с 1 листопада или с 1 січня?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Quotebuh-psf Добрый день (( Я извиняюсь, вот это с какого периода ? "- податкові накладні складаються виключно в електронному вигляді та реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній;" Извиняюсь, этому выражению найти объяснение в двух словах. Пятый раз наверное читаю. И с какого периода &qвід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Теперь налоговая начнет письма и разъяснения сочинять. Порыв фантазии неограничен!від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteСаша_Т Было разъяснение, что если ранее ФЛП снимал деньги со счета, потом внес - то в рамках снятой суммы не доход. Но оно куда-то испарилось, не могу найти по поиску ( Хорошо было бы найти это разъяснение. А когда примерно оно было опубликовано? (Хотя-бы в каком году?)від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Вопрос по теме) Еще ни разу не было проверок, работаем не долго. Если у предприятия не вся первичка, то что будет?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
"Внесення власних коштів на розвиток госп.діяльності"від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
ТОВ, ЕН 4 група с НДС. Директор сделал предоплату за аренду помещения наличными в мае за май. Арендодатель неплательщик НДС. Но.. Квитанцию от ПКО принес только в июле. Дата авансового отчета - июль. Каким числом отразить эту квитанцию в учете и как быть с реестром НДС? Ведь по логике, надо было отразить в реестре документ по предоплате еще в мае. а у меня отражен акт 31.05.14.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, больше года назад ФОП (3гр.5%) внес свои деньги на свой р/с. Считаются ли они доходом по единому налогу?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
У меня же остается копия квитанции, чтоб было видно от кого получили оплату. Вообще может ли ФОП сам разработать для себя форму документа по приему налички за предоставляемые им услуги? Ведь ПО-Д2 разработана для расчетов за бытовые услуги населению. А так как другой формы нет, используют эту.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
А где в квитанции ПО-Д2 указывать от кого получены средства?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Quotenatha_lia Скорочений робочий час - це робота протягом меншої кількості годин порівняно з нормою і оплата праці як за норму робочого часу. Сумісники працюють по 4 години щоденно, отже, вони вже працюють менше норми робочого часу і при цьому отримають з/п за фактично відпрацьований час, тобто якщо ви захочете скоротити їм робочий час на півгодини, то і оплачувати потрібно буде не 4, а 3,5 годивід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Да никто эти часы проверять не будет. Но если сильно переживаете, поставьте в табеле 3,5 часа в тот день, когда у полной занятости 7, и будет Вам счастье. Это намного проще, чем зарплату пересчитывать. А на что при проверках обращают особое внимание?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteKumushka Не морочьте себе голову. Полная ставка -2000, полставки -1000. У вас же не почасовая оплата, а ставка. И сколько было раб дней и часов в м-це не имеет значения. Получается почасовая. Пару раз было и по 6 часов работали. Тоесть я расчитываю з\пл исходя из отработанных часов. Есть командировки и по 8 часов. Тогда тут считаю среднечасовую и умножаю на кол-во часов в командировке.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Не знаю как правильно. КзПП ст.53 - "Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні." Если бы у нас был 8-часовой раб.день, выплачивался бы ровно оклад, можно было бы и не заморачиваться, независимо хоть 7від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Напартачила в расчете з/п. У сотрудников неполный рабочий день - 4 часа, пятидневка. При расчете делила оклад на число часов в месяце без учета того, что предпраздничный день сокращается на час. К примеру декабрь 2013: 2000/175*88=1005,71. А я считала 2000/176*88=1000. Стоит ли это исправлять?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Quotearcess Если по БиР то код 128, если обычный больничный (как и за счет работодателя так и деньги полученные от ФСС ВПТ)-101 Спасибо, это был обычный больничный. Код 101 поставилавід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Здравствуйте) Возник вопрос, раньше не задумывалась над этим вообще. При расчете среднесуточной или среднечасовой з/пл, округляется ли эта сумма? Я никогда не округляла, сразу умножала на число дней, за которые насчитывается средний заработок. Как правильно?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. Нарахований дохід відображається повністю, бевід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А не возникает у Вас вопрос, зачем там финпомощь вообще отражать? Это же не доход. Поэтому и непонятно, как в отчете о выплаченных доходах показывать то, что доходом не является, т.е. не начисляется. Я с вами полностью согласна, что это не доход и по логике отражаться тут вообще не должен. Но такие требования. Не покажу - будут штрафы.від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Меня тоже интересует этот вопрос. Учредитель-дир. предоставил юр.лицу помощь в сумме 14000грн.. в этом же квартале она ему была возвращена. Как отражать 3а=14000 и 3=14000 грн. или 3а=0 и 3=14000. Ведь не начисляем же мы ее. просто выплачиваемвід ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Можно добавить вопрос по теме? Начислены и выплачены больничные за счет Фонда. Как отразить в 1-дф? и нужно ли их там показывать?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
И еще вопрос. В одном квартале от Фонда получены и выплачены больничные. Отражать с кодом 128? А те, что за счет предприятия, вместе с з/п отразить с кодом 101? правильно?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Я раньше показывала, теперь незнаю что и делать))) Если не показать, то какие последствия?від ane4ka-nn - Бухгалтерська практика
Беру свои слова обратно насчет ОПЗ)))від ane4ka-nn - Звітність
Долго не получалось выделить, НО - Ура!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за подсказку. Думала что раз не выделяется, значит тут такой функции нет.від ane4ka-nn - Звітність
QuoteХельга Айфин уже бесплатно не отправляет даже импортированные отчеты. Нашла на сайте налоговой "Звит оператора", так все красиво и удобно, но не подписывает, скотина. Или уже сдать бесплатно никак? Ради 4 отчетов надо оплачивать годовую подписку в айфине С тем же столкнулась. У меня ФОП 3 гр. на едином. Ведет несколько видов деятельности одновременно. В отчете по единому нужновід ane4ka-nn - Звітність
Добрый день, вопрос по заполнению деки по единому. ФОП, 3 група, несколько видов деятельности. В шапке декларации п.6, там где "види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді" раньше я всегда ставила основной КВЕД, один, хотя виды деятельности осуществлялись разные - (ОПЗ позволяла только один). Сейчас села делать в медке, и только заметила, что можно поставитьвід ane4ka-nn - Звітність
QuoteЦветик Ага, но теперь оно в реестре показывает не НП, а ПО. Значит надо убрать код, сформировать реестр, потом поставить код и формировать декларацию. та же проблема. волнует заполнение реестра с НПвід ane4ka-nn - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua