Спасибо вам всем за ваши комментарии! Вы дали четкий и вразумительный ответ, а то столько раз спрашивала об этом в налоговой и ПФ и толку никакого не быловід Lyu - Бухгалтерська практика
отчет подавался в 2018 в срок за 2017 год с пометкой "Ліквіаційний". Насчет того, что у меня есть штамп, что отчет сдан, мне ответили в налоговой, что мы у вас его приняли, отправили в ПФ, а ПФ забраковал, вот и висит как не принятый в базе. Потом я в создала ключ, в ел. кабинет и увидела кв. № 2 о не принятии отчета, то есть сам штамп на бумажном отчете мне ничего не дает, факт остаетсвід Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Инспектор ПФ какой-то неграмотный попался. Знаю не одного ФОПа, которые в январе-феврале 2017 года закрывались, все платили минимальный взнос. я уже привыкла, что эти инспектора не помогают, а наоборот запутывают, может, чтоб больше штрафов потом скачать. Вот и обратилась сюда за коллективным мнением практикующих бухгалтеров, тоже склоняюсь к мнению сдать отчет с заполненным январем ивід Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteSashA2017 вы в январе СНЯТЫ с регистрации! с февраля уже не предприниматель, ничего они не доначислят. они ж сами вам говорят, что заплатить нужно только за январь. они так не говорят, это мое предположение, причина непринятия все графы пустые, значит нужно было январь заполнить. Как раз инспектор ПФ говорит, требовать принятия пустого сейчас в налоговой. То есть мнения ПФ и налоговой расхвід Lyu - Бухгалтерська практика
я и есть тот бухгалтер, просто вначале не разобралась с принятием нового закона и переходными положениями, сделала так, как сказали в налоговой, пустой отчет приняли, думала, что все хорошо, можно забыть об этом ФОП. Почему письмо спустя аж 3 года, фиг знает, и почему инспектор ПФ, который прислал письмо говорит добиваться в налоговой принятия пустого отчета, говорит идите жалуйтесь к начальству,від Lyu - Бухгалтерська практика
в кабинете статус ПРИПИНЕНО. Начислений по налогам нет. По отчетам висит этот, с квитанцией № 2 НЕ ПРИЙНЯТО. В налоговой говорят, ничего не знаем, разбирайтесь с ПФ. А в ПФ говорят, требуйте в налоговой, чтоб приняли пустой отчет, это они виноваты, что не принимают.від Lyu - Бухгалтерська практика
Простое пришло. Дело в том, что когда в январе 2017 закрывали, то в налоговой сказали сдать пустышки с пометкой "ликвидационные", написать письмо на проверку и ждать в порядке очереди, так как давно не было деятельности, то проверка пройдет тихо, спокойно. Я звонила уже в ПФ, сказали все-таки требовать в налоговой принять пустой отчет, а в налоговой говорят, что пустой отчет у них провід Lyu - Бухгалтерська практика
Заявление на прекращение деятельности подал 17.01.17. В реестре стоит:Стан суб'єкта: ПРИПИНЕНО 18.01.17. Ликвидационные пустые отчеты за 2017 год подал своевременно, до этого деятельность не велась много лет. Решил закрыться, так как начиная с 2017 нужно было платить взносы в ПФ, даже если нет деятельности. И вот, спустя 3 года, оказывается, что пустой ликв. отчет Додаток 5, который в налогвід Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо всем большое!!!!від Lyu - Бухгалтерська практика
Quotelypusty Спец. счет для таких выплат открыт в банке. Можно с текущего счета уже сейчас выплатить сотруднице, которая принесла больничный, а потом когда деньги придут на спецсчет от ФСС перевести их на текущий счет фирмы? Нет спасибо, я тоже так думаю, но перерыла кучу инфы, но запрет на это не нашла. Надо как-то объяснить сотруднице, почему мы не можем выплатить ей, очень хочет по-быствід Lyu - Бухгалтерська практика
Спец. счет для таких выплат открыт в банке. Можно с текущего счета уже сейчас выплатить сотруднице, которая принесла больничный, а потом когда деньги придут на спецсчет от ФСС перевести их на текущий счет фирмы?від Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Lyu - Бухгалтерська практика
у меня так с дизельным топливом, который используют в течении всего месяца, акт мы покупателю готовим с середине месяца, а расходку за весь период поставщик дизельного топлива дает только последним днем месяца. Так же с амортизацией машин и механизмов, которая включается в себестоимость, но начисляется только в конце месяца. Может быть все такие расходы собирать не на 90 счет а на 91-й общепроизвід Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Нужно читать сам договор Украины и Германии об избежании двойного налогооблажения. Там могут быть предусмотрены другие ставки или полное освобождение от налогооблажения доходов нерезидента в Украине. Читаю этот договор и на 100% не уверена, но думаю, что налог на репатриацию не возникает, вот некоторые его пункты: - 1. Прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується твід Lyu - Бухгалтерська практика
Мы юрлицо, плательщики налога на прибыль имеем услуги от юрлица нерезидента (Германия): 1. Проектные услуги; 2. Аренда оборудования, ввезенного в Украину по временному ввозу. 3. Покупка оборудования, которое ввозилось в Украину по временному ввозу В законе о налоге на репатриацию указано, что объектом налогообложения являются: -доходы от инжиниринга -лизинговая/арендная плата -прочиевід Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо! Чувствую и нас ждет эта неразбериха с письмами и корректировками, так как обратились с запросом еще в середине ноября, до сих пор на рассмотрении. Таможня и налоговая говорят не внятно и кардинально разное, в интернете тоже не могу найти ответ, чтоб быть уверенной на 100% как правильно отразить ситуацию в учете и отчетевід Lyu - Бухгалтерська практика
да, я тоже так думала. Но каждый раз мы делаем сверку с таможней и вот эта сумма там не проходит. То есть задолженность по взаиморасчетам с таможней эти - 30 тыс не изменила. Как мне объяснили, эту сумму будет казначейство отправлять на р\с нам напрямую, минуя таможню. Как бы, некорректно сторнировать 3771. Но наверное пока так и придется сделать?від Lyu - Бухгалтерська практика
да, запуталась я совсем, такая операция у меня в первые, в поиске нужной информации не смогла найти. Спасибо вам огромное за подсказку! Еще прошу скажите последнее, сторно делать 6412 счета и какого еще, чтоб правильно сформировало проводки и попало в декларацию? Так как документ ВМД по импорту не дает мне делать значение НДС со знаком минусвід Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка смотрите реестр операций по периодам! проверьте, в октябре (когда была временная) 100? -30 - это операции за ноябрь? тогда в Декл в 11.1 с знаком минус я вот теперь думаю, скорей всего у Вас будет не лист коригування, а какой то иной документ, что-то типа объяснительной записки- по временной ввезли 100, оказалось по постоянной 70, просим 30 вернуть. Просто лист коригуваннявід Lyu - Бухгалтерська практика
в этом реестре операций стоит: Реєстрація митної декларації с мумой операции - 30 тыс. (со знаком минус). Дата постоянной декларации с кодом НДС 099. Как тогда отображаем в декларации?від Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Буду смотретьвід Lyu - Бухгалтерська практика
смотрю все именно по медку (Витяг щодо суми податку на яку платник маэ право зареестувати ПН). Возврат ждем именно на расч.сч. по другому сказали никак. А в кабинете, это где именно посмотреть?від Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка по временному ввозу не подскажу, но!! НДС, уплаченный на таможню, попадает в ЕРПН только (!!) по МД и листам коригування. Вы говорите, что в ЕРПН эта сумма уже учтена на уменьшение лимита, тогда не понимаю, о каком листе коригування идет речь? Можно поподробнее ситуацию- ввезли временно, задекларировали НДС пусть 100 тыс, потом оформили постоянно на сумму 70 тыс- меньшую на 30 тыс? ивід Lyu - Бухгалтерська практика
Очень прошу ответить, кто сталкивался. По временному ввозу завезли оборудование, уплатили НДС согласно коду 028. Потом это оборудование купили и оформили дополнительную МД 40, в которой указано, что НДС на 30 тыс грн к уплате меньше (то есть стоит код 99), согласно которого эти 30 тыс грн. подлежат возврату из бюджета нам. Как отобразить в декларации НДС эту возвратную сумму НДС и каким периодомвід Lyu - Бухгалтерська практика
Спасибо! Выходит, что не участвуют наши совместители в расчете. Сбило с толку, что на семинарах разные лекторы смотрят на этот вопрос по-разному. Очень интересно, возникали ли в практике проверок у кого-то такие вопросы?від Lyu - Бухгалтерська практика
Прошу помочь в спорном вопросе. Совместителей нанимали на не большой срок на 3-6 месяцев, то есть они не являются штатными работниками. Основных штатных всегда было 7. Попадаем ли мы в предел, когда инвалида можно еще не трудоустраивать или же эти совместители будут участвовать в расчете квоты и нужно было регистрироваться в фонде инвалидов и теперь подавать отчет и платить штраф за отсутствие ввід Lyu - Бухгалтерська практика
а если на фирме работает 7 штатных работников и 10 внешних совместителей на 0,5 ставки, то можем обойтись без приема инвалидов?від Lyu - Бухгалтерська практика
Мы юрлицо, резидент. Имеем услуги от юрлица нерезидента (Германия): 1. Проектные услуги; 2. Аренда оборудования, ввезенного в Украину по временному ввозу. Обе услуги с местом происхождения в Украине. Украина имеет конвенцию с Германией об избежании двойного налогообложения. В таком случае нужно нам начислять и уплачивать налог на репатриацию или нет?від Lyu - Бухгалтерська практика
QuoteKatrin0515 Подскажите и мне, пожалуйста - если был убыток за 2016, в 2017 прибыль. Подаем отчет о льготах(до 01.03 он?) и в самой декларации этот убыток в приложении РІ нужно указывать - в какую именно строку. Спасибо! Почитайте последние страницы этой ветки. Отчет о льготах до 09.02.18. Строка в РІ 3.2.4від Lyu - Звітність
Quoteolenavital Підкажіть, будь ласка, ми ТОВ створене в 2017 році, доходи до 20 млн. Якщо прийняти рішення про незастосування податкових різниць, то в Деці не треба додаток АМ подавати? (в мене нараховувалась амортизація по 92 і 93 рахунках). бо я щось взагалі запуталась(( не надо. Чуть выше об этом писаливід Lyu - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua