Quoteluysia82 а налоговые накладные у всех регистрируются? я вчера отправила за 6 дней, зарегистрировано только за 1 день, по остальным полная тишина. Статус - відправлено в ДФС Людии!! регистрируются налоговые у вас или нет? я начинаю переживать. что делать? пробовать еще раз отправить? не будет ли хуже?від luysia82 - Бухгалтерська практика
а налоговые накладные у всех регистрируются? я вчера отправила за 6 дней, зарегистрировано только за 1 день, по остальным полная тишина. Статус - відправлено в ДФСвід luysia82 - Бухгалтерська практика
QuoteVachonina Что делать? Поступает квитанция, что НН с таким номером уже зарегистрирована? Вам необходимо выполнить следующее: • откройте любую исходную НН; • выберите файл «Показать бланк»; • выберите файл «Свойства»; • в открытом окне перейдите во вкладку «Дополнительно», выберите месяц и в столбцах «Начало интервала» и «Конец интервала» укажите значение, например «1 000» и «2 000»; • нвід luysia82 - Бухгалтерська практика
Медок перестал запускаться еще вчера, виндовс снова нашел и заблокировал вредоносный файл. Сегодня они написали что все снова работает, но результат тот же - не работает! в медок удалось дозвониться и там дают гениальный ответ - это проблема виндовс, обратитесь к системному администратору.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Дякую!!.. зітхаю з полегшенням)від luysia82 - Бухгалтерська практика
Так, я саме про цей збір і запитувала, не знала, що був ще якийсь "збір за першу реєстрацію" і потрібно було уточнювати який саме збір. Правильно я розумію, оскільки в мене вантажний автомобіль я сплю спокійно і нічого нікому не плачу?від luysia82 - Бухгалтерська практика
Дякую, мені теж так здавалося, але вирішила перевірити в інтернеті і ось видало цю статтю: [24tv.ua] це мене вибило з колії чесно кажучи.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Придбали б/у вантажний автомобіль на фірму. До цього авто не перебувало на обліку, було завезене на територію України нещодавно нашим продавцем. Керівник без проблем поїхав і поставив на його облік. Про Збір за першу реєстрацію транспортного засобу в МРЕО ніхто нічого йому не говорив. Підкажіть, чи потрібно зараз його сплачувати, які терміни і які рахунки та призначення платежу? В інтернеті чвід luysia82 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля я бы доначисление до МЗ не проводила премиями. Сделала бы вид начисления "доплата до МЗ" и, вероятно, проводила бы на 94 хочу сделать так же, как вы написали. Правильно ли я понимаю что нужно создать Начисления организаций - "доначисление до мзп", и способ расчета выбрать фиксированной суммой? А потом через ввод сведений о плановых начислениях на каждого сотвід luysia82 - Бухгалтерська практика
печалька, уже больше года авто, а 20-опп не подали(( Задолбали со своими формами. Мы из этого авто только расходы получаем, бензин списываем. теперь максимум что светит - 510грн штрафа?від luysia82 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а на купленный грузовой автомобить юрлицо должно подавать 20-ОПП?від luysia82 - Бухгалтерська практика
Спасибо, Blick ! Нет, претендовать не будем. В штатном расписании числится должность директора, на которую принят человек по внешнему совместительству. А внешние совместители согласно Инструкции расчета средней численности сотрудников (статистики) не включаются в учетное количество штатных сотрудников. Вот и получается что штатное расписание в моем случае не показатель штатной численноствід luysia82 - Бухгалтерська практика
В начале прошлого месяца произошла смена директора, нового директора оформили по совместительству (внешнему) Бывшего директора перевели на должность заместителя директора, должность новая, внесена в штатное расписание вместе с переводом бывшего дир. Заполняю отчет есв: 1) в табл.5 показываю прием нового директора , ставлю дату приема. Что ставить в строке «Дата создания нового рабочего мвід luysia82 - Бухгалтерська практика
как это ФОП можно не включать?! а как же Признак дохода 157 в 1-ДФ Ознака доходу 157 - Дохід, виплачений самозайнятій особі (пiдпункт 165.1.36п. 165.1 cт. 165, cт.177, cт. 178 Кодексу). ПКУ 165.1.36. дохід фізичної особи - підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу; Или я не так что-то понимаю? нигде не нахожу твід luysia82 - Бухгалтерська практика
Сделали предоплату ФОПу в июне за услуги. Акт выполненных работ будет августом. В 1ДФ включать за 2 квартал или 3-й? Заранее спасибо!від luysia82 - Бухгалтерська практика
Нет с СТО никакого договора в принципе. Это страховая так договорилась с ними, что они им часть платят за ремонт нашего авто, а мы остальную часть. В договоре со страховой написано, что возможен взаимозачет выплат по страховке и оплаты за страховку.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Как в бухучете провести нижеописанную ситуацию: Страховая компания перечислила на СТО за ремонт авто только часть суммы, остальную часть должны оплатить мы, при этом на эту сумму уменьшится наши обязательства за саму страховку, которую оплачиваем поквартально. Допустим ок, мы платим, у нас появляется предоплата по СТО. Какие дальнейшие действия? СТО должно дать нам акт выполненных работвід luysia82 - Бухгалтерська практика
Да, полный текст гуглится, но в нем нет ничего что касается того, к каким сделкам это применяется, только новым, или старым тоже.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Сегодня мой банк сообщил, что данное постановление действует в том числе и на старые оплаты/отгрузки, но совершенные после 01.04.2016г. Попросила указать, где это написано, ответа не получила. Может у кого есть информация в расширенном варианте?від luysia82 - Бухгалтерська практика
вот нашла ответ в письме налоговой, может кому тоже пригодится: Лист Державної фіскальної служби України від 17.12.2015 р. № 27029/6/99-99-19-03-02-15 "Враховуючи те, що агентські послуги з пошуку потенційних клієнтів на покупку продукції, які надаються резидентом нерезиденту в межах укладеної агентської угоди, відсутні в переліку операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186від luysia82 - Бухгалтерська практика
В налоговой консультации ответили однозначно: облагать НДС, так как в пункте 186.3 НКУ такой услуги не указано.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Добрый день всем. У меня такой же вопрос, как и у автора темы. Предоставляем услуги нерезиденду по поиску покупателей (причем покупателей не из Украины) и получаем за это посреднический гонорар. Можно ли отнести данную услугу к пункту 186,3 НКУ? Ориентируюсь на этот абзац є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи,від luysia82 - Бухгалтерська практика
Quoteluysia82 Отправила на регистрицию две нулевые РК по двум разным покупателям. В итоге одна зарегистрирована, а по второй отказ - "Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується" Номер строчки присутствует в обоих РК аналогвід luysia82 - Бухгалтерська практика
За нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных и расчётов корректировки в Едином реестре налоговых накладных с 1-го октября 2015 года будут применяться штрафные санкции, предусмотренные пунктом 1201.1 НКУ. Размер штрафных санкций рассчитывается в процентах от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки, и зависит от количества дней просрочки: довід luysia82 - Бухгалтерська практика
QuoteSerg Dergach Народ кто-то сталкивался с вопросом, поясните плиз. Получили оплату 01.04.2016, продажа (отгрузка) 28.04.2016 г. А налоговую накладную выписал и зарегил ее в ЕРНН не 01.04.2016, а 28.04.2016 г. Что теперь делать - обнаружил это в мае, деку еще не подавал, но накладные покупателю (плательщик НДС) уже отправил Сделать анулирующую РК к НН от 28.04.2016 (ее должен зарегистрироватвід luysia82 - Бухгалтерська практика
Отправила на регистрицию две нулевые РК по двум разным покупателям. В итоге одна зарегистрирована, а по второй отказ - "Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується" Номер строчки присутствует в обоих РК аналогично одна другвід luysia82 - Бухгалтерська практика
Поставщик заинтересован в продвижении его торговой марки в Украине, а мы официальные и единственные их представители, отсюда и желание помочь, видимо у них есть такая возможность. Я задавала вопросы, но в ответ задают вопросы мне.. типа а как надо? а как лучше?..а я не знаю что на них отвечать, точнее отвечать правильно, так как не владею информацией. Спасибо что откликнулись.від luysia82 - Бухгалтерська практика
Прошу помощи! Наш поставщик-нерезидент (не учредитель!) хочет нам перечислить деньги на развитие. Будут ли они возвращены ему в будущем, будет зависеть от моего ответа руководству – какими операциями это лучше всего сделать и какое налогообложение нас ждет. От кого лучше перечислять деньги, от организации или можно от физлица? Пожалуйста, подскажите кто сталкивался, как лучше сделать – возвравід luysia82 - Бухгалтерська практика
У меня теперь три квитанции №2!! какую из них считать правильную?від luysia82 - Звітність
Quote248anna Вы через медок подавали? если да, то там внизу есть строка наступні дії, нажимаете и будет предложено отправить отчет снова Я отправляла 26 вечером, 2 квитанции не было весь день, а сейчас отрправила еще раз и пришла через 5 минут первая и вторая квитанции, но обе только из налоговой вот текст 2 кв, в которой указана дата 26.02 Квитанція №2 Підприємство: ******* Документ: S011від luysia82 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua