Підкажіть, будь-ласка, ми ТОВ з 01.01.2016 перейшли з загальної системи на єдиний податок (зі сплатою ПДВ). Було багато реалізацій, за які з нового року починаємо отримувати кошти. Питання: Чи потрібно ці кошти включати до доходу єдинника? Якщо потрібно, чи треба повну суму включати, чи без ПДВ? ДПІ по різному трактують це питання (плутають з підприємцями). То кажуть що треба включати в дохід, товід Annet99 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, перед Новим Роком подали заяву на платника єдиного податку, виправила у видатковій накладній замість "Платник податку на заг.підставах - платник єдиного податку за ставкою 2 %" , та щось профукала, що відсоток змінився на 3% (для платників ПДВ), та до сьогодні виписано багато накладних. Що тепер робити, як вплине ця помилка на визнання витрат по цих видаткових? Певід Annet99 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: 1. Купили товар 01.06.2015 у поставщика : 100 кг яблок на 300 грн т.е. 3,00 грн за кг без НДС 2. Продавали яблоки в течении июня месяца покупателю с наценкой 30 коп на кг = 3,30 грн за кг 3. За июнь покупали у поставщика яблоки еще раз 10 по разным ценам (от 3,50 до 4,00 грн) 4. Покупатель 01.07.2015 возвращает 50 кг яблок по 3,30 = 165,00, а я евід Annet99 - Бухгалтерська практика
Чого ніхто не відповідає - всі в шоці?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Лист ДФС України від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 "Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних" Витяг з листа "Законом № 643 також деталізовано порядок реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, зокрема визначено відповідальну особу за реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування. Так, відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексувід Annet99 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, виписала розрахунок коригування покупцю на повернення товару 30.07, відправила 5.08 йому в МЕДОК, а зареєстравав покупець її 5.08 на 2000,00 грн ПДВ. Так ось в чому питання: я знімаю своє зобовязання 2000,00 грн у липні та подаю Деку за липень з цим коригуванням. А от покупець не показав це коригування у липні, а покаже у серпні, тому що зарєєстрував та отримав коригуваннявід Annet99 - Бухгалтерська практика
Выплату имеет право получить только тот человек, чье имя будет в Извлечении про смерть, который выдадут при смерти сотрудника. Т.е. если у сына есть данное извлечение с его ФИО, значит ему выдаете пособиевід Annet99 - Бухгалтерська практика
Eva, спасибо. Но в аренде у нас не все цеха, и мы выставляем просто плату за аренду ( уже включена электроенергия, которую мы оплатили) .Т.е. при операционной аренде возникает только доход. Дт 361 Кт 713 и все. Нужно набрать расходы. Но может ли быть операционная аренда производством? Мы же не производим услугу, а просто даем в аренду. Продавать коммунальные услуги нельзя, они просто идут под назвід Annet99 - Бухгалтерська практика
При выдаче товара только лишь зрительно могут удостовериться в достоверности подписи в доверенности - вы показываете паспорт и забираете товар. А уж они могут только подкрепить к отгрузке ваши свидетельства, выписки из госреестра и если налоговая прикопается к ним вдруг по поводу липовой подписи ( я думаю именно по этим мотивам они требуют удостоверить неправомерно подпись) - на то есть встречнаявід Annet99 - Бухгалтерська практика
ТОВ прекратило производство продукции, теперь занимается арендой своих цехов. Раньше все на затраты шли как нужно (себестоимость) + амортизация, учет как на производственном предприятии. На данный момент начисляется амортизация всех участков предприятия (цеха, админ. управление). Затраты: ЗП работникам цехов - если во время производства ЗП относилась на 23 счет и на подсчета 91, то теперьвід Annet99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, предприятие в декабре остановило производственную деятельность, где-то в середине месяца. Как быть с амортизацией? Много относили на 23 счет, на 91 (вспомогательные цеха, некоторые из них работают еще). Но главное нет производства, нет доходов. Может вообще не начислять больше амортизацию? Или начислять, но не относить на расходы? Может кто посоветует хорошие статьи по этомвід Annet99 - Бухгалтерська практика
Может кто скинет статьи или консультации по данной тематике буду очень благодарна.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста в данной ситуации. На складе готовой продукции (металлоизделия) был осуществлен взлом и проникновение неизвестными с целью завладения нашей продукцией. Было украдено довольно оперативно большое количество изделий, забрасывались в машину. Охранник обходил территорию и когда подметил неладное машина отъезжала, была вызвана милиция, воров задержали уже дома. Подробностей не могувід Annet99 - Бухгалтерська практика
А як же в базі обліковувати? Основні фонди за кимсь мають бути закріплені...від Annet99 - Бухгалтерська практика
Виробниче підприємство зупинило свою діяльність виробничу, але тепер займається орендою. На підприємстві з працівників залишаються тільки секретар, директор та бухгалтер. Питання : хто має бути матеріально-відповідальною особою всіх основних виробничих фондів ( я їх тисячі, раніше кожен начальник цеху був відповідальним за свою ділянку), які залишились. Я вважаю, що треба перемістити на директовід Annet99 - Бухгалтерська практика
Все верно дека + Дод. 5.від Annet99 - Бухгалтерська практика
В декларации за июнь не показали 4 налоговых (НК), можно ли подать уточненку на июнь и отобразить их? Не хочу показывать их в текущей декларации как опоздавшие. Читала, что можно так сделать уточненкой, только вот увеличенное значение строки 20.2 отобразить в составе строки 21.1 декларации за АВГУСТ. Но моя коллега не поддерживает меня, т.к. читала какое-то письмо налоговой, что так делать нельзявід Annet99 - Бухгалтерська практика
Самое интересное, что в есть налоговые, где принимают, а есть - где нет. И в ЕБНЗ пишут, что в графе Главный бухгалтер прочерки или Не передбачено. Как быть?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Взято с сайта ДТКТ Кто подписывает отчеты в случае отсутствия главного бухгалтера В данный момент на предприятии нет главного бухгалтера. Налоговая требует, чтобы директор подписывал отчеты и за себя, и за бухгалтера. Правомерно ли это? Наше мнение - требование сотрудников налоговой неправомерно. И одной подписи директора предприятия достаточно. Ссылка на пункт НКУ (был изменен Законом №48від Annet99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста - наше предприятие не имеет главного бухгалтера. Отчеты какое-то время подписывали так - Керівник (підпис) Петров А.А. Головний бухгалтер Не передбачено Отчеты сдавали по электронке и подписывали ЕЦП директор + ЕЦП печать. Все принимали и вопрос не возникало. Нам временно заблокировали электронку из-за "стана" и мы понесли отчет в бумажномвід Annet99 - Бухгалтерська практика
Поклацала в настройках программі - вібрала все действующие бланки и вот появилась форма S0100111 вроде как то, что нужно.Всем спасибо за ответ.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Отправьте и мне очень вас прошу! Пожалуйста anna_alex_9@mail.ruвід Annet99 - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста, я не могу понять почему в Медке нет баланса - формы, которую я сдавала за первый квартал ( новую, по НСБО). Вместо нее нахожу только форму вообще мне не понятную - код S0100408. Может я что-то упустила? Когда ж она успела то поменяться? Помогите пожалуйста, может я эту форму просто не нахожу, старую.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Blick, спасибо.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Скажите и потом эту сумму закрывать на фин результат? ( т.е. отображать в Ф2 в строке інші операційні витрати?) там 3 млн сумма. Просто это не затраты даже в бухучете - все же "условная продажа". Как быть с закрытием?від Annet99 - Бухгалтерська практика
да по факту уже не имеет значения, меня интересуют именно проводки куда списать Дт 643? Подскажите пожалуйста именно в плане списания на какой счет?від Annet99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, у меня вот такая ситуация: аннулировали свидетельство НДС и последним его числом действия в налоговой "порекомендовали" сделать условную продажу на сумму равняющуюся строке 24 + 20.2 прошлого периода, если короче - анулировать все минусовое значение, которое скопилось за все периоды действия НДС свидетельства. Я сделала налоговую с проводками Дт 643 кт 6411 на сумвід Annet99 - Бухгалтерська практика
Ветка, от данного комментария можно было и воздержатся. Это обычная дискуссия.від Annet99 - Бухгалтерська практика
Да причем тут экспорт или импорт? Суть вопроса - МДЕ или МДП - тут все ясно. Если вы получили цветную декларацию, значить она не электронная - пишем в реестре МДП. Если декларация электронная - она черно-беля и на ней четно написано Електронне декларування - тогда в реестре пишем МДЕ.від Annet99 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua