Люди подскажите, я начисляю з/п из расчета минимальной=625грн. Прожиточный = 669грн. Как это влияет на размер начисления пенсии в будущем. Я слышала, что эти месяца не включаются в стаж, если пенсионные взносы платим с 625 грн. Заранее дякуювід Галина - Бухгалтерська практика
Больше ничего, все верновід Галина - Бухгалтерська практика
За четвертый квартал 2008г. -до 15 января 2009г. а за 1 кв. 2009г.- до 15 апреля 2009г.від Галина - Бухгалтерська практика
Я отсторнировала, Я была тогда на семинаре- у Самарченко с Засухой, не помню кому задавала вопрос, ответили, что надо сторнировать, т.к не принимают участия в хоз.деятельности. Если у Вас есть хороший юрист, то можно попробовать доказать, но опять же все доказывать нужно в суде, а кому охота до суда доводить. А при проверке они будут снимать все, что им не понравиться, а потом пытайся доказать.від Галина - Бухгалтерська практика
Можно и не сторнировать НДС, смотря какая цена вопроса. ..."Однако для полноты информации отметим, что такой подход разделяют не все специалисты. Например, некоторые из них считают, что факт возврата товаров продавцу-нерезиденту означает, что в хозяйственной деятельности предприятия-покупателя они не будут использоваться, поэтому налоговый кредит по НДС у покупателя бракованных импортных товід Галина - Бухгалтерська практика
Да, я сталкивалась с этой проблемой в сентябре, Нужно все сделать почти также, как возврат от отечественного поставщика. Кт НДС отсторнировать, ВР снять. Еще сторнировала ВР и по затратам на транспорт, и по таможенным пошлинам. в пропорции возвращенного товара. Привожу комментарий из статьи, "Возврат и замена товара Поступивший от поставщика товар не соответст¬вует заявленному контраквід Галина - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, мы импортируем товар, ВР ставим по курсу ГТД на дату растоможки, потом кагда оплачиваем- пересчитываю ВР по балансовой стоимости валюты. Теперь вопрос по товарам оставшихся после оплаты на 28 счете. Товары оприходованы по курсу ГТД - такова же их и себестоимость. В налоговый учет в программе 1С попадают суммы с сч 28. Читаю уже не одну публикацию, что надо оплаченные, новід Галина - Бухгалтерська практика
Не стоит, 11-месячную декларацию они не проверяют, а если проверят, легко отбить- нет такого периода как 11 месяцев, так, что не беспокойтесь, главное правильно все за год показать.від Галина - Бухгалтерська практика
Я не знаю по номерам форм, не подскажу. Скажу сразу, что а/о можно проводить только если есть квитанция на проживание и счет от гостинницы. Плюс обязательно надо заставить брать копии св-в об уплате единого налога. Иначе потом могут возникнуть проблемы при проверке. Стоянку грузового авто тоже провожу, теже документы- квитанция об уплате+ копии св-в. От юр лиц должен быть кассовый чек, счет с госвід Галина - Бухгалтерська практика
Спасибочки огромноевід Галина - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, мне нужно перевести предприятие на общую систему налогообложения с единого налога 10% в Печерском районе. Вопрос: нужно писать заявление в произвольной форме и сдавать в канцелярию или есть специальный бланк? И тоже до 15 числа подать заявление. Списабовід Галина - Бухгалтерська практика
1) Нужно было сразу взять в Валовые Доходы. Валовых расходов однозначно нет. 2) Кредит НДС- спорный вопрос: если не использовали в хоз.деятельности, то однозначто нет. Если использовали, то можно рискнуть, согл пп 7,4,1 Закона Украина по НДС, хотя налоговики однозначно говорят нет. Я не включаю в кредит НДС, хотя НДС уплачиваем на таможне. Налоговых обязательств не будет (именно по приходу).від Галина - Бухгалтерська практика
Спасибочки большое за ответ, так как здесь больше юридический вопрос, чем бухгалтерский. Я еще раз у Вас хочу уточнить. Верхушка-"Метро", печать на акте "Метро груп-другое юр.лицо". Налоговая- "печать "Метро", И есть копия доверенности. Этого достаточно для НДС и валовых затрат? Заранее спасибовід Галина - Юридичний
Бухгалтера помогите советом. "Метро" предоставил акты на услуги. Печать в актах стоит другого юридического лица. На наш вопрос, "почему?", Метро предоставляет доверенность, где написано, что Метро доверяет представлять интересы перед предприятиями во время ведения переговоров и подписывать договора от имени Метро, а также подписывать др. документы, которые необходимы для выполвід Галина - Бухгалтерська практика
Юристы помогите советом. "Метро" предоставил акты на услуги. Печать в актах стоит другого юридического лица. На наш вопрос, "почему?", Метро предоставляет доверенность, где написано, что Метро доверяет представлять интересы перед предприятиями во время ведения переговоров и подписывать договора от имени Метро, а также подписывать др. документы, которые необходимы для выполненивід Галина - Юридичний
Сдать отчет по фонду занятости в Соломенсокм районе- ул.Яуба Колоса 19-А, в бывшем детском садувід Галина - Бухгалтерська практика
Хорошо, я товар продала, но площади то в супермаркете не мои, и аренды нет, то какая же здесь хоздеятельностьвід Галина - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста, у кого какое мнение на сей счет. Мне супермаркет дал акты "Послуги по облаштуванню торг площ" (плата за выдкриття). Вопрос, как сделать, чтобы провести эту сумму с ВР и НДС.від Галина - Бухгалтерська практика
Берете расход диз.топлива за 4 кв.х на коэф-т 0,850 / 1000 х13,9х 1,8х1,25= будет сумма к уплатевід Галина - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, пришел импортный товар. Обнаружена недостача. НДС заплачен полностью при растоможке товара. Поставщику выставлена притензия и он согласен. Нужно ли сторнировать НДС на недостачу или нет? Ведь мы уже полностью заплатили в бюджет. Заранее благодарнавід Галина - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ, а может Вы подскажите, анна1364 предложила оформить возврат как временный вывоз, а потом ввозить как отремонтированный. Подскажите а по бухгалтерии,как это будет проходить, и какими документами это оформляется?від Галина - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, предприятие хочет вернуть импортеру бракованый товар. Товар оплачен. Деньги поставщик возвращать не будет, они будут зачтены за товар,поставленный позже. У меня куча вопросов. 1) Когда товар будет затамаживаться, как быть с НДС, который мы оплатили при приходе товара. Как вообще будет с налогами (НДС и прибыль)? 2) День не возвращены, не будт ли проблем с контролирующимивід Галина - Бухгалтерська практика
По второму вопросу: НДС можно относить в полном объеме на запчасти, если есть налоговая накладная. По первому вопросу: запчасти по легковому авто нужно относить на увеличение стоимости по 2 гр. ОС и амортизировать. Масло это ГСМ списывается на расходы, но берется 50% валовых расходов. Тосол- я не считаю, это ГСМ, поэтому списываю на затраты.від Галина - Бухгалтерська практика
Дякуювід Галина - Бухгалтерська практика
Ну уже наверное последний вопрос, когда я распечатываю ав. отчет, там везде проходит сумма российских рублей. Очень меня это смущает. Вообще как правильновід Галина - Бухгалтерська практика
Большое спасибо за проведенные со мной пол-днявід Галина - Бухгалтерська практика
Да все правильно 3722 и 945, Но сальдо то по Кт 3722 зависает в размере 67,72грн. Как оно должно закрываться?від Галина - Бухгалтерська практика
Да огромное спасибо, получилось!!!! Век живи,век учись. Но остался последний наверное вопрос. По счету 3772 проведена сумма 3029,67грн. а списана 2961,88, получается я ему теперь должна выдать 67,79грн. Правильно Т.е документ сделал такие проводки: 1. ВР ВР 2961,88 2. 92 3772 2961,88 3. 949 3772 67,79 И при выдаче 4. 3772 313 2961,88від Галина - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua