Вы отсторнировали все ненужное в ручных операциях?від Гость - 1С daily
Если по окончании не пропадет счет 00 в оборотке, значит что-то неправильно ввели.від Гость - Бухгалтерська практика
Это для того чтобы у них сканер мог отчет считыватьвід Гость - Бухгалтерська практика
Повідомлення сказали привезти потом, сейчас там наверное маленький дурдом вряд ли они будут заниматься заменой свидетельств.від Гость - Звітність
В карточке услуги есть строка для НН там пишете послугавід Гость - 1С daily
Наши сказали принести повидомлення, и они заменятвід Гость - Бухгалтерська практика
Перезвоните им тут на форуме писали что они до конца недели принимаютвід Гость - Бухгалтерська практика
Спасибо. Я ему сказала, но сказала сидеть как мышь.від Гость - Бухгалтерська практика
Амортиз. со след кварталавід Гость - 1С daily
Вы меня неправильно понимаете, я интересуюсь по поводу акта, НК есть в декабре по предоплате, уже и декларация подана, нет св-ва с 01.01. акт должен быть с НДС или нет, в 1-м посте более детально описано.від Гость - Бухгалтерська практика
ІПН вроде остается тот же меняется только номер, посмотрите.від Гость - Бухгалтерська практика
Там еще нет обновлений, мне интересно как быть если считать что у него его нет.від Гость - Бухгалтерська практика
А что ? Это я тоже спрашивала, забыла знак поставить. В ПФ сказали, что у них там не все обновления на сайте, наверное завтра поеду к ним.від Гость - Звітність
А он еще не в курсе про эти веения оказывается. Но я так думаю что если он сдаст свидоцтво, то его аннулируют с 01.01.09. Вопрос в том как быть если считать что он аннулирован.від Гость - Бухгалтерська практика
Была сделана оплата в декабре на СПД, получена НН декабрем и заранее нам дали акт (услуги по рекламе) от 01.02.2009 с НДС. НО в связи с последними веениями я так понимаю что его надо попросить переделать нам акт без НДС. Тогда как у меня закроется 644 счет в оборотке. Или его куда-то списать? Или провести старый акт с НДС?від Гость - Бухгалтерська практика
И у меня 8,50 АРМ-ЗС с ней надо сто-то делатьвід Гость - Звітність
Инши без копеек?від Гость - Бухгалтерська практика
Я туплю, помогите посчитать.Округлять куда? стр. 010 баланса = 1565,7 Чему = стр. 020? стр. 030?від Гость - Бухгалтерська практика
По контрагентам с копейками, итоговая безвід Гость - Бухгалтерська практика
Понятно, что не убьют, но как правильно? Надо идти в 1-й класс учить округление. Хелп!від Гость - Бухгалтерська практика
Стр 010 - 1565.7 Стр 020 ? Стр 030? Если считать 1565.7:1.2=1304,75, т.е. 1304,8 тогда 020 = 260,9 Как?від Гость - Бухгалтерська практика
Я тоже к этому, а 1Ска ко 2-му вариантувід Гость - Бухгалтерська практика
До 1000 грн и срок использования больше года это МНМАвід Гость - Бухгалтерська практика
в Балансе 260, 95 куда округлить? 261, 0 или 260,9 (М-2, с одним знаком после запятой)від Гость - Бухгалтерська практика
в Балансе 260, 95 куда округлить? 261, 0 или 260,9 (М-2, с одним знаком после запятой)від Гость - Звітність
Где почитать что куда включается, в какой месяц и т.д. Компенсация за неисп. отпуск включается, так? Отпускные тоже, включаются так? Стаж ставятся все календ дни, даже если был в отпуске, так? Это я чтобы самоубедиться.від Гость - Бухгалтерська практика
На Я. Коласа вроде Святошинскийвід Гость - Бухгалтерська практика
Ведувід Гость - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua