QuoteР.В. да, у налоговой такая позиция, нет ТТН, значит фиктивная сделка, и вот почему надо всега требовать ТТН на доставку, даже если Вы за нее не платите если это Вас утешит, то и наличие ТТН не спасает от того, что они снимают кредит, потому что у них там контроли по суду можно выиграть, если Вы докажете, что то, что Вы купили, было использовано в хозяйственной деятельности и учтите, что евід ОК - Бухгалтерська практика
Это, разве что, просто сделать ТТН... Форма не предусматривает М.П......толбко подписи...від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда Попросите поставщика сделать ТТН если он делал доставку своей машиной..... хоть это вроде и не логично, но у меня была аналогичная ситуация, таким образом выкрутились..... поставщик сделал ТТНку и указал что он перевозчик своим собственным транспортом и налоговики отстали.... а так напишут в Акте что сделка фиктивна а вы потом оспаривайте....проще ТТНку сделать Поставщик не поставит пвід ОК - Бухгалтерська практика
Пришел запрос с налоговой на проверку сделки. Мы покупатели. Есть ПН, ТТН нет. Оплата поставщику еще не была произведена. В ходе проверки, инспектор намекает, что поставщик фиктивный и они будут писать акт о фиктивности сделки. Собственно вопрос в ТТН. Обязательна ли она? Если за перевозку мы не платили? Доставку осуществлял поставщик. В договоре пункт о перевозке "ни о чем", свід ОК - Бухгалтерська практика
Экспорт услуг- доходы по акту? Понимаю, что да... но доходы получили, деньги фиг, а налог заплати?від ОК - Бухгалтерська практика
А чем чревата потеря/отсутствие РН? Могут снять только Р?від ОК - Бухгалтерська практика
Н-да.... задача усложняется.... Михаил, можете мне еще ответить. Период свыше 3х лет, налоговая может проверять, но не штрафует, правильно? Или что-то изменилось?від ОК - Бухгалтерська практика
Тоесть сейчас квартальная прибыль- это полноценный отчет, а не предварительный? И уточнения надо будет сдавать только уточнёнками? корректировкой полугодовой нельзя?від ОК - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я сдам декларацию за 1 квартал с прибылью 1000, а потом уточненку с 5 000, будет штрафная санкция? Или я могу откорректировать декларацией за полугодие?від ОК - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я сдам декларацию за 1 квартал с прибылью 1000, а потом уточненку с 5 000, будет штрафная санкция? Или я могу откорректировать декларацией за полугодие?від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Вы же уже заводили тему "Как убрать курсовые с НУ" Я Вам там писала, что корректировки на курсовые разницы нет, прибыль берем от фин. рез.. С того времени ничего не изменилось! Там был совсем другой вопрос. Там были ошибку в валютных операциях. Теперь я настраиваю программу. вот и возник вопрос: Разницу между курсом НБУ и курсом покупки надо включать в декларацию навід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net вы удивитесь, но в прошлом году тоже все было по балансу. разницу между курсами тоже включаете в баланс, смотри стандарт выше. Я, наверное, неверно вопрос написала. Разницу между курсами я включаю в баланс, но в декларацию на прибыль, я эту разницу НЕ включала. Это неправильно? надо было включать?від ОК - Бухгалтерська практика
Вы извините за количество вопросов... В пррошлом году было проще, когда баланс был не равен прибыли. А сейчас всё вылизываю, проверяю работу 1С. Ещё спрошу. Разницу между курсом НБУ и курсом покупки, я тоже включаю в баланс? соответственно в декларацию на прибыль?від ОК - Бухгалтерська практика
Вроде разобралась Спасибо за помощь Проверьте, если не затруднит. Договор предоплаты: БВ по курсу НБУ 26 в ГТД вручную меняю курс на 26, ставлю на приход. Кредитный договор: ГТД по курсу НБУ 26 На конец квартала переоцениваю кредиторку по поставщику по курсу НБУ 27. Списываю переоценку на ТЗР? Или сразу на расходы? Я помню, налоговики не очень к этому относились (к списанию сразувід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net в 7-ке нужно дробить приход по частям чтобы правильно считало. переоцениваются монитарные статьи. да, сейчас так и буду пробовать. Спасибовід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Нужно считать средний курс, и делать приход одним документом по среднему курсу. Даже если программа посчитает сама, Вы проверять не будете? Буду, конечно... вот и начала проверять...від ОК - Бухгалтерська практика
А по второму вопросу не подскажете? 2.Если на конец квартала остается предоплата, нужно ли её переоценивать? Включается ли эта переоценка в деку по прибыли?від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик У меня в семёрке курс прихода можно ставить любой, какой я захочу. Думаю, что в восьмёрке, при условии, что все курсы занесены и банковские выписки проведены, программа вообще должна сама средний курс высчитывать. Но, если не высчитывает, то вручную поставить уж точно должно быть можно. курс я могу вручную поставить, но курса у меня нет. Чтобы его узнать, мне надо вести таблицу в эвід ОК - Бухгалтерська практика
К вас тоже оплаты кусками идут?від ОК - Бухгалтерська практика
1. У нас с импортным поставщиком есть 1 контракт. Мы платим (предоплата) кусками, потом отгружаемся. Программист утверждает, что 1С не может вести НУ учёт валюты (тоесть ставить на приход ГТД по курсу оплаты). Хочу уточнить- это так? или этой "способности" нет в нашей конфигурации? 2.Если на конец квартала остается предоплата, нужно ли её переоценивать? Включается ли эта переоценкавід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 И почему Вы решили, что программа, считает неправильно? Бывает конечно, ну чтоб постоянно. неверные настройки, сейчас переходим на другую версию. Проверяла разницы.. потому что суммы большие, вот и пересчитывалавід ОК - Бухгалтерська практика
спасибо, так и сделаю, пересдам баланс. Подскажите, пожалуйста, если у нас нет разниц, я жу додатки не заполняю? У нас обычная купля/продажа, свыше 20 млнвід ОК - Бухгалтерська практика
Я думаю убрать эту разницу, чтобы не применять корректировки фин.резавід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Почему в налоговом учете вы их не учитываете? На каком основании? Вы слышали, что налог на прибыль берется от фин результата по балансу, с корректированного на разницы? А строка 01, вообще справочная для определения превысили Вы 20 млн. или нет. у нас не корректно в 1с считаются курсовые разницы, они в БУ завышены, поэтому когда делаю НУ, я их убираю из расходов. Вот и не знаю,від ОК - Бухгалтерська практика
Люди! а как у вас нет разницы? нет валюты? Я уже думаю, может мне убрать этот пересчёт?( ХЕЛП!!! помогите сдаться!від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Из баланса доход и переносите. так в балансе у меня стоит доход с курсовыми размницами.. а в налоговом учете я их не учитываю.. как мне их убрать?...від ОК - Бухгалтерська практика
Строка 01- там же доход идет?...від ОК - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua