242 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ - Это уплата обязательства ?від Виктория - Бухгалтерська практика
А мне как заполнять? Это же штрафные санкции ,а не админ.?від Виктория - Бухгалтерська практика
Спасибо. Но это же не админ ? 510,00 грн.від Виктория - Бухгалтерська практика
510,00 грн. Это админ ?від Виктория - Бухгалтерська практика
* ;101 ;ХХХХХХХХ ;Штрафні санкції за несвоєчасне подання звітності;;; Так пойдет ??????від Виктория - Бухгалтерська практика
Как правильно заполнить назначение платежа . Штраф за несвоевременную подачу отчета НДФЛ.від Виктория - Бухгалтерська практика
Или я после отпуска еще не въехала или ЧТО ?від Виктория - Бухгалтерська практика
Вот выдержка из № 643-VIII 5. У статті 192: 1) пункт 192.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту: "Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збілвід Виктория - Бухгалтерська практика
Вообще это я сегодня получила с сообщением о обновлении 1-С Выпущена новая (1.2.32.2) версия конфигурации «Бухгалтерия для Украины», редакция 1.2. Способы получения обновлений типовых конфигураций для 1С:Предприятия 8. 1. Пользователи и партнеры могут произвести обновление при помощи механизма интернет-поддержки, встроенного в типовые конфигурации, либо загрузить обновление непосредствід Виктория - Бухгалтерська практика
Уменьшение налоговых обязательств только после регистрации Приложения 2 к налоговой накладной в ЕРНН В соответствии с Законом Украины № 643-VIII от 16.07.2015, начиная с 01.07.2015 г. в случае выписки Приложения 2 к налоговой накладной на уменьшение суммы компенсации, поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства только в периоде, когда Приложение 2 зарегистрировано в ЕРНН. !!!!!!!від Виктория - Бухгалтерська практика
Ок. Спасибо.від Виктория - Бухгалтерська практика
Вот я и не пойму. Сроки регистрации мы не нарушаем. У меня возврат товара, отгруженного в июне и РК от 31.07.2015 года к НН. Зарегистрировала РК 10.08.2015. так мне Рк в июльскую Деку по дате выписки или августовскую по дате регистрации ?????від Виктория - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 QuoteВиктория QuoteOxi QuoteВиктория Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ???????????? Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение ввід Виктория - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteВиктория Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ???????????? Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отвід Виктория - Бухгалтерська практика
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ???????????? Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК вознвід Виктория - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля . Спасибо. А то дочиталась до полного абсурда. Вплоть до того, что если допустим в Вытяге в стр.1 = 30000,00, а в стр.2 = 0, то нужно снова пополнить спецсчет для уплаты НДС за июнь, так как все вброшенное уже использовано на регистрацию НН за июль.від Виктория - Бухгалтерська практика
Нужна подсказка. Туплю. Если у меня по итогам Декларации за июнь 2015 к оплате 1500,00 грн. На спецсчет за июль уже накидали 30000,00 грн. , т.е. в стр. 1 Вытяга : +30000,00. Нужно ли еще сбрасывать до 30.07.2015 на спецсчет 1500,00 или они зачтут из уже накиданных авансом 30000,00 грн. ? ??????від Виктория - Бухгалтерська практика
Ждать сегодня чуда.від Виктория - Бухгалтерська практика
Да, хорошо нас нагрели.від Виктория - Бухгалтерська практика
Но теперь хоть понятно. А то я уже голову себе свернула. Где -то не дочитала. А ссылку можно, а то мое начальство никак не догоняет.від Виктория - Бухгалтерська практика
Пипецвід Виктория - Бухгалтерська практика
Почему ?від Виктория - Бухгалтерська практика
К декабрьским. Но они тоже были зарегистрированы в реестре.від Виктория - Бухгалтерська практика
У меня 3 РК в марте. На сумму +47100,00 грн. Они на увеличение НК. Но зарегистрированы , мне присланы и мною подтверждены. Смотрю на них и думаю учли они их или нетвід Виктория - Бухгалтерська практика
Я же говорю. НН от 30.06.2015 ! Зарегистрированы 02.07.2015.від Виктория - Бухгалтерська практика
Может я из ума выжила, но я уже и вдоль и поперек. Но не может же сумма НДС в строке 3 Витяга на сегодня быть меньше ,чем сумма всех НН ( по реестрам НН с 01.02.15 по 30.06.15 ) ? Я же по ним Декларации сдавала. Что вы скажете. Разница около 48 000.00 тыс. ((від Виктория - Бухгалтерська практика
Какое нарушение сроков.? НН от 30.06.2015 , зарегистрированы 02.07.2015 года. Значит в Вытяге ( J1301204), в стр.3 должна стоять последняя дата 30.06.2015 ? Не так ли ?від Виктория - Бухгалтерська практика
SergSK .Спасибо. Сейчас напишу. Senpolia . И я о том же. На нас есть НН от 30.06.2015 !!!! Несколько штук. Я их в через М.е.док получила. Значит дата должна быть как мин. 30.06.2015.від Виктория - Бухгалтерська практика
Стр.3 . Последний столбец " дата регистрации" . Я же правильно понимаю, что там должна быть дата последней зарегистрированной накладной. А у меня в сегодняшнем Вытяге до сих пор 25.06.2015. !!!! Я про J1301204.від Виктория - Бухгалтерська практика
У кого еще такая проблема. У меня по Витягу из ДФС сумма - 30 000,00 грн. Это как раз налоговые накладные, которые были зарегистрированы нашими поставщиками на нас с 30.06.2015 - 10.07.2015 и не "затянуты" в их долбанную формулу. В Вытяге стоит дата в последнем столбике 25.06.2015. Звоню на горячую линию, целый день, ответ - ждем розъяснень или пишите запрос письменно на ДФС на Львовсвід Виктория - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua