В классификаторе есть просто бухгалтер, но можно ли уточнять, что сотрудник был именно бухгалтер по учету заработной платы?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день! Уважаемые коллеги, у нас с отделом кадров возник спор: можно ли в трудовую сделать запись должности "бухгалтер по заработной плате". Ничего не нашла на просторах интернета, может кто сталкивался с данным вопросом, подскажите пожалуйста. Заранее благодарна!від aleks.f - Бухгалтерська практика
спасибо! Оформление всей этой операции такое же как и с сотрудником?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста можно ли арендовать мобильный телефон с номером не у сотрудника фирмы, а просто у физ.лица? Спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від aleks.f - Бухгалтерська практика
А как Вам такой пункт НКУ 138.11 : "...Суми витрат не враховані в минулих податкових періодах у звязку з допущенням помилок та виявленні у звітному податковому періоді..." это нам советовали на семинаре через Другие расходы строчка 06.4.43 приложение ИВ. может так будет лучше, без этих заморачиваний с ВП, тем более что в НКУ это разрешеновід aleks.f - Бухгалтерська практика
Klubnika, можно еще вопросик, а Вы в строку 4 дод.ВП ставили с минусом сумму налога или оно и так понимает что это минус так как строчка называется "Зменшення...від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Аааа, все поняла!!! Спасибки большое прибольшое! Вот я тютя, сижу два дня и думаю куда ж мне показать эти расходы , а они ж в самом додатке показываются... Тогда получается я эту сумму ставлю в деке как убыток прошлых периодов? Но убыток получается у меня 41, а расходов я добавила 51, а куда 10 девается, что были не правильно показаны обязательства? Или это никуда не ставится? А на карточке будетвід aleks.f - Бухгалтерська практика
т.е. Вы показывали только саму сумму налога неправильно уплаченную? а сумму расходов куда? вот у нас уплачен налог был 2,1, но расходов то на 51, а куда мне эти 51 втулить?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! Никогда не сталкивалась с уточнениями, а тут пришлось... столько информации прочитала и ничего не поняла... Нужно уточнить 2012 год, подтянуть расходы в 51000, не показывала их для того чтоб выдержать налоговую нагрузку, а тут в 2013 году вылезает большой плюс, вот ихочу уточнить через приложение ВП. Заполнила ВП так как должна бы была быть правльная дека, сравнилвід aleks.f - Бухгалтерська практика
О, точно Спасибо большое! А еще не подскажите, нужно делать одну корректировку с "+" и ""-" или корректировку и новую налоговую по дате расходной накладнойвід aleks.f - Бухгалтерська практика
а еще такой вопрос: если выписали налоговую на один товар "Х" (по предоплате), а получают другой товар "Н" ( по факту), так нужно выписать корректировку на налоговую с минусом товар "Х" и другую налоговую накладную на товар "Н", тогда встает вопрос какая причина корректировки, или в одной корректировке с минусом товар "Х" и с плюсом товар "Н&від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо за Ваше мнение! У нас номера бочек забиты как раз в харрактеристике к номенклатуре, но при печати в накладной выдает перечень с номерами бочек, вот я и спрашиваю. Для нас принципиально приходовать по номерам бочек и расход соответственно так же идет по номерам бочек. Буду тогда упаковочный лист делать. Спасибо большое!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! У меня вопрос: продаем товар, товар у нас в бочках, когда делаем накладную в наименовании ставим № бочки, т.е.: товар Х (231456) л. 208 * 10 товар Х (231457) л. 208 * 10 товар Х (231458) л. 208 * 10 и т.д. по сути товар один и тот же, только номера бочек проставляются, можно в НН указать просто одной строчкой: товар Х л. 624 или тоже нужно по позициям разбивать?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответ! А это будет правильно назвать их консультационно-информационными услугами7від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! У нас строительная компания. Наши партнеры дистрибьюторы, у которых мы покупаем материалы (специальные пропитки) ,приглашают выступить на конференции, которую они организовывают для других строит.организаций, с целью рассказать практический опыт применения данных материалов и т.д. Естественно за деньги. Предложение интересное и директор хочет это провести. Так вовід aleks.f - Бухгалтерська практика
У меня проверяли давно, то что помню: 1. книга регистрации трудовых, проверяли кол-во записанных трудовых и кол-во самих трудовых, у меня одной не хватало, но лежало заявление сотрудника о выдаче ему трудовой для предоставления в соц.службы с указанием даты когда вернет - прокатило 2. проверяли личные карточки, наличие и все ли записи внесены 3. приказы по кадрам, штатное рассписание 4. графвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Т.е. я продаю по накладной по себестоимости и начисляю НДС, правильно?від aleks.f - Бухгалтерська практика
В самой лицензии ничего не написанно, но мы связывались с компанией которая нам продавала и обслуживает нас, они сказали что можно только нужно им передать пакет документов: "Для перерегистрации программы нужно предоставить один из следующих документов: - письмо от зарегистрированного пользователя (заверенное подписью руководителя и печатью фирмы) о передаче программы новой фирме (указатьвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день! Ситуация такая: Компания "Х" купила лицензию на программу 1С8, но сейчас компания "Х" закрывается и хочет передать лицензию компании "У" для дальнейшего использования и обслуживания. Как правильно оформить эту операцию? Заранее спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
посмотрите здесь, может найдете ответ :від aleks.f - Бухгалтерська практика
Вот нашла: Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі? Що стосується продавця, який не зареєстрував ПН або РК, Податковий кодекс відповідальності за це не передбачає. Але, податкова служба цілком законно може застосувати адміністративний штраф передбачений статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за пвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное! Не, у нас минус меньше 100 тыс., но для руководства - любой минус это уже катастрофа Лучше покажу минусвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день! Вылазит большой минус по НДС, директор говорит показать небольшой плюс, но у меня, даже если я не покажу все налоговые накладные, все равно минус вылазит, остается только не показать ГТД-шку, а что будет если я ее не покажу? Можно будет ее в следующих периодах восстановить? Или лучше минус показывать? Спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное !!! Может тогда еще подскажите имеет ли значение когда будет здано письмо, если декларация сегодня, а письмо завтра, ничего?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Еще тогда подскажите как правильно писать: Прошу прийняти копії підтверджуючих документів до заяви 8 до декларації за серпень, а саме...від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо! А еще вопросик, каким образом предоставить копии подтверждающих документом если Декларация подается через Медок? Отдельным письмом в канцелярию?від aleks.f - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua