Хотелось бы узнать основный моменты по налогообложению таких организаций. От кого должно поступать финансирование на р/счет такой орг-ции, чтобы суммы поступлений не облагались доходом? Спасибо заранеевід Kat - Бухгалтерська практика
Плз, ведь были же вопросы на эту тему, наверняка кто-то работает по этому договору.від Kat - Бухгалтерська практика
Бросьте договор уступки права требования долга, пзл, спасибо заранее! Irina_R_2004@mail.ruвід Kat - Бухгалтерська практика
Срочно нужно, нет времени искать в законе Плз, при соответств. документ. оформлении- на НК по топливу относим все 100%? Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
Вчера курьер сдавала декл. по прибыли, звонит, грит, не принимают, т.к. налог.нагрузка 0,98, а нужна 1. Звоню инспектору, говорю, в чем дело? Говрит, пишите объяснение, почему у вас нагрузка меньше 1. Блин, бред полный, что писать, что мы нарушаем!!?? Я наорала на нее, что в законе нет никакой нагрузки, деку в итоге приняли, но все же попросила написать письмо.. Понятно, что она просто исполнитвід Kat - Бухгалтерська практика
Может есть ссылка на нормативку?від Kat - Бухгалтерська практика
Мы делали предоплату за товар, продавец - ООО-плательщик налога на прибыль на общих основаниях, о чем указано только в счете, договор не заключали. Достаточно ли этого, чтобы отнести предоплату на ВР?від Kat - Бухгалтерська практика
Неужели никто не в курсе?від Kat - Бухгалтерська практика
Судились с нашим покупателем, в итоге они таки заплатили долг, кроме этого на счет поступили: відшкодування інфляційних витрат, пеня и 3% річних. Пеня и 3% річних - это ВД 100%, а как насчет інфляційних витрат? Вот нашла в Законе 4.2. Не включаються до складу валового доходу: ..... 4.2.3. Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволеннвід Kat - Бухгалтерська практика
Шо ж они тогда хотят, сабаки?))від Kat - Бухгалтерська практика
Очередные козни налоговой: пришло домой повидомлення-запрошення по вопросу сдачи Декл. про доходы. Пишут ссылку на п.9,6 Закона "Про податок з доходив физ.осиб" за 2008г, вот ее кусочек: =Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.від Kat - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
Какая макс. граница для начисл. в Пенс.фонд?від Kat - Бухгалтерська практика
Налагается ли админ.штраф за самостоятельное исправление ошибки? В отчете было занижено налоговое обязательство, ошибка самостоятельно исправлена. Инспектор говорит, что по результатам камеральной проверки имеет право выписать админ.штраф. По-моему, это развод? Где можно почитать? Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
1від Kat - Бухгалтерська практика
У нас там переплата. А почему завтра до 12? И почему 10%? В самом отчете написано 5%.... За самостоятельное исправление ошибки разве есть админ.штраф? Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
А что с админ.штрафами?від Kat - Бухгалтерська практика
В гр.3 вместо 17,0 поставила 13,9.. Звонит инспектор, грит, я вам сейчас насчитаю штраф на разницу и админ.штрафы на директора и гл.буха. Разве она имеет право выписывать админ.штрафы? Ведь это делает суд по результатам плановой проверки, или я не права? И какие мои действия сейчас? Делаю уточненку и оплачиваю разницу + 5% штрафных санкций? Поправьте, что не так, спасибо!!від Kat - Бухгалтерська практика
Все ясно, спасибо большое!!!від Kat - Бухгалтерська практика
Ок, спасибо, а сама уточненка подается с прочерками, верно?від Kat - Бухгалтерська практика
Нигде не могу найти похожей ситуации: я неправильно указала в дод. 5 к декл. по НДС период выписки НН. Инспектор устроила истерику, хочет уточненку. Мне что, неправилтьный период указать с минусом, а правильный с плюсом? ) Как правильно, подскажите, плз! Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
Все получилось, спасибо огромное!!!!від Kat - Бухгалтерська практика
Поняла, спасибо большое!!! Еще по ходу вопросик: делаю в 1С =Продажу валюты=, все проводки формируются правильно, но по Кт валюта почему-то списывается с 334 счета, =Кошти в іноз.валюті=. Можно ли отредактировать, чтобы валюта списывалась с 312?від Kat - Бухгалтерська практика
Первое событие- отгрузка товара по ГТД, курс, например, 8,0. Оплата происходит по курсу 8,5. Относится ли разница на ВД? И отгрузка, и оплата происходят в одном квартале. Читаю закон и не могу понять, подскажите, плз.... Спасибо!від Kat - Бухгалтерська практика
Облезет эта проверяющая)))) Затыкать нами свои дырывід Kat - Бухгалтерська практика
Нас заставили сдать оригинал, т.к. без него не принимали декоарацию. А сейчас проверяющая говорит, что оригинал должен быть на предприятии. Есть у кого-то нормативка?від Kat - Бухгалтерська практика
А если не подаем на возмещение, подаем ксерокопию ГТД-ки?від Kat - Бухгалтерська практика
Так показывала! Говорит, ниче не знаю, в предыд.акте этой задолженности нет, и все! Какая тупизна в этой налоговой, жуть!!від Kat - Бухгалтерська практика
Сейчас идет плановая проверка, мы импортеры. В предыдущем акте проверки не указали один контракт, но общая сумма задолженности правильная. В проверяемом периоде по этому неуказанному в акте контракту проходила оплата, погашение задолженности. Но эта.... проверяющая говорит, что т.к. по этому контракту задолженности не было, оплата идет как ПРЕДОПЛАТА, и типа товар не ввезен, 180 дней давным-давновід Kat - Бухгалтерська практика
Ок, приказ нельзя, а что можно? оштрафуют- нет?від Kat - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua