Помогите. Зависло порядка 100 тысяч, очень не хочется их терять, да и налог с них платить нечем.від azar1 - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации: частный предприниматель на общей системе купил товар в ноябре 2011, но окончательно рассчитался за него только в январе 2012. Этот товар он продал в ноябре-декабре 2011 и полностью получил за него деньги в 2011 году. Вопрос: можно ли включить в расходы 2011г. полную стоимость товара или несвоевременно оплаченная часть включается ввід azar1 - Бухгалтерська практика
Объясните, пожалуйста, для чего вообще нужен этот перерасчет и кому его нужно делать?! Есть такие варианты: 1) з/п 250 грн, есть НСЛ. 2) з/п 1000 грн., нет НСЛ Что в этих случаях может дать перерасчет? Я его раньше вообще никогда не делал.від azar1 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как перенести справочники Контрагенты и Номенклатура из конфигурации БУ 8.2 в УТП 8.2. P.S. Я не программист.від azar1 - 1С daily
А по почте? Я имею ввиду теоретически. Уточненку после отмены регистрации сдавать нельзя. А вместе с текущей декларацией? Вот в чем вопрос!від azar1 - Бухгалтерська практика
Никто что-ли не знает?від azar1 - Бухгалтерська практика
Я за 2 квартал сдавал декалрацию без приложений, а потом уточненку к ней с приложениями - так в приложениях я ставил крестик Звитний. А как быть если и в декларации были приложения и в уточненке есть такие же приложения?від azar1 - Звітність
Подскажите, пожалуйста, хочу подать сегодня уточненку по прибыли. В приложениях нужно ставить крестик Уточнюючий или Звитний?від azar1 - Звітність
Раньше было единственным условием включения кредиторской задолженности в доходы - истечение срока исковой давности. Налоговая конечно включала при проверке в доходы и при признании контрагента банкротом, но не правомерно. У нас был такой судебный прецедент (выиграли мы). Налоговый кодекс в данной части не читал - не знаю изменилось ли что-нибудь.від azar1 - Бухгалтерська практика
На счет первого вопроса у меня сомнения. Читал что-то вроде разъяснения налоговой (точно не помню), так там писали такой ответ для единщика, который перешел на общую систему с НДС. А касается ли это тех, кто был и остается на общей системе. К примеру, получили мы предоплату 50000 без НДС (пусть будет 100%), а отгрузить потом должны на 50000 без НДС или на 60000 с НДС?від azar1 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Предприятие А (неплательщик НДС на общей системе) получило 50% предоплату за товары от предприятия Б (плательщика НДС). И перечислило ее предприятию В (плательщику НДС). Потом А регистрируется плательщиком НДС и производит закупку и отгрузку товара. 1) Выписывает ли А налоговую накладную с НДС на полную стоимость товара при его отгрузке илвід azar1 - Бухгалтерська практика
Уточняю: Убрали около года назад по просьбе налоговой отрицательное значение. Можно ли его будет восстановить в последней декларации вместе с уточненкой в случае отмены свидетельства НДС?від azar1 - Звітність
Никто с таким не сталкивался, что-ли?від azar1 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговую накладную по договору бесплатного пользования автомобилем (договор позички): 1. Выписывать 2 комплекта - нулевую и на обычную цену? или 2. Выписать один комплект на обычную цену и оставить у себя?від azar1 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, можно ли по электронке сдать последнюю декларацию по НДС вместе с уточненкой, если лишили свидетельства НДС?від azar1 - Звітність
тема для того и создается, чтобы задавать вопросы по ней, а не делать каждый вопрос новой темойвід azar1 - 1С daily
Не подскажите какая конфигурация 1С больше подходит для учета у ФЛП на общей системе с НДС?від azar1 - 1С daily
В 1с 7 можно вести учет нескольких фирм в одной базе. Если в отчетах не выбирать конкретную фирму, то они будут выводиться по всем сразу. Такая возможность не устраивает?від azar1 - 1С daily
Подскажите, пожалуйста, можно ли по электронке сдать последнюю декларацию по НДС вместе с уточненкой, если лишили свидетельства НДС?від azar1 - Бухгалтерська практика
При проверке НДС налоговики сверяют номенклатуру по приходу и расходу у ФЛП?від azar1 - Бухгалтерська практика
Предложили вести учет у ФЛП, который занимается оптовой торговлей тканями. Покупки и продажи бывают как официальные, так и неофициальные, причем купленное официально может продаваться неофициально, и наоборот. Одним словом, в учете товаров полный бардак. В НК берутся налоговые накладные на один товар, а в НО - на совершенно другой. Про книгу доходов и расходов я вообще молчу (я не представляю каквід azar1 - Бухгалтерська практика
оформляли АО на каждый день, в котором был перерасходвід azar1 - Бухгалтерська практика
Люди писали, что когда в авансовом отчете нет аванса, а есть только перерасход, то нужно какой-нибудь приказ под это дело, чтобы налоговики не трактовали это как покупку у физлица.від azar1 - Бухгалтерська практика
Что никто не знает?від azar1 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в каком разделе учетной политики лучше прописать, что директор за собственные средства может оплачивать товары (услуги) с последующим возмещением ему этой суммы в течение какого-то периода времени. Или это лучше в долностной инструкции написать? С целью избежания проблем с НДФЛ.від azar1 - Бухгалтерська практика
У кого-нибудь есть приказ об учетной политике предприятия торгующего металлоломом?від azar1 - Бухгалтерська практика
п.23, підрозділ 2, розділ ХХ Податкового Кодексувід azar1 - Бухгалтерська практика
Очень надо!!! Готовим фирму к продаже, хочу включить как можно больше расходов и налогового кредита. Помогите!!!від azar1 - Бухгалтерська практика
Смотрите в договоре в какой момент нужно было оплатить и отсчитывайте срок исковой давности со следующего днявід azar1 - Бухгалтерська практика
А амортизацию за май-июнь показывать без балансовой стоимости на начало?від azar1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua