На предприятие трудоустроили водителя на Газель для развозки продуктов питания по точкам по городу, раз в неделю в соседнюю область. В день по городу работы на 4 часа. И не каждыйдень выезд. Остальное время это предрейсовый и послерейсовый осмотр авто, водитель сам осуществляет ремонт. Оклад 4000. Как правильно начислять ЗП? Если мы хотим показывать 8 часовой рабочий день ему? Просто нет возможновід Annet99 - Бухгалтерська практика
ООО орендовало нежилое помещение (фундамент и стены - больше ничего) для складского помещения, офисного и возможно, производственного. Заключили договора напрямую на электроенергию, воду, газ, вывоз ТБО, охрана. Обленерго и водоканал протягивают оборудование, ставят счетчики. Можно ли расходы на подготовку к использованию помещения включить к затратам. Как это правильно отобразить? Везде есть ивід Annet99 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, що думаєте?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Quotealexsa А если НН срок регистрации 21.01, зарегистрирована 23.01, её включать в деку февраля? или можно в деку января? Срок регистрации нарушен... Зарегистрирована в январе - значит и в деку января.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Виписали покупцю зайвий РК на повернення нам (постачальникам) товару у жовтні 2016 р. Покупець зареєстрував цей РК (зменшив ПК). У декларації пройшов. А на сьогодні знайшли помилку - товар не повертався, тому й РК не потрібно було виписувати. Є сумніви у вірності оформлення виправлень. Чи вірно: виписати РК на збільшення товару, який коригували у жовтні, датою 23.01 з причиною : Помилково виписавід Annet99 - Бухгалтерська практика
QuoteMusja 0-800-501-00-70 выбираете раздел ПДВ (натисніть 1), и внем раздел "стан реєстрації елекктронної звітності та реєстрація ПН" (натисніть 2) Да там как на улице - мороз!від Annet99 - Бухгалтерська практика
У меня последний день, деньги не зачислены, нн не регистрируютсявід Annet99 - Бухгалтерська практика
у мене на приходят квитанції 1 та 2, тільки повідомлення. Відправляла як звіти, так і податкові в ДФС.Що з сервером? У вас також??від Annet99 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля зависит от назначения склада, выше Р.В, писала. также обратите внимание, чтобы ваши ремонты не вылезли боком допблагом физику-арендодатору как бесплатные услуги. У нас арендатор- предприятие. Взяли в долгосрочную аренду. Как физлицу арендодателю это может выйти боком? Мы ничего компенсировать точно не будем.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Мы не нанимаем машины, это делают заказчики, но у них нет возможности выписать ттн, т.к. машины привлекают разовые ( перевозчик физлицо)від Annet99 - Бухгалтерська практика
Покупаем сырье для изготовления продукции. Часто поставщики привозят сырье по накладной без оформления ТТН (т.к. нанимают машины на разовые ездки). Мы это сырье используем для себя. Звонила в аудит. консультацию, сказали легко снимают НК и расходы по покупкам без ТТН Так ли это? Задним числом никто не хочет ТТН составлять, подскажите как быть?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы! Действительно мы (Арендаторы)заключили договора на коммунальные расходы напрямую, а в связи с оформление этих договоров имеется очень много расходов. И уже есть счета за коммунальные расходы. Но мы пока готовим помещение к использованию. Так вот не пойму - как учитывать расходы арендованного помещения? Пока нет производства, только склад. Т.е. на 93від Annet99 - Бухгалтерська практика
Предприятие арендовало помещение для производственных и складских целей у физического лица. Договорились, что предприятие не оплачиват деньги за аренду, пока мы не сделаем ремонт, установим счетчики на воду, газ, свет, т.е. подготовим помещения. Вопрос: являются ли расходами осн. деятельности - на ремонт, установку счетчиков, оплату ком. услуг этого помещения, пока нет актов и оплаты за аренду.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Наприклад 1.10 оплатили 300 л ДТ на 5000 грн, згідно подорожніх листів з 1.10-20.10 витрачено 200 л тобто 3334 грн ставлю 20.10 у витрати до книжки. Кожного дня не відмічаю.від Annet99 - Бухгалтерська практика
У витрати ставити тільки пальне, яке оплачено та списано за подорожніми листами!від Annet99 - Бухгалтерська практика
В договоре указано, что ПРОДАВЕЦЬ доставляє товар за адресою....и больше ничего про перевозку и доставку. В нн указан только товар. Мы не арендовывали транспортное средство, мы заключили договор гпд на перевозку физлицом товара. Значит нотариального договора аренды у нас нет.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Наняли водителя физлицо Петрова А.А. по ГПД для перевозки нашего товара покупателям (пару ездок в день по городу). Нам не интересно было на чем и как он будет его возить (сам должен организовать работу и на свой риск вроде как), взяли его документы(паспорт,Инн,удостоверение водителя, он нам сообщил номер машины на которой собирается возить товар. Мы эти данные забивали в ТТН для покупателей, а повід Annet99 - Бухгалтерська практика
ФЛП на ЕН 3 группа 26.02.2016 подал сведения госрегистратору о новом КВЕДе про сдачу в аренду склад, также на след. день подал заявление в налоговую о добавлении КВЕДа. И с 1.03.2016 сдает в аренду склад. Извлечение из реестра ЕН не делали по сегодняшний день. На всех форумах пишут, что не нужно без извлечения заниматься новым видом деятельности, чем грозит ФЛП отсутствие данного извлечения?від Annet99 - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya QuoteAnnet99 Мы делали так - по итогу года считали все доходы минус все расходы. Сумму чистого дохода /12 и записывали в строки равными частями. Общую сумму ЧД * ставку ЕСВ для предпринимателей. У нас были и убыточные месяца, но мы не вели доходы-расходы в разрезе месяца, не просчитывали как лучше. Наш вариант самый оптимальный, за 5 лет ни одного вопроса. А докум проверки были? Касавід Annet99 - Бухгалтерська практика
Чп на едином налоге, торгуем овощами в упаковке. Недавно перешли на 3 группу. Первичку хотим правильно делать и сохранять. Как правильно выписывать расходные на физ-лиц не предпринимателей? ПОКУПАТЕЛЬ: Продажа населению? Работаем за наличные.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Лист ДФС від 19.07.2016 № 15535/6/99-99-15-03-02-15 Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН, а також встановлено перелік обов’язкових реквізитів податкововід Annet99 - Бухгалтерська практика
Подскажите, как правильно оформить договор аренда нежилого помещения под склад, если арендодатель- физлицо Петров П.П., а арендатор ООО СКЛАД в лице директора Петрова П.П.(он же). Также Петров П.П. также ведет деятельность как предприниматель. Можно ли данный договор заключить без нотариального заверения? Имеет ли значение цена за 1 кв.м? Например 2 грн/м.кв.? Помогите комментариями, ссылками навід Annet99 - Бухгалтерська практика
Спасибо вам за ответ.А если уже разбросала услуги по переработке сырья в прошлых периодах на свое усмотрение, чем это грозит? Исправить не получится.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите разобраться с вопросом отражения услуг по переработке давальческого сырья в разрезе готовой продукции. Исполнитель изготовил из нашего сырья 10 видов мороженного по 100 шт. Его услуги по счету 2000 грн. Если их раскинуть пропорционально на каждый вид изделия, то получается по одним видам мороженного себестоимость превышает цену продажи, т.к. себестоимость сырья на каждый видвід Annet99 - Бухгалтерська практика
В ході інвентаризації складу у квітні 2016 виявили не списані тмц у бухгалтерському обліку, які було фактично використано у грудні 2015 року. Якщо відкоригувати баланс, то фінансовий результат з невеликого прибутку перетвориться у невеликий збиток, не хотілося б проблем з боку податкової. Чи можна списати у квітні 2016 по факту виявлення з приміткою, що тмц використані в грудні і які наслідки таквід Annet99 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть, при заповненні квартальної декларації платника ЄП юридичної особи ставимо в дохід (ми за ставкою 3%, тобто платники ПДВ) суму повністю, яка прийшла на рахунок, чи знімаємо ПДВ? Тобто 5000грн *3% чи 4166,67грн*3% ?Та чи ставимо в дохід суми оплати за товар, який було відвантажено на загальній системі?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Вони затвердили податковий кредит від нас, скористувались ім. Товаром вони вдало торгують у магазині.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Відгрузили на магазин партію товару, на видатковій накладній та ТТН стоіть штамп з назвою підприємства та адресою магазину. Довіреності не маємо від них, профукали. А тепер не можемо вибити гроші, кажуть хочете, йдіть до суду. Так ось в чому питання, чи має юридичну силу видаткова накладна та ТТН зі штампами? Договору немає, працювали разово, поставками. І які наслідки, якщо покупець не дає довірвід Annet99 - Бухгалтерська практика
дякую, все вийшло!!від Annet99 - Звітність
У medoc не заповнюється звіт з ПДВ за січень на основі реєстру (як раніше). Вже переклацала все, що можна. Хто користується цією прогою, як ви заповнювали?від Annet99 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua