Доброго дня!!! Дуже прошу вашої допомоги. При розрахунку середньої зарплати для відпускних 1-с не враховувала суму премії (премії у нас не систематичні, а дуже-дуже рідко). І я сама так думала, що коли премія носить разовий характер, то її не потрібно включати в такий розрахунок. Скажіть, будь ласка, як правильно.Тоді якось потрібно переналаштувати 1-С , щоб ці суми враховувалиь?від Yulka - Бухгалтерська практика
А ви видайте ті 2000 під звіт. І на наступний день поверніть. І не буде переліміту.від Yulka - Бухгалтерська практика
Quoteкалинка сумма на р.сч за кв.- (сумма на р.сч/ 6 (это ПДВ) ) * 3% = ед.налог к оплате для 5% сумма на р.сч за кв * 5% = ед.налог к оплате татка, а де ви бачите, що калинка обкладає пдв єдиним податком? є написано : (сума на розрахунковий рахунок- ПДВ)*3% тобто, якщо взяти ваш приклад : 12000- (12000/6 ПДВ)=10000*3%=300 тобто, вона написала те ж саме, що і ви тільки трішки по-іншому )від Yulka - Бухгалтерська практика
Дата складання РК - квітень, зареєстровано - у квітні. Тоді в квітневу декларацію.від Yulka - Бухгалтерська практика
Мій улюблений форум!!! Щиро всім дякую!!! Ви-найкращі!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
konstantin, щиро Вам дякую за розгорнуту відповідь. Веселих свят!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Не розумію Вашого коментаря, konstantin .Цікавить думка інших форумчан по даному питанні.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Здала вже 1-ДФ. Відповідно у стрічці військовий збір вказувала дохід, з якого утримується ВЗ, а не весь дохід з першого розділу. Думаю я не одна така. Що будете робити Ви? Подавати уточнення? Думаю виправляти ось так. В правому верхньому кутку поставити відмітку - новий звітний. 1 розділ - залишаю пустим (оскільки там все правильно вказано). Бо якщо заповню його,то задвою дані?від Yulka - Бухгалтерська практика
IRINA_KASYAN@bigmir.net , будь ласочка, можете кинути мені ссилку про те, що вона тоді не діяла. Я щось таке пригадую, але смутно.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Підкажіть, будь ласка, ситуація така. Ми продали касовий апарат нижче балансової вартості у 2014 році. Закривали торгову точку. Він нам впав. Склали акт. Продали його за 100 грн. ПДВ не донарахували. Що робити?від Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже Вам дякую!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Скажіть, будь ласка, код виду сплати для пені та штрафу по ПДВ. Хочу подати уточнення.Знайшла код для пені - 106, а для штрафу - 101. Чи не застаріла дана інформація?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Скажіть, будь ласка, код виду сплати для пені та штрафу по ПДВ. Хочу подати уточнення.Знайшла код для пені - 106, а для штрафу - 101. Чи не застаріла дана інформація?від Yulka - Звітність
Чи можливо потрібно РК виписати сьогоднішнім днем? А тоді правильну ПН 21 грудня 2015.від Yulka - Бухгалтерська практика
Потрібна дуже ваша допомога. 1. ПН №100 від 21.12.2015 (ставка 0% - сума 12500,00) 2. РК №133 від 31.12.2015 до ПН №100 від 21.12.2015 (зміна номенклатури ставка 0% - сума 12500). Тепер мені потрібно виписати РК оскільки 12400 за ставкою 0%, а 100 за ставкою 20%. Тобто РК №134 від 31.12.2015 на суму 12500,00. І тоді правильна податкова накладна ПН №135 від 21.12.2015 12400-0,100 - 20%. Чивід Yulka - Бухгалтерська практика
в мене прострочка більше 100 днів, тому й спішу )))від Yulka - Бухгалтерська практика
Зателефонувала на гарячу лінію ДПІ на рахунок штрафу за порушення термінів реєстрації ПН. Цього потрібно було очікувати, відповідь на дане питання відсутня у ЄБПЗ ((( Невже ні в кого не було порушення строків? Будь ласка, відгукніться, що Ви робили в такій ситуації. Одна знайома каже, що вони знімають цей штраф з електронного рахунку, а інша каже, що це неправда (((Я в повному ступорі...від Yulka - Бухгалтерська практика
А цього разу знову потрібно писати пояснення?від Yulka - Бухгалтерська практика
Мені також приходять із запізненням. А цього разу за березень прийшла ПН зовсім не на ту суму, що рахунок((( Взагалі не включала в кредит (смішні суми ПДВ 4 грн).від Yulka - Бухгалтерська практика
epolyanskaya, скажіть , будь ласка, Ви самі нарахували собі штраф і куди ви його платили?від Yulka - Бухгалтерська практика
А от як тепер грамотно виправити помилку по ПДВ? Це я допустила в грудні таку помилку. 1.Спочатку виписати РК до ПН. А тоді правильну ПН, в якій вказуємо поставку 0%-12400, 20%-100. Має бути штраф за невчасну реєстрацію 50% від суми ПДВ (8,34). Його кудись потрібно платити? 2. Тоді потрібно сплати штраф (20% від 16,67) та пеню (???). Це потрібно сплатити до подання уточнення. Правильно я мислвід Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже Вам дякую. Виправила договір. Укладено 2 договора : 1 - наш клієнт нерезидент (замовник) і ми (експедитор), 2 - наш постачальник (перевізник) і ми (експедитор).від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, будьте добрі відгукніться!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Тобто потрібно було виписати 2 податкові накладні(( Тепер потрібно робити коригування і подавати уточнення до декларації. Буде штраф за невчасно зареєстровану ПН і пеня. Якщо ваша ласка, допоможіть розрахувати правильно суми. І ще одне питання: в деку по ЄП включила всю суму 12600 в дохід. Так правильно? Чи потрібно тільки 83,33 включати? Будь ласка, киньте в мене такою інформацією. Просто директвід Yulka - Бухгалтерська практика
Суму яку ми заплатили 12500, а нам заплатили - 12600.від Yulka - Бухгалтерська практика
Так є CMR. В якій вказано мого перевізника (в договорі мене вказано як замовник). Він мені виписав ПН за нульвою ставкою. Я в свою чергу, виписала ідентичну податкову накладну клієнту(між нами укладено договір про ТЕП де ми вказані як перевізник, а наш клієнт як екзпедитор). Розумію, що ситуація трохи неправильна, але так потрібно було для керівництва. Чи правомірним було виписувати мені ПН з 0%?від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, відгукніться!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Між нами і клієнтом укладено договірпро надання транспортно-експедиційних послуг, де ми вказані як Перевізник, а наш клієнт - як Експедитор.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня!!! Ситуація така. Ми - ТОВ на єдиному податку 3 група платники ПДВ. Наш клієнт- замовляє перевезення товарів по маршруту м.Звежинець-Пєрвжи(Польща)-м.Хмельницький(Україна). Ми наймаємо перевізника, який здійснює перевезення. Наш перевізник виписав нам ПН, де вказав постачння на митній території України нульова ставка. Я виписала клієнту ідентичну податкову накладну із вказаннямвід Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua