QuoteGallaQuoten_kantymyrСитуація така: була передоплата, виписана ПН, відгружено товар, повернуто товар, відгружено інший товар. Питання: як правильно оформити податковими накладними і коригуваннями. На передоплату була виписана ПН, коли товар поміняли і відгрузили знову, виписати коригування і ПН на нову номенклатуру? підстава для коригування - п. 4.5 Закону про ПДВ - повернення товару.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Все читаю і читаю З-н про ПДВ і не можу побачити необхідності в коригуванні при зміні номентклатури. Покажіть якщо Ваша ласка!від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
А як це все відображати в декларації? Получається, що в зобовязаннях (рядок1) сума зодвоїться і хоча в рядку 9 все буде нормально для податкового навантаження податківці дивляться рядок 1. А якщо в наступній декларації це все відображати, як самостійну помилку? Порадьте будь ласкавід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Ситуація така: була передоплата, виписана ПН, відгружено товар, повернуто товар, відгружено інший товар. Питання: як правильно оформити податковими накладними і коригуваннями. На передоплату була виписана ПН, коли товар поміняли і відгрузили знову, виписати коригування і ПН на нову номенклатуру?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
QuoteЯВсем привет. Ходила с главбухом на встречу к начальнику налоговой. Ну шо вам сказать, бой быков. Готовимся к борьбе. У меня маленькая налоговая нагрузка ( зернотрейдеры - это мы, в полной ж.... потому что товар по предоплате купили, с отсрочкой платежа отгрузили, везде Дебиторка...........отнесенная в затраты ( по покупателям)............ назначили кучу встречек Контрагент - железная доровід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
По какой стоимости приходовать?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
А по результатам инвентаризации начисленную стоимость тары надо ставить в обязательства по НДС и в ВД?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
При импорте товара тара входила в стоимость и никто её отдельно не приходовал. За год насобиралось много и хотим продать. Как теперь эту тару оприходовать, чтоб потом продать?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Почитайте "Порядок відшкодування ПДВ" и З-н про НДС п 7.7. Мне кажется, что можете так делать( ставить часть в 25.1, а остальное в 26, а потом в 25.2), потому что даже когда будет провека : 7.7.7. Якщо за наслідками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документальної) податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, звід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
QuoteleantoУ них способов немеряно. Я заполняю все поля печатным способом, и все равно по 3 раза каждый квартал шлю почтой прибыль, задолбали. Алгоритм такой: шлю почтой прибыль задолго дло срока подачи, где-то дней за 30, звонят, ругаются, что прибыли нет, отказываюсь что-то менять, приходит письмо, что непринята из-за какой-нибудь несуществующей ерунды, посылаю опять почтой. И такая ерунда кавід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Подскажите, может у кого была похожая ситуация. Деку с "-" не захотели принимать, отправили по почте с описью вложения и с жалобой. Дека еще за юиль. И до сих пор никакого ответа. Инспектор "ничего не знает ", в базе эта дека даже "до відома" не стоит. Ее просто нет. Я не знаю, какие шаги дальше предпринять.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Я писала: в связи с анулированием .......... просим принять св № ........ от ....... и подавала в канцелярию. На моем экз. поставили штамп.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
И у меня было так, но пришло письмо, что отчет не принят, а когда позвонила, то сказали, что надо вот так вот.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Подскажите код и название льготы при экспорте. Я в прошлом отчете ставила 14010115 "При екпорті товарів та супутніх такому товару послуг ставка ПДВ становить "0" відсотків до бази оподаткування", но отчет не приняли, сказали ставить код 14010100. Я посмотрела, а в названии "Звільняються від оподаткування операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майвід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
FyDD Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Когда меня эта тема коснулась- много читать > пришлось. > Вы вправе поступать как считаете нужным, но знать > мнение ГНА не лишне. > > ГНА трактует все исправления ТОЛЬКО ч/з 02,2 или > 05.2, > в этом случае вам придется показывать остаток по > складу до конца года реальный плюс минувід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
FyDD Автор рядків: ------------------------------------------------------- > А зачем вам платить больше. ??? > ,,,,И если я включу в строку > "самостоятельные > ошибки", то у меня просто убыток +5% > штраф Вот именно больше платить не хочу. > А вообще это сложная ошибка: > ГНА трактует все исправления ч/з 02,2 или 05.2, > получается по ихвід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Annie Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Сделайте > себе табличку в екселе, вбейте туда данные > поквартально и все увидите Это не сработает с приростом балансовой стоимости, потому что он в отличии от всего остального не нарастающим, а на датувід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Спасибо, я знаю, что дека наростающим, но за полугодие у меня была солидная прибыль, а за 9 месяцев солидный убыток. И если я включу в строку "самостоятельные ошибки", то у меня просто убыток станет меньше. А если подаю уточненку, то надо платить налог на прибыль + штраф. Вот и думаю: можна ли так делать.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
А сам недоплаченный налог на прибыль как показывали?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
А штраф в деке где-то показывали?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Во 2 квартале занизили прирост балансовой стоимости товаров, можно ли исправить через строку "самостійновиявлені помилки за рез минулих періодів" и начислить штраф ? Или только через уточненку?від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Я в описи пишу, что без помарок, не залита жидкостью, без мех. повреждений и девочка на почте все внимательно просматривает и ставит подпись. Мой директор говорит, что в его практике были случаи (правда не с налоговой), что в суде выигрывали дело, если опись была даже если вторая сторона, что-то там возражала.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Марусик Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Через Бест Звит можно сдавать в налоговую, в ПФ, в > статистику, в соцстрах. 2 года сдавала через Бест > Звит все отлично и очень удобно, но сейчас нашему > предприятию налоговая перекрыла прием электронной > отчетности (у нас тоже Голосеевская налоговая). > Позвонила в налоговую, они говорятвід n_kantymyr - Звітність
101st Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Перерегистрация по месту аренды не обязательна. > Нужно в налоговую милицию идти. Так в милиции это и сказаливід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
У нас в продолжении истории о непринятии отчетов, поставили стан 9, сказали принести пакет документов о подтверждении местонахождения. Сегодня этот пакет не приняли, сказали перерегистрироваться по месту оренды помещения. Может кто уже перерегистрировался, подскажите порядок действий.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Я отправляла по електронке, есть все квитанции о принятии, но случайно узнала (сама спросила у инспектора, какие деки не приняты), что дека "до відома". При чем дека за апрель, узнала в сентябре и никакие уведомления о непринятии не получала.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Ветка Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних > осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення > реєстраційних дій. > > В этой довидке абсолютно все записи про все > проведенные действия у регистратора, включая > подачу баланса Какой порядок получения справки? Надо ли ее заказывать ивід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Как доказать это в налоговой не знаю, потому что регистратор не ставит отметки о получении формы 6 на моем экземпляревід n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Да дело в том, что в июле мы подавали форму 6 регистратору.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
Голосеевская. Отправляла по електронке, не приняли. Звоню - сказали, что разорвали договор по ел отчетности. Спрашиваю причину - ответ:получите письмо , пока сами не знаем. Пошла сдавать , отправили в налоговую милицию, а там озвучили стан 9 . Подскажите, что дальше делать.від n_kantymyr - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua