вопрос видимо о том за 3 квартала отчет подавать или все же годовой за период нахождения на общей системе)тоже послушаю.в налоговой сказали годовой)від Marizell - Звітність
Шустрик,подскажите, а что у вас в шапке отчета написано приказ 813 или все же старый номер?від Marizell - Звітність
Quotemeg Есть такой) Так это и есть ожидаемый новый отчет? Меня смутило,что в шапке наказ Министерства финансов №435 и т.д.Остался прежний... меня тоже интересует шапка))Кто в курсе*?від Marizell - Бухгалтерська практика
ну может я неправильно поняла вопрос,но да для НН от нереза нужно лимит поднимать для регистрации да если лимит ноль у вас пополнять ел.рах.Другое дело что с него эти деньги не списываются по этим НН,так как НО=НК и все. И то что вы пополнили для увеличения лимита там себе лежит.(если выписываете и поднимаете лимит для обычных НН например,то регистрируйте в этот же день сначала на нереза пока лимвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Ого, ну и умеете вы систему обойти.... Скажите, а НН по импорту услуг (которая сама себе выписывается) считается как НН на неплательщика? Ну да, там НК одновременно с НО, но, если не хватает лимита, то можно её вообще не регистрировать? Или с ВЕДом лучше не шутить? мы выписываем и не шутим)від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Что значит "проводите, что все расчитываются за свои"? Это как вы делаете? Я провожу авансовый отчет. Вижу в нем слип, уже понятно, что не за свои. Ожидаю списания средств со счета. Вижу в БВ на нужные суммы и закрываю дебиторку по АО. Все на основании первички. Что в этом процессе вас смущает? Или мы говорим о разных вещах каких-то? Насчет проводки Дт 3721 Кт 333 - читаевід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya. помогите разобраться пожалуйста. тогда и что выходит.... что человек купил за свои,а потом раз и чек на списание с карты этим с опеределенной датой и с указанием магазина? если как вы говорите, то у меня все подотчетники покупают за свои..и должны не картой расчитываться а снимать с нее деньги просто в банкомате уже после покупки товаров,тогда в чем смысл корпоративной карты и аввід Marizell - Бухгалтерська практика
ой и меня тема волнует все же..провожу по дате чека и банковскую выписку по списании с карты. тоже датой чека По факту списание проводит банк через 3-5 дней. Так как провожу в авансовом у меня предоставлен аванс подотчетнику( по логике именно для этого и существует к/к ), а если проводить по банковской выписке то я выхожу что должна ему до списания по банку с карточки.. Моя логика такая,что рвід Marizell - Бухгалтерська практика
Добрые люди а как мне проверить,если мы покупаем у фопа например,расчитываемся картой. И принест он мне Чек терминала и товарный чек...Я же не знаю какой у него оборот и должен ли был он это провести через РРО.Я правильно понимаю,ко мне вопросов как к покупателю же не будет? Заранее спасибо откликнувшимсявід Marizell - Бухгалтерська практика
Насколько я помню то только вознаграждение ФОП облагается ЕН тоесть ваши 1500. НКУ 292.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).від Marizell - Бухгалтерська практика
Попасть бы еще туда)))) резервный адрес никто не подскажет?пожалуйставід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteMarizell QuoteЛяля - Оля я в среднесписочную не включаю, в штат включаю Ляля-Оля,спасибо ,что не прошли мимо В штат включаете как целые единицы?То есть работают по 4 часа но включаете все равно 2 человека в штатную? да, считаю по единице.... просто у меня есть, например, 0,125 ставки, тогда везде как бы нули получатся. Задолбаешься объяснять... Спасибо за помощь Ляля-Олявід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля я в среднесписочную не включаю, в штат включаю Ляля-Оля,спасибо ,что не прошли мимо В штат включаете как целые единицы?То есть работают по 4 часа но включаете все равно 2 человека в штатную?від Marizell - Бухгалтерська практика
и снова этот вопрос для меня.(( если 2 совместителя по 0,5 ставки. то как я поняла -в Середньоблікову точно НЕ включается -в штатную есть 2 варианта: либо руководствоваться инструкцией по статистике тогда НЕ включать либо разъяснениями ПФ и Включать тогда на первое число в моей случае будет именно 2? Буду благодарна за помощь!від Marizell - Бухгалтерська практика
Quotefenka QuoteMarizell А как не нарушить?) тоже интересует вопрос подобного рода. если пускать Нерасп.прибыль на черти что (не по хоз деятельности),как это не показать в расходах чтобы не уменьшать фин.рез в текущем периоде? как вы поступаете не подскажете?(а то я такой знаток))))))) Показывайте как есть, не мудрите. Так, к слову :я тоже знаток небольшой, но веду предприятие больше 20від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка ИМХО- все по бухучету! не понимаю, что можно купить реально, как ЧЧ))- отремонтировать дом учредителя? отправить к массажисту его котика?))- ну удержите НДФЛ)), так больше делать не будет если это не яма или обнал, тогда: или ОС, или услуга и т.п., собираете бумажки и учитываете в БУ автор не хочет рассказать что? если уж совсем не хочется показывать в расходы, вынимайте нал пвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) У кого больше 20 млн, берут на работу бухгалтеров, которые таких вопросов спустя почти два года не задают, уж извините Котег,не злитесь я не веду более пред-тие более 20 млн.Я хочу разобраться для себя. Еще раз спасибо за ответы.від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Вы мелкашки, скорее микрашки. О каком другом варианте еще может идти речь, если доход до 20 млн? Котег, вопрос задан и для более 20 млн. У них в разницах налоговых есть о подобном речь?Если да пойду читать))від Marizell - Бухгалтерська практика
Спасибо большое Котег :-) и Oxi за ответы. Жаль что нет другого варианта. Хорошего дня!від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteOxi а какая тут должна быть нормативка :не показать в расходах чтобы не уменьшать фин.рез в текущем периоде? Наверное я что-то не понимаю сама не судите строго.Заранее спасибо что отвечаете вообще.Вопрос для меня новый и сложный...разбираюсь... Мы готовы заплатить налог на прибыть с большей сумы, да хотим не показать в расходах то на что потратили нераспр.прибыть...если это реально вообщевід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteOxi дороже потом будет расшифруйте если не трудно.Хочется понять суть..или отошлите меня в нормативку какую-то..я за)від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteOxi зачем их снимать? не хотим уменьшать фин результат.від Marizell - Бухгалтерська практика
А как не нарушить?) тоже интересует вопрос подобного рода. если пускать Нерасп.прибыль на черти что (не по хоз деятельности),как это не показать в расходах чтобы не уменьшать фин.рез в текущем периоде? как вы поступаете не подскажете?(а то я такой знаток)))))))від Marizell - Бухгалтерська практика
еще раз вам спасибо!!!!!Хорошего днявід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) На себестоимость ОСа или запасов вы мой спаситель)))))))))и регламентировано это ПСБО 9 верно?від Marizell - Бухгалтерська практика
почитала другие темы..списание обсуждается на 949 счет. все же сомневаюсь. еще раз спрошу может кто ответит или бросьтесь нормативкой буду одень благодарна(может я неправильно понимаю ПСБО) так я сюда еще спрошу т.к все равно сомневаюсь. Итак как правильно учесть НДС по АО чек более 240 грн и нет НН если товары куплены и являются составляющей себестоимость оказанных услуг. волнует вопрос кудавід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Я делаю Дт 949 Кт 3721 Здесь недавно в другой теме с подобным названием обсуждали этот вопрос. спасибо значит пропустила ее..буду искать!від Marizell - Бухгалтерська практика
Посмотрите на форуме этих тем уже полным полно.від Marizell - Бухгалтерська практика
волнует вопрос куда все же списать НДС по чеку (не получена НН и не будет ее) По ПСБО (9) на себестоимость могу отправить и тогда в авансовом будет Дт 281 Кт 3721 стоимость товара без НДС Дт 6442 Кт 3721 -НДС И потом либо ДТ 281 КТ 6442(учесть в первоначальной стоимости товара) Либо списать Дт 949 Кт 6442 какой метод правильный? Заранее благодвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну да, хоч і порушення терміну, але ж реєстрація в червні))) ото ж и я так подумала))))Спасибо Шустрик как всегда выручили)))Хорошего дня!від Marizell - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua