может это связано как-то с константами? буру рыть опять константывід Туся - 1С daily
Купили валюту - делает проводку ДТ ВЛ, внесла в кассу - делает проводку ДТ ВЛ КТ ВЛ. получается одна и та же сумма ВЛ проходит 2 раза по дт ВЛ и один раз по кредиту ВЛ. по РКО проводку ВЛ не делает. причем эти изменения начались в 2007 году, по старым командировкам 2005,2006 все по нулям, нет счета ВЛвід Туся - 1С daily
сальдо на 302 0, у меня валюта куплена - выдана под отчет - потом списана по АО. Проводка по 312 появилась первая только в этом году раньше этот счет не был задействован. Были только командировки. получается дубль за счет того что проводка по ДТ ВЛ делается 2 раза - 1 по кассе и 1 по документу покупка валюты, а по кредиту ВЛ один раз - по кассе.від Туся - 1С daily
он лезет у меня в оборотку, суммы по нему нарастаю из года в год. у меня часто бывают командировки за границу, вот он по ним делает эти проводки по ДТ, а по КТ ставит другие естественно суммы. получается у меня валюты нет, а балансовая стоимость висит огромная, пробовала ее убрать вручную операцией, не получаетсявід Туся - 1С daily
отчетность у нас - расчет единого налога. по факту кассовым методом. операционные разницы есть только в бух учете. у меня что при покупке валюты что при продаже лезет эта ВЛ, даже по командировкам. Декларацию о валютн.ценностях я не подаю тк мы под нее не попадаемвід Туся - 1С daily
Пишу еще раз - у нас единый налог, 10%. В этом то и суть, ну зачем мне ВЛ эта в налог.учете?від Туся - 1С daily
не понятно - этот счет ВЛ в плане счетов указан как балансовая стоимость валюты в налоговом учете. Налоговый учет я не веду. Балансовую стоимость валюты в бух.учете программа отображает проводкой ДТ 312 КТ 6812 . Что же делать?від Туся - 1С daily
1С 7.7 (7.70.027) Бух учет для украины 7.70.275. У нас единый налог, при операциях с валютой программа всегда делает проводку Дт или Кт ВЛ, которого у нас вообще нет. Как сделать чтобы не было этой проводки, в константах посмотрела вроде нигде такого нет. А эти суммы мне всегда лезут в обороткувід Туся - 1С daily
Странный кварк Автор строк: ------------------------------------------------------- > нет, как и бывший муж 5 баллов!від Туся - Юридичний
в пенсионный начисляете 4% вместо 33,2, а все остальное как у всех. ну еще и отпуск 26 кал.днейвід Туся - Бухгалтерська практика
уплатить сейчас тогда штрафа не будет. а вы в 1дф вообще доход показывали?від Туся - Бухгалтерська практика
Если нет книги, вряд ли сможете получить св-во на единый налог на след.год. У нас всегда налоговая проверяет книгу когда выдает свидетельство и вписывает ее номер и дату в журнал в котором регистрируют выданные свидетельства ЕНвід Туся - Бухгалтерська практика
я не пишу - тк это не выручкавід Туся - Бухгалтерська практика
Ну вообще если округлять как они требуют в отчете то 0,5 инвалида = 1 инвалиду. Главное чтобы это было основное место работы. Так же само считается и 7,6 - округляется до 8 - отчет ведь сдается в целых числахвід Туся - Бухгалтерська практика
Викэ - а при чем тут работники? Здесь налог.агент предприятие - оно должно начислить з/п и удержать с нее НДФЛ.від Туся - Бухгалтерська практика
Вот что у нас у госрегистратора висит по закрытию : Сначала подается заявление нотариально заверенное (текст в госрегистратуре) о закрытии. Платите 51 грн на (реквизиты там же). Это заявление и квитанция сдается в Госрегистратуру (ГР).від Туся - Бухгалтерська практика
Не страшно пока не проверит пенсионный - они теперь по таким фактам моментально строчат письма в прокуратуру и минтруда- и тогда ждите эти проверки. сама уже столкнулась с этим, хотя з/п выплачивается вовремя но 1 раз в месяц вместо 2 и есть куча совместителей с з/п ниже мин. Они и написали что выплачивается з/п ниже минимальной, такскались проверяющие к нам 2 месяца и в прокуратуру вызывали. А пвід Туся - Бухгалтерська практика
в чековой пишете - з/п за октябрь, отпускные за ноябрь - я показываю общей суммой, банку до лампочки - не просит разбиватьвід Туся - Бухгалтерська практика
проведите отпускные документом за ноябрьвід Туся - Бухгалтерська практика
Льгота не теряется тк з/п за разные периодывід Туся - Бухгалтерська практика
а почему не товар? перед продажей оф переводятся на счет 286 - необоротные активы и группы выбытия, удерживаемые для продажи - те они классифицируются как товары со всеми вытекающимивід Туся - Бухгалтерська практика
я ручной списываю выдачу подотчетнику ДТ 372 КТ 331,08від Туся - Бухгалтерська практика
Взаимозачет вообще какой-либо невозможенвід Туся - Бухгалтерська практика
1. правильно сказали, там вообще в декларации заполняется раздел доходы от предприним.деят-ти и все. Раз с августа вы уже на едином надо было сдать отчет по ЕН за 3 квартал. Ваша з/п к вашей деятельности СПД вообще никакого отношения не имеет! 2. Вы платили аванс? Сраните если он меньше придется доплатить.від Туся - Звітність
Нагайна - а вообще вот хорошая статья полностью по ен все хорошо написановід Туся - Бухгалтерська практика
Alf Автор строк: ------------------------------------------------------- > Ни Законом 1058, ни Указом об упрощенке ЮРЕНам не > предоставлено право зачета ЕН в счет ПФ, тем > более, что отчисления в ПФ - неналоговые платежи > (см.ст.18). Да? А нам ПФ все зачитывает согласно Указа президента об упрощенке. Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшвід Туся - Бухгалтерська практика
по юрикам тоже 42% от ихних 6% уплаченныхвід Туся - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua