Скажите, kasve, какой же все таки штраф Вам приписали?від elena500 - Бухгалтерська практика
гда можно посмотреть шрафы, не подкинете ссылочкувід elena500 - Бухгалтерська практика
нет, только з/плата, ну и отпускныевід elena500 - Бухгалтерська практика
У нас скоро проверка с пенсионного фонда.Подскажите что именно проверяют, на что мне обраитить внимание сейчас?від elena500 - Бухгалтерська практика
Нараховую відпускні за серпень місяць 2013 року: з/плата за 12 місяців з серпня 2012 року по липень 2013 року. Питання : у працівника з/плата за серпень 2012 року разом з відпускними за попередній рік, тобото у відомості нарахув.з/пл основна ставка 203,64 грн і відпускні 859,90грн разом 1063,54 грн. Брати для розрахунку відпускних за цей рік всього нараховано 1063,54грн ?від elena500 - Бухгалтерська практика
все я поняла, спасибо большое всем.від elena500 - Бухгалтерська практика
подскажите что за расчет корректировки.від elena500 - Бухгалтерська практика
а теперь они хотят что бы иы вернули им деньги 100 грн, как мне проводить в июне месяце? Дт 361 Кт 311 перечисление платежкой 100 грн, а потом с НДСом что делать?від elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большое ,этот вариант мне больше подходит. Ошибка у с-до на начало. У них сальдо на нач. 1350.Спасибовід elena500 - Бухгалтерська практика
Такі проводки у мене с-до на початок Дт 361 - 1450, оборот Дт 361 Кт 70 - 1350, Дт 311 Кт 361 - 2800, с-до на кінець 361 - 0. Помилка в мене. А повинно бути Кт 100. Сторнувала проводкою Дт 361 Кт 70 -100 грн,виходить Кт 361 100, так як і треба.Але тепер питання: на ці 100 грн, які помлково перерахували нам я не виписую ПН., якщо випишу то не виходить правильність алгоритмувід elena500 - Бухгалтерська практика
яс проводками сторнувативід elena500 - Бухгалтерська практика
писати листа вони не будуть, в слідуючому місяці вони заплатять менше на 100грнвід elena500 - Бухгалтерська практика
покупець.від elena500 - Бухгалтерська практика
Така ситуація, по клієнту у бух.обліку була заборгованість 100 грн, але виявилась помилка, виходить що по клієнту нема заборгованості, і до того він заплатив на 100 грн більше, тобто виходить передоплата.Як це виправити проводками, допоможіть.від elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большое - пребольшоевід elena500 - Бухгалтерська практика
40 Задача № 6. Облік витрат на придбання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом если можно вот этот номер скиньте № 35 17.04.2013 сторінка 40, пожалуйста...від elena500 - Бухгалтерська практика
лицензия на 4 года, а износ начислять? форма 20 ОПП зачем?від elena500 - Бухгалтерська практика
неужели никто не получал лицензию???? может такие проводки Дт Кт 631 311 - перечисление за лицензию 127 631 - получение лицензии 91 133 - износвід elena500 - Бухгалтерська практика
спасибовід elena500 - Бухгалтерська практика
Получили лицензию на користування радиоч.рес., оплачивали в бюджет, подскажите проводки... Дт Кт 641 311 - перечисление за лицензию 127 641 - получение лицензии??? 91 133 - износвід elena500 - Бухгалтерська практика
Мы оплатили РЕСу (за свет) счет, но сумму больше чем в счете, тоесть получилась предоплата. Подскажите какие проводки будут: Дт Кт 92 631 - сумма со счета без НДС - 357,27 644 631 - НДС со счета - 71,45, а оплатили 600 грн они же выпишут НН на сумму 600 грн, а как мне ее провести. Помогите. сделать еще одну проводку Дт Кт 644 631 - НДС на предоплату 28,55 грн?...від elena500 - Бухгалтерська практика
и я хочу, пожалуйста Kolesnik_Elena4@mail.ruвід elena500 - Бухгалтерська практика
Давайте, пока по почте, а потом по ходу разберемся. Напишите свою почту.від elena500 - Бухгалтерська практика
есть такие, давайте, обмениваться опытомвід elena500 - Бухгалтерська практика
Мне выслали акт здачі-прийняття робіт, у ньому вказано "поставка електронного дестибутитва комп'ютерної програми М.Е.Дос та постачання пакетів оновлення......" и на какой счет мне поставить? мне посоветовали на 127 и получаеться износ на год, так как через год мы же будем опять покупать программу или просто будем платить за обновления?від elena500 - M.E.довый
Купили программу медок, как ее правильно провести в бух.учете. Дт Кт 631 311 - 1200,00 оплата 127 631 - 1200,00 91 133 - 50,00 (износ на 2 года, 1200-24=50 ежемесячно) Так, подскажите?від elena500 - M.E.довый
если я начислю отпускные все (ноябрь и декабрь) в ноябре и выдам их тоже в ноябре, то "если начислите отпускные декабря в ноябре, то в отчете по ЕСВ за ноябрь будет 2 строки в табл.6: 1-ая строка - начисление ноября, 2-ая строка - начисление декабря с указанием месяца." Спасибовід elena500 - Бухгалтерська практика
спасибо большое.а в отчете ПФ, что-то поменеяется?від elena500 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua