ПыСы.. до тех пор, пока в нашей голове будет мысль "проще заплатить, лишь бы не трогали", нас и будут штрафовать ни за что!від ОК - Звітність
Quotev_maslo QuoteОК Точнее, слйчайным образом узнали, что у неё статус "до видома". Ошибка- в шапке, между 3 и 4 строками, "декларация подается" указано не корректно название налоговой. При чёсм так мы сдаем декларацию несколько лет и ничего.. сейчас поставили статус. 1.Это релаьно ошибка, из-за которой могут не принять? 2. есть ли смысл доказывать? или проще пересдать?від ОК - Звітність
QuoteOxi ну мало ли а вот если уточненка, то мабуть и штраф захотят так отож... но я за ничего не хочу платить, хочу понять, считается ли это ошибкой?від ОК - Звітність
Не льстите мне 11 августа за июль нет, идёт речь про июньвід ОК - Звітність
Точнее, слйчайным образом узнали, что у неё статус "до видома". Ошибка- в шапке, между 3 и 4 строками, "декларация подается" указано не корректно название налоговой. При чёсм так мы сдаем декларацию несколько лет и ничего.. сейчас поставили статус. 1.Это релаьно ошибка, из-за которой могут не принять? 2. есть ли смысл доказывать? или проще пересдать? 3. налоговая говоривід ОК - Звітність
QuoteInna0208 7. Смотрите что у Вас в декларации за февраль. Ели "-", то больше ничего не уточняете а деклараций за период в котором были сделаны уточненки заполняете 4р. стр. 29. Д2 таб.1 колон. 11 + пункт а). Если "+" то уточняете февраль и смотрите что получается 25 или 24 и т. д. За февраль тоже минус, просто он увеличился, стал больше.від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Я так понимаю у Вас январь был 25.1 - 10000,00, а после уточненки появилась 24 стр.? Если да, то нужно смотреть какая у Вас была февральская дека? да. В январе появляется 2 строчка. И этот увеличенный минус надо дотащить до июньской декларациивід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteOlg@ Нет, декларации у вас обе как я поняла положительные даже после уточненок, просто на лиц счету переплата. Например: было декабрь +20 тыс, янв +1 тыс стало декабрь +10 тыс, янв + 1 тыс После уточненок деки не стали отрицательными, просто на лиц счету переплата + 10 тыс. У Вас так? Нет. Был декабрь -14.000 Январь +1.000 Теперь: Декабрь -24.000 Январь -11.000від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteOlg@ Почему за январь отрицательным стал? Вы ж писали, что январь положительный? из-за уточненки декабря да верно!від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteОК у меня нет строки 20.2, у меня положительный январь после сдачи уточненки за декабрь, как это повлияет на январь? я за январь платила НДС, теперь он у меня стал отрицателньым. Мне надо чтобы переплата отобразилась и чтобы минус по декларации з январь тоже отразился, я могла бы ег перенести на февральвід ОК - Бухгалтерська практика
у меня нет строки 20.2, у меня положительный январьвід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteОК т.е у Вас появиться минус в декабре, который перейдет в январь и в январской деке будет р 20.2(минус января) и 24(минус декабря)? да, верно. И этот минус мне надо протянуть до сегодняшней декларации. Только за январь у меня нет минуса. За декабрь -14.000 За январь +1.000 По итогу января, сальдо на 01.02.15 -13.000від ОК - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Есть ТОВ, числится директор на постоянной основе, деятельности нет. Счета арестованы. Как платить налоги и зп? Я понимаю, что он может заполатить наличкой и оформить авансовый... Но можно как-то избежать этого? Можно перевести его в совместители и показывать в табели нули? и не начислять зп?від ОК - Бухгалтерська практика
Сдаём уточнёнку за декабрь 14года. Уменьшаем НО. За январь 2015года у нас был НДС к оплате. Но после уточнёнки за декабрь, вылезет минус. Как этот минус отобразится на спецсчёте? Как правильно это сделать?від ОК - Бухгалтерська практика
В бухгалтерии должен быть порядочек а кто-то сверялся, исправлял ошибки на спец счёте?від ОК - Бухгалтерська практика
Разница на воду, которые мы списываем за счёт прибыли. Как исправить эти цифры? Это период февраль-июньвід ОК - Бухгалтерська практика
QuoteSIDFF т.е. если бы Вы не подали уточнёнку, то снимать НК оснований нет? тогда подайте ещё одну, отменяющую сделанные в марте уточнения. плескаю)) Надо бить маразм еще большим маразмом)) Идеальный выход) пусть чип у налоговой сгорит) Сдать уточнёнку на уточнёнку, чтобы утменить уточнённую уточнёнку))від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля не, ну сделайте приказ на год и списывайте спокойно в расходы и НК. Сотрудники тоже люди, пить чистую воду хотят. Раньше налоговая придиралась очень.. я по старинке по ленивому А что в приказе написать?від ОК - Бухгалтерська практика
Quoteagni Штрафовали или снимали кредит ???????? ну.. пришло уведомление, что НН включена неверная, а потом уведомление на штрафвід ОК - Бухгалтерська практика
Нас тоже за подобное штрафовали. При чём штраф пришёл спустя год, если не больше.від ОК - Бухгалтерська практика
Спасибо, автор, за тему! Я вообще этот момент упустила(( Про что еще не надо забывать?від ОК - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteОК Такой же принцип и с водой? надо начислять НО? если можно идентифицировать, то да. Но воду, по сути, можно отнести на расходы и привязать к хоздеятельности. не хочется играться с документами там копейки... Теперь надо выбирать- или ставить на хоз. деятельность или про НО не забыватьвід ОК - Бухгалтерська практика
Такой же принцип и с водой? надо начислять НО?від ОК - Бухгалтерська практика
Вы меня расстроили... Когда-то был такой же вопрос, но про налоговые... и говорили, что их надо включать по дате выписки. В корректировках другой принцип? ИЛи я что-то путаю про налоговые?від ОК - Бухгалтерська практика
Доброе утро Подниму темку. Включать корректировку в декларацию в июне? если дата корректировки 30.06, а зарегили её вчера?від ОК - Бухгалтерська практика
)))). Клевый совет) Завтра подниму еще тему может сегодня все хорошо погуляют и появятся свежие мысливід ОК - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! То есть я могу сегодня зарегить и включить в июнь?від ОК - Бухгалтерська практика
В ссылке идет речь о налоговых, а в моем случае корректировка. И мне важно, в какой месяц ее включатья! Помогите, плиз! Из-за нее лезет НДС к уплатевід ОК - Бухгалтерська практика
Мы не зарегистрировали корректировку от 30.06! НА физлицо. Если мы её сейчас зарегим, в какую декларацию мы долдны её включить? Штраф будет какой-то?від ОК - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua