бухгалтерська практика
ЗАО реорганизовывается в ТОВ. Акционеры ЗАО становятся участниками ТОВ. Доли участников в Уставном фонде согласно акциям. Один акционер не явился на собрание (Его доля 10000 грн.-10% акций). Как отобразить в учете? Дт 451 – Кт 67 10000 грн.? Счет 40 не изменится?від a2008 - Бухгалтерська практика
SM60, подскажите, пожалуйста. Мы в объявлении не указали период распродажи, и продавали по тем ценам пол-года. Это нарушение? А юр. лицам можно так продать?від a2008 - Бухгалтерська практика
Интересует тот же вопрос. Может, кто сталкивался?від a2008 - Бухгалтерська практика
то есть нужно цену устанавливать исходя из курса продажи и РКО добавить? и все? а с ?НДС как? когда его нужно будет платить и от какой суммы?від a2008 - Бухгалтерська практика
Интересует именно какие расходы учесть при сложении цены в долларах. Если цена 1 грн. Достачно ли перевести ее по курсу НБУ в 0,13 дол.? Или нужно еще какие-то расходы добавить в цену?від a2008 - Бухгалтерська практика
Как продать правильно продукцию за границу? Цену переводить в доллары по курсу НБУ? Какие нюансы?від a2008 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста! Что делать с убытком на счете 44.2? Закрыть его на сч.44.1 (там прибыль прошлых лет)? Нужен ли для этого протокол собрания акционеров?від a2008 - Бухгалтерська практика
Как высчитать чистые активы? "Итого Актив" минус "раздел.4 "Текущие обязательства""? Правильно?від a2008 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua