Подскажите а вот если немного ошиблись в наименовании товара даже не наименование а доп. инф. чертеж номер и.т.д., то можна оставить так неисправленом виде, а покупателю напечатать так как надо. Или из-за этого делать коректировку или еще как то...?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Для Оранж : а если в декабре не регили как можна зарегить задним числом? я думаю не надо РК регистрировать в реестре т.к. нерегистрировали НН.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Так включать или не включать ? вот в чем вопрос??? А если включишь то сразу прийдет уведомление что нет в реестре и деку непримут или ....потом как то выплывет при проверке? непнятно что делать?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Вот такие дела послала другой вариант запиту после дроби в нн 0028(филиал) некоторые пришли некот. нет но уже немного полегче, все равно остаеться некот. сумы неподтвержденнные что же делать? можна послать просто после дроби 28 без нулей ... вот над чем бъеться бухгалтерская мысль товарищи. Р.С. когда же это все отменят? какой маразм, надо срочно менять вид деятельности, или когда же будет ввід tanenka_b - Бухгалтерська практика
Привет всем , а у нас такая ситуация в вытяге НН то есть, то нет, контрагент говорит мы все зарегили и высылает нам електронкой квитанции по всем нн. Что делать включать в деку все, или только по вытягу з реестру, а на остальные додаток???? кто то может сталкивался подскажите?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Интересно, а где такое прописано? И еще не понятно как заполнять уточняющий дод.5 (в розризи контрагентив) указываем ИПН период а потом правильное значение или разницу (у меня -1000,00 и -200,00) ??? или неправильное - а правильное +?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
что-то не поняла как подавать уточненку, мне нужно за 11 мес.2011года, как отдельный документ или вместе с декларацией за январь 2012, и как зависит от этого размер штрафа??? Если самостоятельно обнаружил то 5%?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Подскажите, а штраф за занижение налога к уплате, если самостоятельно выявлено и подаешь уточненку -5% без пени правильно? а то в НКУ не могу найтивід tanenka_b - Бухгалтерська практика
А у нас обратная ситуация мы предоставили ВФП другому юр. лицу и по окончании квартала они не вернули нам ВФП, мы должны какието проценты начислить??? себе в доход? и как их расчитать, если сума -10 000.грн отправлено 31.10. 11 должны были вернуть до 31,12,11 но не вернули?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А кто знает срок подачи крайний 31,01,12 на 2012год годовую подавать? И может кто-то сдавал по електронке можна сдать в медке?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
кстати а что у нас с индексацией з/пл. за ноябрь, таблички что-то нет в журнале? Или может то что индекс инф. в октябре составил 100,% посравн. с сентябрем , говорит о том что, расчитываем все по предыдущей табличке?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Объясняю: оправили деку по електронке, квитанции пришли, получили, потом звоночек из налоговой с просьбой пересдать (звитна нова) и сума к оплате 2% от первой строки декл. должна быть - вот вам и бред, это не бред а наша с вами реальность, конечно всех не охватят звонками то, может в последний день посылать?, так скажут уточненку сдавайте ну посмотрим.від tanenka_b - Звітність
Последние вести с полей: Ндс по електронке не принимают если сума к оплате НДС меньша 2% от выручки (вказивка начальства)від tanenka_b - Звітність
Мне тож оч. интересно , ведь многие занимаються товарами с гарантийными заменами, отзовитесь !від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Подскажите пож. как облагаються бартерные операции в новом НК как обычная продажа? есть какие-то ограничения или условия? и какой пункт почитать?( что касаеться НДС и прибыли)?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А если проверка была за 2008-2010г, а документы с 1995-2008 так и должны находиться на предпр.?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Может кто сталкивался ответьте....від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Как провести по бух.учету гарантийную замену товара? (то есть товар был продан в прошлом году но по договору может быть заменен в случае неполадок (обязательства завода производителя), так вот такой случай настал завод согласился на замену, через нас. По акту товар бракованый получили, а новый вместо него поставили, я думаю по налогообложению для нас никаких последствий (без Налоговых накладных)від tanenka_b - Бухгалтерська практика
а что это такое где написано про нагрузку? Никакой нагрузки нет в природе ее выдумали наши налоговые органы для поборов с предпринимателей... (вказівка зверху - вот закон)від tanenka_b - Бухгалтерська практика
прохвессор рулитвід tanenka_b - Бухгалтерська практика
точно у нас так каждый сам для сябя и всем от этого плохо потому что толкают сильно друг друга А если мы незнали вернее слегка забыли ( июль- отпускной период, новый налоговый кодекс , новая декл. по прибыли полугодовой отчет и это все на бедного буха) так что теперь делать нашим котрагентам а можна ли сделать возврат ошибочно перечисленых ср-в? (уже месяц прошел) думаю нельзя а что ж делать?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
так кто нибудь столкнулся с проблемой что не успели отправить в этот азаровский реестр? какой может быть выход ??? не понятно , у нас обязательство должно быть а у контрагента нет, в реестре налоговых по итогу мы его подаем, мож какую коректировку написать не пойму, называеться кто не успел тот опоздал вот прохвесора чо выдумали ...від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Я поставила в Додаток ЗВ п.06,1,8 - обслуговування виробничого процессувід tanenka_b - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua