НЕМНОГО УТОЧНЮ - НЕ 1,2,3, А РЯДОК 3.2.1, т.е вот так: " у меня другая проблема - заполняю в шапке наличие работника с инвалидностью, заполняю 2.2 - з/та инвалида и 3.2 - ЭСВ 8,41% инвалида, а в квитанции упорно пишут, что надо заполнить 3.2.1 - но там ЭСВ инвалида 22%. Что делать? Может что-то упускаю? кто подскажет?від panaval84 - Бухгалтерська практика
у меня другая проблема - заполняю в шапке наличие работника с инвалидностью, заполняю 2,2 - з/та инвалида и 3,2 - ЭСВ 8,41% инвалида, а в квитанции упорно пишут, что надо заполнить 3,2,1 - но там ЭСВ инвалида 22%. Что делать? Может что-то упускаю? кто подскажет?від panaval84 - Бухгалтерська практика
проверьте все-же где стоит "галочка" в дод 1, у меня тоже такое было- вроде ставила как "совместитель" пришла такая же квитанция как у вас, открыла отчет- проверила, а "галочка" там где спецстаж! чудеса!від panaval84 - Бухгалтерська практика
ЕСЛИ ЭТО ЗАРПЛАТА, ТО И РАНЬШЕ БЫЛО 101, А ГТД 102від panaval84 - Бухгалтерська практика
Сдавала по ЧП за наемных, которые весь месяц- кварал в отпуске за свой счет: три дод 1 по ЭСВ и три ПУСТЫХ додатка по 4 ДФ. Все принятовід panaval84 - Звітність
в начислениях тоже нет, отчет сдала неделю назад. в кабинете пфу начисления есть ,но в страховой стаж работникам 1 квартал почему-то не засчитан, хотя оплачен ЄСВ с з/ті больше минвід panaval84 - Бухгалтерська практика
если просто увольняете. то обязательно выплата компенсации за все дни неиспользованного отпуска. Либо отправьте работника в отпуск на такое кол-во дней, сколько вам надо, если он не противвід panaval84 - Бухгалтерська практика
вот хорошая статьявід panaval84 - Бухгалтерська практика
выплатить компенсацию можно либо за все, либо сделать денежный перевод на пре-ие, которое принимает по переводу на всю сумму компенсации и тогда учитывать эти дни не в уме. Со старого предприятия даете расчет компенсации и справку о перечислении налогов при выплате (переводе на счет) этой компенсации. Если надо, то на 10 дней можно отправить в отпуск, а 40 дней оформить компенсацией)від panaval84 - Бухгалтерська практика
Quotealisona Регистратор передал все данные в налоговую, по ндс не нужно подавать на перерегистрацию СПАСИБО!від panaval84 - Бухгалтерська практика
ПОДСКАЖИТЕ, СОБИРАЕМСЯ МЕНЯТЬ ЮР. АДРЕС. ВЫ КАК-ТО УВЕДОМЛЯЛИ НАЛОГОВУЮ О СМЕНЕ АДРЕСА? ЕСЛИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС, ПОДАЕМ НА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ? СПАСИБО!від panaval84 - Бухгалтерська практика
насолько помню это ж их право, а не обязанность. Это вы должны были помониторить статус вашего НДСвід panaval84 - Звітність
за землю в собственности тоже платится земельный налогвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Если есть возможность, внесите задним числом эту сумму от работника в кассу и выдайте ее, например другому работнику под отчет либо как фин пом...либо спишите через три года и забудьте, период очень старый, вряд-ли кто-то будет его проверятьвід panaval84 - Бухгалтерська практика
код 1 ставим и поставщику и покупателю, если юр.лицо с НДС оба?від panaval84 - Бухгалтерська практика
а далее запись о приеме на основное местовід panaval84 - Бухгалтерська практика
как по мне. то запись делается датой, когда делается эта самая запись. Т.е например сегодня мне надо принять на основное место, то я сегодня в гр2 ставлю 01.03,21, а в гр3 пишу- работал на ООО "ромашка" с 01,02,2012 по .... на должности .... по совместительствувід panaval84 - Бухгалтерська практика
ЗБУТОК БУВ У 2019, А В 2020 ЩЕ ЗБУТОК, ТО В РИ ЇХ СУМУВАТИ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Спасибо, но попутно вопрос еще: если за прошлый год убыток 100000. За 2020 год Доход 10000, Фин рез -50000. 03РИ -100000 (с прошлого года), объект оподатк = -150000? В дод 03РИ какая сумма идет -100000 или -150000? И нужен ли додаток ПП за 2020? если в отчетном году убіток, то РІ и ПП убіток прошлого года не указівается, насколько я понимаю Якшо у вас збитки збільшуютьсвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо, но попутно вопрос еще: если за прошлый год убыток 100000. За 2020 год Доход 10000, Фин рез -50000. 03РИ -100000 (с прошлого года), объект оподатк = -150000? В дод 03РИ какая сумма идет -100000 или -150000? И нужен ли додаток ПП за 2020?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Первый раз при заполнение деке по прибыли хочу воспользоваться убытками прошлых лет. Помогите заполнить деку. Дека по прибыли за 2019: стр.1 =0 стр.02 =-25000 стр.03РИ =-10000 стр. 04= -35000 Дека по прибыли за 2020: стр.1 =200000 стр.02 =65000 стр.03РИ --35000? стр. 04=30000 стр 06=5400 + прил РИ стр 3,2,4=-35000? + прил ПП = 35000х18%=6300? ПРАВИЛЬНО?від panaval84 - Бухгалтерська практика
За 2019 год недопоказала затраты в фин отчетности и деке по прибыли. Сейчас обнаружила. В прибыли учитывать не буду, чтоб не подавать уточненку. исправляю через 44 счет. Подскажите, при сдаче фин отчетности за 2020 год разделы Актива и Пассива показываю учетом корректировки или разделы Актива и Пассива показываю как в прошлом году и корректирую только "нерозподил прибуток/непокритий збут&quoвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Да, 2 дня компенсации, он же ж в отпуске был с вами в трудовых отношениях)від panaval84 - Бухгалтерська практика
Вы ж показываете в 1 ДФ сумму нараховану "грязными", т.е. с НДСвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Возник вопрос, т.к. тяжелое мат. положение, предприятие в 4 квартале не выплатило налоги по зарплате (ЭСВ, ПДФО, ВЗ) и не выплатила з/ту...Что нам за это грозит? И как правильно заполнить 1 ДФ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
если отправлю повторно сегодня (срок был 15) штрафов нет?від panaval84 - Бухгалтерська практика
нет ее нигде,...а работает правило, если нет квитанции в течении суток, то НН зарегистрирована по умолчанию?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Отправляла 14 января на регистрацию НН штук 20 в одно время, по всем есть квитанции, а по ОДНОЙ глухо!!! в кабинете висит как отправленная, и тишина, даже нет первой квитанции...как быть?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо, но в любом случае, пока карантин, штрафов нет! Правильно ж?від panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua