Помогите, пожалуйста, кто в курсе, определить тип предприятия: Відповідно до частини 7 статті 63 Господарського кодексу України, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 мільйонів гриввід Galina7 - Бухгалтерська практика
Спасибо, очень жаль прийдется ехатьвід Galina7 - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, если у меня в 1 квартале (январе) были выплаты от соцстраха только по декрету, нужно ли подавать отчет в соцстрах за 1 квартал ? Если да, могу ли я это сделать через Медок и какой №документа? Заранее спасибо за ответвід Galina7 - Бухгалтерська практика
На главной странице этого сайта есть ссылка на загрузку новых реквизитов по Киеву....скачивайтевід Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите что я делаю не так. формирую в ОПЗ декларацию по прибыли в окошке период есть только квартал месяц год что нужно выбрать что бы правильно сформировался отчет за 2-4 квартал 2011г, потому что у меня формируется как за год хоть я и переставляю галочки на 2-4 квартал при переносе в медок попадает в отчетность за год и соответственно налоговая не принимает такой период Плиз помогитевід Galina7 - Про все комп'ютерне, крім 1С
там есть реквизиті по всем районам г.Киева и всем налогамвід Galina7 - Бухгалтерська практика
Скажите есть ли этот розрахунок в Медок и можно ли его отправлять в соцстрах из этой программы или нужны допдоговора с соцстрахом да и как найти этот розрахунок если он там есть(потому что у меня что-то не получается)від Galina7 - Про все комп'ютерне, крім 1С
Подскажите а где в медке найти заяву-розрахунок ...нашла только звыт на використання коштив Подскажите еще в расчет среднедневного заробатка входит ежегодный отпуск ( начисленная сумма и кол-во дней, или эти дни нужно отнимать т.к. они не рабочие)від Galina7 - Бухгалтерська практика
Это все понятно сейчас речь идет о перечислении всей суммы и соответственно о НДФЛвід Galina7 - Бухгалтерська практика
в условии договора (наш орендатор физ.лицо) хочет получить всю сумму сразу а не растягивать это удовольствие по-месячно. скажите могу ли произвести оплату как писала выше? или все-таки нет.від Galina7 - Бухгалтерська практика
Добрый день подскажите пожалуйста по начислению НДФЛ заключаем договор с физ лицом на 2012 год возникли вопросы: 9410грн - 15% (эта сумма останется и в следующем году) Например Если сумма оплаты за 12 месяцев 30 000 грн. т.е при разовой оплате нужно применить 2 ставки 15% и 17% если разбить по-квартально то это уже только 15% могу ли я заплатить например сегодня за 1 квартал завтра за 2 кввід Galina7 - Бухгалтерська практика
Я заполняла заявку в формате doс и после подписания в Медок у меня в папке сохранилось 2 файла 1-заява 2 - сертификат а как теперь это все зарегестрировать у регистратора не пойму, на сайте регистратор требует только формат xml что я не так делаю умаялась уже день выпал из жизнивід Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите,может кто знает Заполнила заяву на регистрацию БД - импортировала в медок- подписала- все ок - медок дал имя файла все закрылось и где теперь эту заяву(файл) в медке найти, как отследить ее принятие и регистрацию Помогите!!!!від Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите,может кто знает Заполнила заяву на регистрацию БД - импортировала в медок- подписала- все ок - медок дал имя файла все закрылось и где теперь эту заяву(файл) в медке найти, как отследить ее принятие и регистрацию Помогите!!!!від Galina7 - Про все комп'ютерне, крім 1С
И что никто не знает или я неправильно сформулировала вопросвід Galina7 - Бухгалтерська практика
Добрый день Наше предприяте оказало услуги которые согл. ст.186,3 не облагаются НДС, здесь все ясно сумма идет в 4 (Д6) налоговой декларации теперь вопрос по кредиту в данной ситуации налоговый кредит по этой операции мы использовать не можем суммы налоговых накладных по этой операции ставим в гр.10,2 налоговой декларации. Я правильно понимаю? но один из поставщиков выдал налоговую накладнуювід Galina7 - Бухгалтерська практика
И как заполнять ВП если просто перепутаны додатки ведь результат не изменитсявід Galina7 - Бухгалтерська практика
Тоже хочу разобраться с этим вопросом т.к. мнений много и у каждого свое в 3 кв-ле хочу уменьшить расходы что-бы не показывать убыток. Изучая этот вопрос пришла к выводу что согл. ст 138.11 НК могу учесть свои неучтенные расходы в 4 кв-ле в составе расходов соответствующей групы. Про то что нужно подавать дод ВП. - ничего. Но теперь я так понимаю дод.ВП обязательно тоже подаватьть? Подтвердитевід Galina7 - Бухгалтерська практика
Ksunyasha Спасибо а в стр.10,2 сумму указывать с учетом НДС или без?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста а то я что-то совсем запуталась! у меня в этом месяце впервые возникла ситуация когда я оказываю услуги которые не облагаются НДС, по этой услуге я получу налоговые от поставщика которые конкретно привязаны к этой услуге. Насколько я понимаю эти налоговые я не могу включить в НК Вопрос! в какой стоке декларации мне нужно указать эту сумму (с НДС или без) и нужно ли мне девід Galina7 - Бухгалтерська практика
Если это рекламные услуги и они оказываются нерезиденту на территории Украины НДС нет т.к. местом предоставления услуг считается место регистрации получателя услуг, т.е нерезидента поэтому неявляется объектом налогооблажения.від Galina7 - Бухгалтерська практика
1С7.7 В последнем обновление в актах сделали отклонения но по ним минусуется только по Н 903(это у меня так я покупные услуги сразу на себестоимость списываю) но в БУ на 903 все попадает, а не провести нельзя потому что НДС нужен в текущем месяце а как теперь перенести эти расходы в следующий квартал не знаювід Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите а как теперь это отображается в 1С (как июньский акт попадает в расходы августа)від Galina7 - Бухгалтерська практика
пишет елемент T2RXXXXG5S' инвалидвід Galina7 - Про все комп'ютерне, крім 1С
Реестр не проходит структуру уже все вроде проверила сил нет № порции стоит что еще может біть посоветуйтевід Galina7 - Про все комп'ютерне, крім 1С
Добрый день Мы компания-резидент предоставляем рекламные услуги на территории Украины для нерезидента, который не имеет представительства на территории Украины. Услуги и их результат предоставляются по контракту нерезидента и исполнителя на территории Украины. Является ли такая услуга объектом, который не облагается НДС ? Как правильно отобразить эту операцию в НУ, согласно НК? Спасибо. Вівід Galina7 - Інтернет-конференції
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua