Я тоже раньше сдавала уточненки без проблем, а прочитала обсуждение и не могу понять неужели сейчас что-то изменилось с подачей уточненок?від svite - Бухгалтерська практика
Что никто не сдает уточненки?від svite - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста те, кто сдавал в последнее время уточненки к декл по НДС. Проводится ли камеральная проверка после сдачи уточненки с предоставлением подтверждающих документов и пояснением причин?від svite - Бухгалтерська практика
QuoteАлёнка сейчас пери подаче уточненки автоматом проверка.... правда камеральная, но с предоставлением подтв доков и пояснением причин. я это сейчас прошла, поэтому и пишу Что действительно сейчас при подаче уточненки автоматом камеральная проверка с подтв доками?від svite - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika хотя вы уже сами отдали доки на проверку без приказа,,, Виходить, що на їх запит не потрібно давати документи?від svite - Бухгалтерська практика
А в канцелярії ви зареєстрували свої документи? У вас є підтвердження того, що ви в 10-денний термін надали відповідь?від svite - Бухгалтерська практика
При сдаче июльской декларации не заметила отрицательное значение НДС, сумма не большая 400грн. Видя сегодняшнюю ситуацию с письмами счастья и внеплановыми проверками по ним, может отправить корректировку к этой деке, чтобы избежать лишних неприятностей?від svite - Бухгалтерська практика
Quotemarishka2411 я думаю, как их правильнее будет закрыть в 1:С ведь все прошло через подотчет директору. Через подотчет директору, если он оформлен на предприятии.від svite - Бухгалтерська практика
Бухгалтерия №8 предлагает выписывать к таким НН корр-ки и регистрировать их в ЕР (неверную позицию указать со знаком "-", верную "+"). Тогда какую НН выдавать покупателю? С тем номером, где была неверная номенклатура, но исправленную, а корректировку не показывать?від svite - Бухгалтерська практика
Quotesim Quotesvite QuoteSkorpiosha1211 А на основании приходных ордеров со всех точек, нужно делать запись в Книге продажи. На каждой торговой точке должна быть книга, оформленная на продавца, который принимает наличность. На основании записей из книг продавцов вносите общую за день запись в книге ФОП. Что за книга? Зарегистрированая в налоговой или тетрадь просто? а если сам работаешь,безвід svite - Бухгалтерська практика
QuoteSkorpiosha1211 А на основании приходных ордеров со всех точек, нужно делать запись в Книге продажи. На каждой торговой точке должна быть книга, оформленная на продавца, который принимает наличность. На основании записей из книг продавцов вносите общую за день запись в книге ФОП.від svite - Бухгалтерська практика
Обобщающая налоговая консультация N 127 от 16.02.12 Вопрос 5. Какие последствия ошибочной регистрации налоговой накладной в Едином реестре? Ответ. Наличие в Едином реестре налоговой накладной с ошибками вызывает расхождения между данными Единого реестра и реестра выданных налоговых накладных плательщика налога - продавца. Эти различия являются налоговой информацией, свидетельствующей о возвід svite - Бухгалтерська практика
QuoteNastya_07 QuoteBurya Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, пришла в ступор. Я зарегистрировала НН №1 например общая сума 30 грн. в ней есть 5 позиций одна из них с неправильным кодом. Я делаю корректировку №2 только на ту позицию которая с неверным кодом например на 5 грн и потом новую НН №3 на этуж позицию с верным кодом на 5 грн. Я правильно думаю? Мне ж не нужно снимать все 5 позицийвід svite - Бухгалтерська практика
177.5.2. Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальвід svite - Бухгалтерська практика
Налоговое уведомление-решение отменено, раённая ДПА Киева должна выдать предписание казначейству.від svite - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Если до 2011г. вы не нарушали по лимиту,то вместе со сдачей отчета благополучно зарегистрируетесь. При регистрации и сдаче отчета проверяют сдачу отчетности в предыдущие периоды?від svite - Бухгалтерська практика
QuoteЛика_ Если предприятие родилось в августе, то нужно было здать за 3й кв и за 2011 год. Или я не права? за 3-4 кв., т.к. 3 квартал был не полнымвід svite - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo Як оподатковується ПДВ експорт масла тваринного??? Ставка ПДВ при експорті 0%.від svite - Бухгалтерська практика
Предприятие открыли в апреле 2010, сотрудников к концу года было до 14 чел. За 2010 год отчет не подавали и инвалида в штате не было. С 2011 уже приняли инвалида. Если сейчас регистрироваться и подавать отчет, не накажут нас за несданный 2010г. отчет?від svite - Бухгалтерська практика
Разбейте акт на две части.від svite - Бухгалтерська практика
Вчера отправляла НДС в 17-30, квитанции 1 и 2 пришли сегодня в 0-30. Сегодня регистрировала налоговые накладные, через час всё пришло.від svite - Бухгалтерська практика
Quoteromotana моему директору 1 февраля вздумалось поменять что-то в зарплате за декабрь. Мои убедительные доводы, что типа это сложно, проблематично, влечет за собой лишние проблемы, что отчет в пенсионный давно сдан, что соцстрах я еще в январе в 10 числах сдала, что зарплату уже выплатили, что прибыль на носу, что вообще это НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО – не подействовали. Может директору не нужно объяснвід svite - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo Як Ви вважаєте, куди нам краще поскаржитись? Насамперед, порібно розібратися чи правомірні вимоги податківців. Вам штраф ще не нарахували, а податкова на словах вимагає сплати ПДВ.від svite - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 нам письмо выдали сегодня и "рекомендуют немедленно написать заявление"!! сегодня отнесли! так значит все таки не обязательно?!в начале года спрашивали в налоговой говорили не нежно регистрироваться, а теперь... Мы в начале января подавали первый раз 1-ПДВ (ФОП с 01.01.12 перешёл с единого на общую), получили отказ - неверно заполнено заявление. В феврале подали повторно,від svite - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 нет и близко 300 тыс!! за январь тысяч 40 Тогда до достижения 300тыс. только добровольная регистрация.від svite - Бухгалтерська практика
На общей обязательная регистрация п.181.1 при достижении 300тыс. Что у вас с января 300 тыс?від svite - Бухгалтерська практика
Мне тоже первый вариант больше нравится. А как то, что неправильная н/н и корректировка регистрировались, а в реестре их нет?від svite - Бухгалтерська практика
Quotesvite А в декларации НДС как? Включать неправильную н/н, корректировку (через додаток 1) и правильную н/н? Как в декларации НДС все это показывать? 1 вариант - неправильные н/н и корректировки вообще не отражать в декларации 2 вариант - отражать всё, тогда оборот будет увеличен + корректировка додаток 1 (в итоге все выровняется)від svite - Бухгалтерська практика
Quotebrick И нет непосредственно фразы-вывода, что несдача баланса - штраф как за декларацию, понимайте как хотите. Баланс не декларация, значит и штрафа не должно быть.від svite - Бухгалтерська практика
В редакции Дт-Кт есть хороший сборник "Заробітна плата від А до Я", закажите его для себя.від svite - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua