если оборот до 3 млн грн. в год (скоррегированные валовые доходы- т.е.оборот без НДС) - можете не волноваться - Налоговая на комплексную к Вам не прийдет!від spbif - Бухгалтерська практика
Ситуація така: на початку 2010 р. закінчився договір оренди на землю. в жовтні 2010 р. наша фірма підписала договір з міськвиконкомом на відшкодування орендної плати за землю, за яким ми маємо додатково заплатити в бюджет 170 тис.грн. у зв"язку зі зміною грошової оцінки землі, яка була введена ще в липні 2008 р. На даний час це рішення міськвиконкому (про нову грошову оцінку землі) знаховід spbif - Бухгалтерська практика
Сьогодні Приватбанк скинув по Скайпу таку інфу: "2604 мають мати відкритими всі клієнти, які мають найману робочу силу.У зв’язку з набранням з 1 січня 2011 року чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про єдиний внесок) Національний банк України повідомляє таке. Підпунктом 9 пункту 11 роздівід spbif - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечкаQuoteNatka123а требования нового НК относительно успрощенки начинаю действовать с 01.01.11 или все-же еще 1 квартал бухдеятельность может быть на едином налоге? До 15.12 нужно подавать заявления на единый, а оно то толком не понятно какие окончательно виды деятельности оставят на ЕН. Вот это будут "митинги" под кабинетами налоговой ближе к 15-му декабря!!! ага, а ставвід spbif - Бухгалтерська практика
Я делаю так: начисляю аванс в ведомости начисления ЗП исходя из фактически отработанных дней, провожу (автоматом формируется и проводится ведомость удержания зп) - в оборотке имею все налоги по ЗП. Подоходный и удержание ФСС ТВП беру не из оборотки за текущий месяц, а пропорционально к выданной ЗП (аванс+ЗП) за предыдущий месяц. т.е. ПДФО(аванса)= (аванс к выдаче) / (зарплата к выдаче предыдущ.мевід spbif - Бухгалтерська практика
Сьогодні був підприємець в податковій - сказали зливати воду - 15% ПДФО + 33,2% ПФ з виручки, яку вказано в звіті по ЄП. Податкова каже: "ви в звітах по єдиному задекларували виручку - її буде оподатковано." Підприємець: "ці звіти по єдиному є нікчемними - по них ДПІ не може встановлювати виручку." Отже, конфлікт інтересів. Треба досвідченого юриста. Книгу доходів-витрат вирішвід spbif - Бухгалтерська практика
QuoteGallaштрафи за не подачу деки про доходи для ФО не 170, а 51. ПДФО - це не узгоджені зобов"язання Можете більш докладно аргументувати? В будь-якому разі треба буде подати порожні декларації про доходи за 3 квартали 2010 р. і заплатити штраф за невчасну здачу звітності і 3х51 - це значно менше, ніж 3х170!від spbif - Бухгалтерська практика
QuoteParasol`kawerty26 Вы так смело посоветовали забыть о доходах 2010 года. А выписывались ли квитанции, отражали ли покупатели эти с уммы в 1-ДФ? Квитанції ФОП не виписував, тобто, відповідно, ніхто його з СПД (фізиків і юриків) "не засвітив" в 1 ДФ. Виручки фактично не було. В звіти по ЄП виручка писалась "від ліхтаря". Доходи, які були відображені в книзі доходів-витрвід spbif - Бухгалтерська практика
QuotespbifQuotewerty26кстати, а единый налог каждый месяц он платил??? это ж теперь надо всё возвращать из бюджета! переплата!)) Звичайно, платив! Кожен місяць по 200 грн ! 200 х 11 = 2200 грн (аванс за листопад - сплачено!) Найгірше, що і пенсійний з єдиноподатника за 3 квартал теж сплачено! Ще з Пенсійним треба розібратися. Цікаво, як у них ( в Пенсійному) визначається, чи платник навід spbif - Бухгалтерська практика
Quotewerty26кстати, а единый налог каждый месяц он платил??? это ж теперь надо всё возвращать из бюджета! переплата!)) Звичайно, платив! Кожен місяць по 200 грн ! 200 х 11 = 2200 грн (аванс за листопад - сплачено!)від spbif - Бухгалтерська практика
QuoteХельгаа ЕСВ с нового года все равно надо платить Хіба ФОП на загальній системі оподаткування буде платником ЄСВ?від spbif - Бухгалтерська практика
Quotewerty26кстати , а какие отчеты он весь год сдавал? если звит ЕП - куда смотрела ГНИ?? они ничтожны, и он уже должен 170*3=510 грн... Це дійсно парадокс! Куди куратор дивилася?! Підозрюю, що це не службове недбальство - це навмисна бездіяльність з метою зняти потім побільше бабла.від spbif - Бухгалтерська практика
Quotewerty26он по безналу какую-нибудь выручку получал? если нет, пусть ничего не заполняет - не было выручки если да - то надо самому всё себе доначислить по такой выручке и обанкротиться, предварительно быстро переписав имущество на родственников (кроме жены). боюсь, что залечь на 3 года уже не получится... По безготівці - нічого не одержував. Взагалі діяльності в принципі не було - писалвід spbif - Бухгалтерська практика
Закривається знайомий підприємець на єдиному податку - надавав послуги. Подав заяву в реєстраційну палату, податкову. Остання призначила перевірку. Мене попросили заповнити йому книгу доходів-витрат. Завтра підприємець має принести документи на аудит в податкову. Раптом сьогодні в кінці дня виявляється, що цей підприємець не подав заяву на єдиний податок на 2010 р.!!!!!!!!!!! Тобто всю вирвід spbif - Бухгалтерська практика
Электронкой все можно! Только потом будут звонить с налоговой, вызывать на разговор с их начальством. Если фирма не очень большая, то им лень будет включить ее в план комплексных документальных проверок.від spbif - Бухгалтерська практика
В начале ноября бухгалтер СПД на ЕН случайно "нашел" еще одного наемного работника, с которым был подписан трудовой договор в центре занятости еще в феврале. Как грамотно выйти из этой ситуации: 1) доначислить зарплату "потерянного" работника за весь период. Подать уточненки в фонды, 1 ДФ. 2) перераспредилить фонд ЗП межди "потерянным" и одним из учтенных роботниковід spbif - Бухгалтерська практика
за самою логікою документу (купівля ТМЦ за готівку) самого напису не потрібно - інакше, якщо б не було оплати, то ПП мав би виписати товарну накладну. Щоб забезпечити себе від проблем під час перевірки податкової, раджу в підприємця брати копію свідоцтва платника єдиного податку (в переліку видів діяльності обов"язково має бути роздрібна торгівля) - або копію платіжки на сплату авансових вневід spbif - Бухгалтерська практика
Де ця норма виписана?від spbif - Бухгалтерська практика
Чи є якісь санкції за неподачу річної персоніфікації ФОП-єдиноподатника без найманих. Наскільки мені відомо, що із суми ЄП 42% автоматом іде в ПФ, то навіщо ще якийсь звіт? Дякую.від spbif - Бухгалтерська практика
ООО со 100% иностранными инвестициями. 99% уставного фонда было сформировано за счет внесенного нерезидентом (юр.лицом) оборудования еще в 2004 г. НДС при растаможке мы не платили. Налоговая выписала вексель по НДС. Теперь инвестор желает забрать обратно часть инвестиции - ему потребовалось некоторое оборудование. Как теперь быть? Слышал, что придется платить НДС на ту часть оборудования, котороевід spbif - Бухгалтерська практика
Треба на курсову різницю збільшити статутний фонд - оформити це протоколом рішення засновника і провести державну реєстрацію зміну статутного фонду. Все, що внесено більше статутного фонду, податкова зараховує до валового і оподатковує.від spbif - Бухгалтерська практика
Если ЧП - единщик без наемных работников - то только единый налог до 20 числа (включительно) каждого месяца по ставке, установленной местными органами власти. Отчет - раз в квартал - до 5 числа слудующего месяца.від spbif - Бухгалтерська практика
с валютного на карточный - никак нельзя!від spbif - Бухгалтерська практика
ЧП на ЕН предоставляет услуги нерезиденту. Валюта приходит на валютный счет. Ее приходится продавать по невыгодному курсу, потом покупать ту же валюту опять по невыгодному курсу - т.о. дважды теряешь на курсе. Вопрос: можно ли сделать так, чтобы валюту нерезидент зачислял на карточный счет. Может ли налоговая или банк прицепиться к чему-то? Мне в банке говорили, что хотя обязаловки продажи валювід spbif - Бухгалтерська практика
Народ, че вы паритесь? Установите себе оpz -шку (можно скачать с сата ГНА - sta.gov.ua - електронна звітність. Скачивайте обновления (сейчас уже есть 21-е) - и иммеете все бланки налоговой отчетности в актуальном виде!від spbif - Бухгалтерська практика
Еще 12 февраля подал платежку в банк на оплату НДС за 4 квартал (срок оплаты - 19.02). Банк деньги списал со счета, но по информации с Киева платежи по СЭП НБУ не проводит. Готовим письмо в налоговую с объяснением причины неуплаты НДС (вина банка) с копией платежки. Будет ли штраф 10% за несвоевременную оплату? Спасибо за ответы.від spbif - Бухгалтерська практика
Подал апелляцию в областное управление Пенсионного фонда. Общался с их юристами. Они сказали: "парень, сливай воду, ты попал..., Закон 2181 действовал до 01.01.2004 г. для пенсионных взносов и расчетов. После этой даты действует закон специальный пенсионный Закон № 1058 "Про ОДПС", где норма за несвоевременную сдачу отчета 10% от суммы взносов за каждый полный и неполный месяц просвід spbif - Бухгалтерська практика
А мы в ведомости выдачи ЗП число не ставим, выдаем налом (благо имеем торговый патент, но без РКО, и приход наличности можно показать без проблем) в начале месяца, естественно налоги сразу не платим. 20-го - ПФ, 30-го - НДФЛ, 31-го (если есть) - все остальные взносы и на ведомости ставим 31 (30) число.від spbif - Бухгалтерська практика
Еще один ньюанс: при проверке инспектор Пенсионного Фонда проверяла периоды за пределами исковой давности, начиная от предыдущей проверки. Хотел сначала спорить - а потом махнул рукой - дал документы за все периоды, за которые просила. В основном сверяет фонд ЗП, суммы взносов, но самое главное - время уплаты взносов в ПФ, если хоть на денек опоздал (то ли от дня выплаты ЗП, то ли от 20 числа слевід spbif - Бухгалтерська практика
buh! Автор рядків: ------------------------------------------------------- > на курсе вы не выиграете, да и те комиссионные, > что берет банк не такие уж и затратные Это как сказать. Неделю назад была такая ситуация (правда, тогда мы продавали рос.рубли): Продавали почти 600 тыс. рублей. Продавал Аваль. Курс продажи - 0,192 и 0,3% комиссии. Ради интереса звоню в "Финансы и квід spbif - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua