віднести на рах 109 і амортизувати 3 роки прямолінійним методом, і цю амортизацію слід відносити до витратвід italy - Бухгалтерська практика
може хтось має скиньте будь-ласка на попрошайку або дайте ссилку. Наперед вдячна!від italy - Бухгалтерська практика
QuoteМОРОЗОВА Я вытянула все в эксель, проверила сроки службы, где меньше, чем по НХ, испрвила в карточке, добавила, не жалко. Просуммировала, сравнила с остаточной стоимостью групп по налоговому учету, и разнциу (НУ -БУ) обозвала "Налоговой разницей", ввела через "ввод остатков ОС" в программу , поставила срок службы 3 года, и все. Делов-то! А як Ви в 1С проставляли групу ОЗвід italy - Бухгалтерська практика
логин: cadger пароль:1111111 (7раз)від italy - Бухгалтерська практика
зайдіть на попрошайку, там євід italy - Бухгалтерська практика
цифрова камера - прилад для фіксації оптичного зображення на спеціальному носії - фотоплівці або у формі компютерного файлу на електронній карті памяті. а так як це оптичний прилад, вона попаде у групу 6від italy - Бухгалтерська практика
Добрий день у мене на балансі висить ОЗ стіл залишковою вартістю 23,55 грн, я хочу його списати 01.04.2011р., але мені сказали, що я його б мала списати в березні. як правильно?від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ми купили товар по чеку на суму 800 грн пдв 133,33 грн, я можу 40 грн . У чеку всі дані вказані, податкової не маємо. Я можу 40 грн по цьому чеку віднести до ПК? І що робити з рештою суми?від italy - Бухгалтерська практика
прочерк -згідна, а дата рахунку ні на сайті ДПА написано:Діє з 01.01.2011 При заповненні рядка "Вид цивільно-правового договору" податкової накладної у разі постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін слід зазначати: у полі "вид договору" - "Договір купівлі – продажу", "Договір на виконання робіт" тощо; у полі "від" - дату виконання уснвід italy - Бухгалтерська практика
Так все ж таки як Ви заповнюєте цей пункт, бо приходять податкові накладні і всі різнівід italy - Бухгалтерська практика
водій помив авто у фіз особи про що вона видала товарний чек. Чи потрібно у неї ще взяти акт про виконання робіт, чи чеку достатньо?від italy - Бухгалтерська практика
доброго дня у журналі прочитала: Підприємства, які не є податковими агентами з екологічного податку, але були платниками брудного збору за викиди пересувними джерелами забруднення, мають подати заяву про відсутність у них у 2011р. обєкта обчислення екоподатку у звязку з тим, що вони не є податковими агентами. Хтось це робив?від italy - Бухгалтерська практика
і мені будь-ласка ДУЖЕ ПРОШУ n.matviiv@rambler.ruвід italy - Бухгалтерська практика
чек нефискальный - не имеет права формировать ваш НК так, але він ж і так без ПДВ, я в реєстр його включаю як неплатние ПДВ, я ж маю право по цьому чеку віднести ці послуги на ВВ?від italy - Бухгалтерська практика
у нас товарний чек без номера без ІПН, тоді що робити може краще не включати в реєстр і податкову декларацію?від italy - Бухгалтерська практика
а що ви пишете в графі порядковий номер коли ставите послуги банку?від italy - Бухгалтерська практика
доброго дня! у нас є два товарні чека без номера, без ІПН, на суму 160 грн обидва. у реєстр я їх внесла, де вид документа я ставлю ЧК, а номер под накл я ставлю прочерк, мені прийшла відповідь що відсутнє значення в полі номер под накладної. Хтось з тим стикався? Що потрібно ставити? Дуже прошу допомогти!від italy - Бухгалтерська практика
Доброго дня, у нас висить на балансі основні засоби, які віджили вже своє, наприклад моб. телефон, залишкова вартість якого 15 грн. ці основні засоби 2,3 груп. перевірте будь-ласка чи правильно я склала проводки: 1) дт 131 кт10 2)дт 976 кт 10 У податковому обліку я не змінюю нічого, як амортизувалась так і буде дальше? (ВД і ВВ я не чіпаю?) І чи я повинна нараховувати ПДВ на залишкову вартісвід italy - Бухгалтерська практика
Працівник працює на основному місці і по-сумісництві на іншій фірмі. йому надавали соц. пільгу на двох місцях роботи. недавно це виявили. чи можливо таке, щоб з працівника не знімати штраф та суму наданої вже пільги, а сплатити ці кошти за рахунок підприємства?від italy - Бухгалтерська практика
але в цю суму входить 2009р., податківці не знімуть мені ВВ?від italy - Бухгалтерська практика
на сайті ДПА, я дзвонила в свою податкову (Рівне), сказали здавати на старих бланкахвід italy - Звітність
Така ситуація: наша фірма заключила договір з банком про приймання платежів від населення і 1% комісії ми повинні сплачувати банку. Протягом 2-х років ми не сплачували комісію, просто забули. сьогодні банк побачив це і просить погасити їм цю заборгованість, а це не мало 38 тис грн. Скажіть будь-ласка чи попаде ця сума на ВВ? і як я повинна її провести?від italy - Бухгалтерська практика
я так і думала, але один бухгалтер сказала, що якщо я так зроблю то у мене з тією фірмою буде розходження так як вона мене зазначить в колонці інші, тому мені треба показувати у реєстрі чек і 100000000000"від italy - Бухгалтерська практика
купили товар у магазині практікер, видали чек де вказано всі реквізити (ІПН, адреса, назва...) у реєстрі я показую назву підприємства і ІПН чи назву не вказую і ставлю "100000000000"?від italy - Бухгалтерська практика
1000 грн - це правильно!, а у вашій податковій помилились, передзвоніть до них ще раз і уточніть.від italy - Бухгалтерська практика
а чому 1333,33? як Ви розраховуєте?від italy - Бухгалтерська практика
я в 1с списую актом на 92рах., лампи, цвяхи на 91рах.від italy - Бухгалтерська практика
я зрозуміла, дякую svinka!від italy - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua