Сьогодні відправив через кабінет платника S0110011 в ДФС разом з декларацією податку на прибуток J0100117 (опція річна). Обидва звіти прийнято. Виникло 2 запитання: 1. Чи потрібно нести в статистику річну фінзвітність (S0110011), чи вона дійде автоматом до них? 2. Якщо фірма має обсяг реалізації 2.2 млн, (річна форма декларації ПнП). То яку форму здавати J0100117 (річну) чи J0108104? J010011від spbif - Бухгалтерська практика
Питання вирішив сам, дзвінком на гарячу лінію ДФС. При заповненні форми F1392001 номер договору і дата договору повинні бути тієї ж податкової, що в цій формі десь посередині - там де стоїть номер ЄДРПОУ податкової і її назва. Ця проблема буде виникати у СПД, які відносяться до районних податкових, які входять до укрупненої податкової. Отже в цій формі і в шапці і в середині форми треба вводити ввід spbif - Бухгалтерська практика
Добрий день, не приймає "Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документiв". В 1-й квитанції видає помилку: "Відповідь № 1 Фінальна 23.01.2019 18:33 Помилка ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Квитанція №1 Підприємство: ********************* Документ: F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів 09113543004065F1392001100000000310120190911.XMLвід spbif - Бухгалтерська практика
Добрий день, не приймає "Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документiв". В 1-й квитанції видає помилку: "Відповідь № 1 Фінальна 23.01.2019 18:33 Помилка ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Квитанція №1 Підприємство: 3543004065 ПІКУЛА ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА Документ: F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів 09113543004065F1392001100000000310від spbif - Бухгалтерська практика
Народ, а якщо я підприємець (тобто сплачую ЄСВ), то чи можу бути директором за сумісництвом із платнею, меншою від мінімальної і щоб ЄСВ платити не від мінімалки, а від платні? Як це оформити?від spbif - Бухгалтерська практика
Потрібно фахівця, який міг би порахувати податок на нерухомість фізособи (не фоп).. за 2015-2017 роки. Потрібно не тільки провести розрахунки, але й подати посилання на відповідні законодавчі норми. Перелік об"єктів: 1)цех по виробництву меблів, 2)Складське приміщення, 3)Виробничо-складське приміщення, 4)салон- магазин Потреба виникла тому, що податквід spbif - Бухгалтерська практика
Будь ласка, дайте відповідь. Ніхто з платників ПДВ не має експорту послуг?від spbif - Бухгалтерська практика
Вчора подзвонили з податкової (які добрі в нас податківці!) і сказали, що потрібно подати звіт про пільги. Я ФО-П, 3-тя група з ПДВ, діяльність - експорт інформаційних послуг.. Вчора почав шукати відповідний код пільги з ПДВ в довіднику - не знайшов, Потім в одному з бухгалтерських чатів мені хтось висловив думку, що оскільки експорт взагалі звільнений від ПДВ (це не пільгова ставка, а звільненнвід spbif - Бухгалтерська практика
Ще раз всім дякуювід spbif - Бухгалтерська практика
Дякую. Може хтось має практичний досвід в цьому питанні?від spbif - Бухгалтерська практика
Хочу додати новий вид діяльності, ФО-П 3 гр. ЄП. В держреєстратора вже додав цей вид. Тепер треба в податковій додати цей вид до видів діяльності на ЄП. Заповнюю ЗАЯВУ про застосування спрощеної системи оподаткування. в п.5.3 "Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:" відмічаю галочкою клітинку "видів господарської діяльності;". Головне питання: в пунктівід spbif - Бухгалтерська практика
В рядках 10,12,14 ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ в ОПЗ значення доходу (р.08) множиться на 2% (ЄП з ПДВ) - ставку податку за минулий рік. В цьому році ставка для ЄП з ПДВ - 3%. То як бути: просто виправляти значення рядків 10,12,14, виходячи зі ставки 3%, чи може вже є нова форма, де це все виправлено?від spbif - Бухгалтерська практика
Якщо підприємець порушує п.8.4 Правил і не вносить невикористану готівкову валюту на рахунок, що тоді? Які наслідки? Ліміту каси ФО-П на ЄП не має.від spbif - Бухгалтерська практика
мова іде про фізичну особу-підприємця, а не про юридичну особу, тому і зобов"язання повертати невикористану валюту на поточний рахунок в банку не має. Чи я неправий?від spbif - Бухгалтерська практика
На поточний рахунок підприємця (на єдиному податку, 3-я група) заходить виручка в валюті від резидента. Чи можна знімати тих 25% виручки після обов"язкового продажу за такою схемою: цих 25% валюти знімаю на відрядження (оформляю розрахунок для банку), але потім у відрядження не їду, валюту залишаю собі? В інструкції по валюті не вимагається повертати ці кошти назад на рахунок - тільки в касувід spbif - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за відповідь. Щоб не бігати в податкову, я ризикнув і подав всі 3 декларації електронкою. Хоча по прострочених в 1-й квитанції є повідомлення, що період подання форми закінчився, все ж таки прийшли 2-гі квитанції з інформацією про прийняття!від spbif - Бухгалтерська практика
з 1.04.15 ФО-П перейшов на сплату єдиного податку (3 група з ПДВ). Всю дорогу думав, що декларація по ПДВ буде квартальна. Сьогодні цікавився в податковій, сказали, що декларація має бути місячна (на квартальну можна буде перейти в наступному році), відповідно є 2 нездані місячні декларації і 3-тя - за червень, яку ще можна здати вчасно. Питання: 1) Чи дійсно треба здавати місячні деки, чивід spbif - Бухгалтерська практика
ФОП на загальній системі, неплатник ПДВ,самостійно виявив помилку в декларації про майновий стан за 2014 рік. - занизив доходи. Подаю уточнюючу декларацію за 2014. Виникли запитання: 1. Спочатку треба заплатити недоїмку, штрафи і пеню, потім подавати уточнюючу деку? Яким чином? Сьогодні сплачую, а завтра подаю деку? Чи можна все одним днем? 2. Як правильно заповнити рядок 17 декларації "Свід spbif - Бухгалтерська практика
Мне кажется, что самая большая опасность при проверке такого предпринимателя - это если налоговики будут трактовать выданные суммы командировочных как доход предпринимателя уже как физлица с соответствующим доначислением НДФЛ 15-17%. Или я не прав?від spbif - Бухгалтерська практика
ФЛ-П 3-группа ЕН, экспортер услуг. 1) можно ли снять валюту, оставшуюся после обязательной продажи, на командировку за границу (предоставив банку соответствующие документы). Потом, дескать, командировка сорвалась и валюту оставить себе? Какие налоговые последствия при проверке? Как на это смотрят банки? В Привате говорят, что если валюта собственная (не покупалась на межбанке), то Приват не будевід spbif - Бухгалтерська практика
Если ФЛ-П вновь регистрируется у госрегистратора (закрылся в начале прошлого года), может ли он сразу зарегистрироваться плательщиком НДС и плательщиеом единого налога 3-й группы (2%+НДС)? Или нужны обороты (1 млн. грн). А потом, если его деятельность - 100% экспорт услуг, не снимет ли принудительно налоговая ФЛ-П с регистрации плательщика НДС через 1 год? Спасибо за ответы.від spbif - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил Платники єдиного податку третьої - шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи відповідно до норм глави 1 розділу ХІV цього Кодексу»; дякую, знайшоввід spbif - Бухгалтерська практика
Quoteвип Quotespbif В 2014 году был на 3-й группе ЕН - 5% (без НДС). Вопрос: в 2015 году я автоматически перехожу на 4% (неплательщик НДС) с января 2015 года, или только со 2-го кварала смогу платить ЕН по-новому (4%), когда подам соответствующее заявление? почему 4%? ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ: "пункт 293.3 ввід spbif - Бухгалтерська практика
В 2014 году был на 3-й группе ЕН - 5% (без НДС). Вопрос: в 2015 году я автоматически перехожу на 4% (неплательщик НДС) с января 2015 года, или только со 2-го кварала смогу платить ЕН по-новому (4%), когда подам соответствующее заявление?від spbif - Бухгалтерська практика
ФОП на едином налоге, 3 группа. Основная деятельность - услуги нерезиденту. Выручка в евро приходит на расчетный счет. 75% - обязательная продажа. 25% остается. Вопрос: как снять налом эти 25%? Читал где-то, что можно снять аванс на командировку за границу. Но потом как быть? В инструкции написано: "18. Якщо працівник отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, він повинен провід spbif - Бухгалтерська практика
Шановні бухгалтери, допоможіть будь ласка. Є релігійна (неприбуткова організація), має культову споруду, зареєстрована в 1994 році. Підприємницької діяльності не веде, Має пільги - добровільні пожертви не оподатковуються. Питання: чи потрібно подавати первинну форму 20 ОПП? В кінці 2011 року нас відрадили це робити. Але тепер вищестояча організація наполягає це зробити. Якщо зараз подати 20 Овід spbif - Бухгалтерська практика
отже, чи потрібна ліцензія, може хтось знає? Де про це сказано?від spbif - Бухгалтерська практика
QuoteGalla Quotespbif ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, планує надавати послуги обробки даних через Інтернет (комп'ютерний дизайн приміщень) нерезиденту. 1. Чи будуть ці послуги оподатковуватись ПДВ? 2. Чи оподатковується аванс від нерезидента? (Нерезидент авансом заплатить. Роботи будуть виконуватись протягом близько 9 місяців і закриватись актами виконаних робіт.) 3.від spbif - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua