за первый квартал работы вновьсозданные или перешедшие с единого тоже подают, чтобы определить размер авансовых внесков и платить их в бюджет до конца годавід hristyas - Звітність
Всем доброго времени дня! ситуация такая: вновьзарегестрированный ФЛП на общей не подал отчет за 1 квартал своей деятельности (это был 2 квартал 2012). деятельности в том квартале и не было, отчет был бы пустым. как вы считаете - подавать его сейчас или подать уже годовой? и не потребуют ли они за 9 мес? в третьем квартале доходы были, и в четвертом тоже будут. мне кажется последствия одинаковвід hristyas - Звітність
"а что по НДФЛ смущает? при платеже ФОП на ОСН нужно только свидетельство, ЕСВ нет, главное что было у него вообще право в субаренду помещение сдавать" Что значит право? в КВЕДах нет такой деятельностивід hristyas - Бухгалтерська практика
Арендатор рассчитался с ним за нал, а ему понадобились деньги безнальные, вот он их и внес на р/с.від hristyas - Бухгалтерська практика
получается, что ФОП сам внес деньги на свой счет с таким назначением.від hristyas - Бухгалтерська практика
помогите, плиз!!!від hristyas - Бухгалтерська практика
нашла, ЕСВ на аренду не будет: Письмо Пенсионный фонд "Относительно начисления ЕСВ на роялти и арендную плату" 16534/03-20 10.08.2011 а вот НДФЛ мне кажется по полной, от оборота, я права? можно ли както вырулить из ситуации, если они внесли деньги на счет с назначением "доход от услуг аренды"?від hristyas - Бухгалтерська практика
На суб'єкта господарювання, який здійснює виплати такому ФОП-загальнику не покладається обов'язок утримувати ПДФО навіть у випадку, якщо ФОП здійснює діяльність не у межах обраних ним видів діяльності. Тобто відслідковувати, які види діяльності здійснює ФОП на загальній системі оподаткування для оподаткування ПДФО не потрібно. Чого не скажеш у випадку нарахування ЄСВ за цивільно-правовивід hristyas - Бухгалтерська практика
при договоре ГПХ у него будут налоги от оборота, а при доходе от предпринимательской деятельности на общей системе - от наценки (учтутся расходы)від hristyas - Бухгалтерська практика
добрый день! Попросили меня сделать отчет ФОП на общей системе. В справке статистики (з ЄДРПОУ) не указан вид деятельности аренда, только разные КВЕДы по торговле. При этом он сдавал в субаренду другому ФОПу (на едином налоге) нежилое помещение. У него есть акты входящие на аренду от юрлица, которому помещение принадлежит. Какие будут последствия? Может ли это приравниваться к Договору ГПХ?від hristyas - Бухгалтерська практика
ой, запятую невтему поставилавід hristyas - Бухгалтерська практика
Nikon, скиньте и мне пожалуйста эту статейку на мыло synkovska_t@gc.uaвід hristyas - Бухгалтерська практика
Я предоставляю услуги по ТО авто являясь посредником на отношениях подряда. Т е мне платит потребитель услуги, а я плачу исполнителю. Не комиссия, не агент, простой субподряд. 1) Правильно ли я понимаю, что при оформлении актов я обязана руководствоваться Правилами Минтранса в которых есть образец заявки-наряда в додатках? Т е я должна указать все реквизиты (государственные номера, номер кузовавід hristyas - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! Нужно ли приобретать торговый патент при оказании услуг по ТО и ремонту автомобиля для физических лиц (непредпринимателей) только по безналу? в перечне бытовых услуг есть "ремонт и ТО авто по индивидуальному заказу".від hristyas - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! кто нибудь сдавал единый вчера-позавчера в Соломенской ГНИ - принимают на старом бланке или нет?від hristyas - Звітність
Помогите пожалуйста! не могу найти реквизиты для уплаты держмита за покупку векселей. В банке не знают.... Печерский р-н г. Киевавід hristyas - Звітність
є договір про використання авто співробітника, за це йому виплачується компенсація. витрати на пальне для авто - додаткове благо співробітника чи звичайні валові витрати піддприємства? як це довести податковій та пенсійному фонду?від hristyas - Бухгалтерська практика
є договір про використання авто співробітника, за це йому виплачується компенсація. витрати на пальне для авто - додаткове благо співробітника чи звичайні валові витрати піддприємства? як це довести податковій та пенсійному фонду?від hristyas - Звітність
Если я подаю таким образом 2 уточненки в один день (за дек 2011 и март 2012) То я должна заплатить 1333 об-во и 40 грн штраф, а -1167 отображать в дальнейшем в строке 26? Или эти суммы все таки можно перекрыть друг на друга, т е заплатить 166 грн НО и 40 грн штрафа? декабрь 2011: ДЕЛЬТА (занижение НО) = 1333 ШТРАФ 3%=40 МАРТ 2012 ДЕЛЬТА (завышение НО)=-1167від hristyas - Звітність
Подскажите пожалуйста, насколько хлопотно сейчас закрыть чпшника и куда идти в первую очередь? спасибо.від hristyas - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите пож-та, никогда не сдавала отчет по ЧП(физлицо) на общей системе (деятельность не велась). Нашла бланк - Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року (Додаток N 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян). В отчете надо указывать место основной работы, доход, и т.д., и далее перерасчет НДФЛ. На этом бланке надовід hristyas - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua