спасибо за ответ. а по поводу в одни день - думаю да.від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Уважаемые Коллеги!!! может кто сталкивался, просветите, плз. Мы - импортеры. хотим заключить с заказчиком договор комиссии, но он с нами рассчитывается налом. вопрос в следующем - возникают ли какие-то проблемы с кассовой дисциплиной или налоговой при внесении нами же на счет денег (допустим, 350 тыс грн) от физ лица?від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
у нас открыт счет в Эрдэ банке. зависло прилично денег. в банке введенеа временная администрация. есть ли шанс на возврать денег?від бухгалтеренок - Юридичний
здравствуйте!! КТО РАБОТАЕТ С НЕПРИБЫЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУСТА - в отчете про выкористання коштив неприб орг. что заполняется? я методом изучения деки пришла к тому, что - у меня ОСББ - соответственно - все, что зашло на счет - это внески до резервного фонду квартплаты (не коммуналка,а именно взносы в фонд ОСББ) - идет в строку 7.1.1, 7.1, 7 (соответственно 15 ознаке неприбыльнвід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Товарищи!!! кто отчитывается в Ирпене - подскажите, плз реквизиты уплаты НДФЛ?? не могу найти... прям как заколдованные какие-то...від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка это хорошо, когда клиенты идут навстречу и не встают в позу ооо, эт точно ведь все мы люди..від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
докладываю - контрагент не имеет ничего против регистрации налоговой датой акта на 920 тыс) еще раз всем спасибовід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
попробую поговорить с контрагентом. спасибо большое за отзывы. приятно осознавать, что не остаешься один на один с вопросами. еще раз БОЛШОЕ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. СПАСИБО!!від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
та клиенту будет побарабану. ту вопрос в том - как попробовать выкрутиться от налоговойвід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
только что пришла в голову идея - а что если сделать каку - акт то закрывается в конце месяца на общую сумму. так может концом месяца и выписать налоговую на разницу?? хм.. по порядку. оплат было 3. первую я зарегистрировала, остальные 2 - нет. так может пренебречь первым событием и выписать по дате акта на эти 920 тыс? или лучше сдаться?від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Дорогие форумчане!! подскажите, пожалуйста - в сентябре я не зарегистрировала 2 налоговые накладные. (не кидайтесь тапками - свою вину полностью осознаю)) регистрации подлежали налоговые на услуги. суммы 520 и 400 тыс. так вот. - каковы пути решения проблемы? я пока вижу только, что надо контрагенту подавать с отчетом жалобу. и вот вопрос. - что будет проверять внеплановая? какой период времени?від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
QuoteRediska Если Вы создадите ОС ВНР, то она и амортизироваться будет дальше... завышая расходы. Я бы скорей всего уже и забыла бы про неё. Ну была, ну самортизировалась полностью в 1 кв. 2012, ну сроки амортизации не выдержаны (тем более они ставились, насколько я понимаю, не при Вас по результатам инвентаризации 01/04/2011). Все же лучше, чем химичить чего-то с двумя додатками... спасибо овід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
QuoteRediska А временная налоговая разница не должна ли амортизироваться на протяжении 3-х лет прямолинейнім методом? Куда ж она делась, ведь 3 года не прошло... мне эта фирма не так давно досталась... а как же теперь выйти из ситуации? может стоит создать сейчас ОС "временная налог разница?" хотябы на сумму, которая была в 1 квартале.... и молиться, чтоб не заметили..від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
я показываю, если зп выплачена до 20 числа следующего месяца. (в данно случае за март в апреле) недавно разговаривала по сему поводу с инспектором - одобрилавід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! хотелось бы услышать мнение бухгалтеров.. У меня не очень большой стаж работы главный, но я стараюсь. так вот сейчас в замешательстве. в первом квартале еще была амортизация временной налог разницы по инвентаризации на 01.04.11... соответственно было приложение Інші витрати. сейчас этой суммы уже нет и соответственно 1С не тянет это приложение. меня сбивает с толку то,від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
спасибо за откликвід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, у всех нумерация красиво ложится?? у меня, на пример, такие условия работы, что нумерация скачет просто катострофически. пыталась пропускать номера, предугадать и тд. проходит далеко не всегда. сейчас есть галочка "упорядочить налоговые по номеру". при таком раскладе - налоговые совпадут с номером по порядку, но даты будут разбросаны. хотя про даты в положении и невід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Quotedar_ya новая акция от электронной отчетности ДПА: не хочешь сам стоять в очереди, пусть за тебя это делают твои отчеты...интересно посмотреть, какая по счету в очереди моя дека по прибыли в электронный ящик ДПА??? и вообще попадет она туда сегодня или ехать в налоговую и обогнать ее? ( печально... обидно нестись сломя голову, стоять в очередине и услышать, что дека прошла по электронке.від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
у меня пришло штук по 3 уведомления на каждое приложение и деку, по пару первых квитанций, а вторые квитанции пришли на все, кроме СВ и самой деки. дозвониться никому не могу, ну неужели придется ехать!?!??!?!?!? в прошлом квартале тоже самое было. пока стояла в очереди. заработал сервак и пришли квитанциивід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
большое человеческое спасибо за помощь! так важна поддержкавід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля те НН, которые не отражаете в декларации, имеет смысл учитывать на 644 счете. Тогда не будет "ломаться" остаток по расчетам по НДС тобишь поставить галочку в "проводку по НДС делать по налоговой накладной" и перепровести все документы. так? тогда 6442 заработаетвід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
тобишь поставить галочку в "проводку по НДС делать по налоговой накладной" и перепровести все документы. так? тогда 6442 заработаетвід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
ОШИБЛАСЬ - дебетовое сальдовід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
по 6415 висит кредитовое сальдо.. многие налоговые не учитывала в учете пока. но эта сумма тянется в баланс в деб заборгованість за розрахунками з бюджетом. rподскажите, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации. ведь не стоит показывать долг, правильно? какими проводками можно закрыть. заранее прошу прощения за глупый вопрос. но не хватает опыта еще..від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
ТОВАРИЩИ!!!! кому-то еще звонят с налоговой с требованием перевести денег авансом?!!! устала отгавкиваться. а сегодня зарядили, что с города пришла распоряга, у кого 25 строка в деке за ноябрь уменьшилась по отношению к октябрю - то разницу ОБЯЗАНЫ перечислить на счет. якобы вы же потом ими и будете пользоваться, но сейчас НАДО. есть ли у кого подобные звонки последние пару недель??від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Quoteбухгалтеренок паника охватила просто)) вроде и сама уже понимаю, что ничего сверхстрашного нет>< но спасибо за участие O_о кх... я другой смайлик пыталась вставить в сообщение....(від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
паника охватила просто)) вроде и сама уже понимаю, что ничего сверхстрашного нет>< но спасибо за участиевід бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
Товарищи, перестаралась в желании сделать все как надо. регистрирую заявки по двум предприятиям и автоматически создала заявку "Контрагенты" и подала ее. а там нет физиков контрагетнов... как быть? можно ли как-то снять ее с рассмотрения, если она только зарегистрирована???від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
у меня первый платеж на 632,а июньские уже на 3712. подозревала, что проблема в этом. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ и человеческое.від бухгалтеренок - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua