только в балансевід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Була зроблена помилка в розрахунку забов"язань з бюджетом ( В балансі замість кредиторської заборгованності була проставлена дебеторська) - отже і нерозподілений прибуток на кінець року порахований невірно. Зараз хочу виправитивід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Виявлена помилка в балансі за 2012 рік. Хочу виправити - внести вірні показники в баланс за 2013 рік. Чи потрібно нести "уточнюючий" баланс в статистику та податкову? Може у когось була така ситуація - поділіться досвідом!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Виявлена помилка в балансі за 2012 рік. Підскажіть, будь ласка, як правильно виправити?від LaPa2010 - Звітність
Дуже всім дякую за відповіді!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Прошу вашої допомоги! В 2013 році виплатили засновнику дивіденди...в який рядок Форми 2-м треба включити виплачені дивіденди? Без цієї сумми не виконується умова, коли в Балансі Нерозподілений прибуток на кінець року = нерозпод.прибуток на початок року+ чистий прибуток з форми 2-м . Буду дуже вдячна за відповідь!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Ksunyasha и taya2007, Спасибо Вам большое за ответы!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то совсем запуталась!!! 06.03.13 Получили товар от поставщика = 1000 евро* курс НБУ на 06.03.2013 (10,80) = 1080 грн 03.07.2013 Оплатили долг = 1000 евро * курс НБУ на 03.07.2013 (10.40) = 1040 грн Курсовая разница = 1080-1040 = 40 грн ? Т.е. в Декларации о прибыли за год отражаем курс.разницу со знаком "+ "? Заранее большое спасибо!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Galla, спасибо за ответ! Да, доп.соглашение к договору! А подскажите, пож-та, в расходной накладной цену менять нужно или её оставлять без изменений?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
В августе покупателю был поставлен товар с отсрочкой платежа ( выписана расходная и налоговая). В сентябре, когда покупатель расчитывался, были пересмотрены и увеличены цены на посталенный товар. Поджскажите, пожалуйста, нужно ли вносить изменения цены в расходную и выписывать новую? В отчёте за какой период отображать корректировку НДС? Заранее большое спасибо!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, получили предоплату за товар А и Б . Выписали налоговую на предоплату. Сейчас отгружаем товар А и товар В (заменяем товар Б). Сумма налоговой не меняется. Подскажите, в корректировке к налоговой указывать товар В со знаком "+" и товар Б со знаком "-" ? Нужно ли в корректировке отражать товар А, если его мы не заменяли? Заранее спасибвід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Ещё в налоговую не забудьте подать 20 - ОПП ,( подається при зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме з тип, найменування, місцезнаходження об’єкта оподаткування зг. п. 63.3 ПКУ та розд. VIII Порядку № 979)від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Была сегодня в Шевченковской статистике ... сказали обязательно сдавать ( даже малышам, вернее микропредприятиям)від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с декретными!!! Сотрудница написала заявление на отпуск с 29.04.2013 года, а больничный лист был открыт 07.03.2013 - 11.07.2013.... Сколько дней подлежат оплате: 126 или столько, сколько осталось до 11.07.2013 ??від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, отличается наименование товара в инвойсе и ГТД ... как правильно поставить на приход - написать название из Инвойса или ГТД? Заранее большое спасибо!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
вот и самой интересно... тем более уже и место регистрации (прописки) поменялось....від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
dar_ya, спасибо за ответ! СПД закрывала юр.фирма.... у меня на руках есть только оригинал "Повідомлення про проведення державної реєстрації припиненння підприємницької діяльності" от гос.регистратора. Должны ли быть на руках оригиналы других документов?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добры день! Сегодня получила письмо из налоговой с просьбой принести документы для "усунення розбіжностей з податку на додану вартість за квітень 2010" ... подскажите, имеет ли налогоая право на проверки после закрытия cпд ( прошол уже год со дня закрытия) ???? Заранее большое спасибо!!!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Только что решила проверить ГТДшки и обнаружила ошибки : 1) Указан наш старый юр.адрес ( уже не действительный) 2) в наимновании товара в гр.31 допущена ошибка Позвонила брокеру - переделывать не хочет.. предлагает внести изменения вручную и поставить свою печать " Исправлениям верить".... Может кто подскажет, как нужно действовать? Нужно ли вносить изменения, и проверяет ли налвід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Только что обнаружила, что в ГТД неправильно указан наш адрес ( полностью).... Может у кого-то была подобная ситуация... чем это грозит и что делать?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста! С 18 июня взяли нового сотрудника с окладом 3000 грн . Начислять ЗП ему нужно только за отработанные рабочие дни (9 дней) или же за календарные (13 дней) ? Заранее большое спасибо!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!!!!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Нужна статья с журнала Дт-Кт выпуск 19 (2012 год) "Название товара в налоговой накладной" у кого есть - сбросьте,пожалуйста, на NYTA-5@yandex.ru. Заранее большое спасибо!!!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
morozea, и ещё нужно будет сделать следующие действия ( после того, как галочку поставите) 1) Зайти в "Историю значений" 2) Выбрать " Плательщик налога на прибыль на об. осн. 3) И поставить дату значения до 01.01.2012 И всё должно быть ОКвід LaPa2010 - Бухгалтерська практика
morozea, попробуйте в контрагентах поставить галочку "плательщик налога на прибыль на общих основаниях".від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Маришечка, спасибо Вам!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
В Вашей темке задам тоже свой вопрос.. подскажите, а если счёт за канц. товары с НДС , нужно ли этот НДС отображать в налоговом кредите ?.. заранее большое спасибо!!!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Первый отчётный период для Вас 2 месяца ... т.е. Деку подаёте за март и февраль вместе.від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Добрый день! В третьем квартале допустили ошибку - занизили затраты! Как правильно их отразить в Деке за год? В налоговой сказали, что можно не подавать уточнёнку и не заполнять "Додаток ВП", а просто сформировать Деку за год с учётом заниженных затрат. Можно ли считать консультацию налоговой верной?від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!!!від LaPa2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua