извините, может - не в тему, а расходы на оренду куда правильно поставить?від Anna_1 - Бухгалтерська практика
раніше в 7-е амортизація по нал и бух учету нараховувалась док.-м "начисление амортизации". Сейчас 1- н документ "Начисление амортизации" который начисляет амортизацию по одному методу согласно НКУ???????????від Anna_1 - Бухгалтерська практика
не зрозуміла - що взагалі амортизацію за квітень не треба нараховувати????????від Anna_1 - Бухгалтерська практика
в назначении платежа у меня не прописано что с НДС.від Anna_1 - Бухгалтерська практика
спасибо огромное. т.е. в назначении платежа даже не писать что чековая. наверное - верно написать в назнач. - что за чековую - но провести как РКОвід Anna_1 - Бухгалтерська практика
Дякую! А саму чекову якось треба списувати???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
С р/с были банком сняти деньги за чековую книжку. На какой счет и как провести, какие операции???????від Anna_1 - Бухгалтерська практика
ми орендуем нежилой фонд, т.е. можно спокойно?від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Ми орендуємо приміщення у ТОВ... Вони платники ПДВ. Я ж можу спокійно включати податковий кредит з податкової накладної на оренду - яку мені надають?від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Помогите с ответом!!! ПОчему все молчат????від Anna_1 - Бухгалтерська практика
ДОбрый день! Я так понимаю нашли уже бухгалтера. Если нет - вот мои контакты - 0964678046. Живу в р-не Академгородка. 1-2 в месяц спокойна могла бы подъезжать.від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Згідно законодавства - відпускні повинні бути виплачені за 3 дні до початку відпустки. Напр., відпустка надана у липні. і на початку липня за 1 день до відпустки виплачені відпускні. Відпускні попадуть у розрахунково-платіжну відомість за липень. Тобто відпускні виплачені раніше ніж сформована відомість і проводки на податки по ній. в оборотці буде мінус. Як вірно провести відпускні?????? і чи бувід Anna_1 - Бухгалтерська практика
И еще вопрос относительно отпуска: с 08 июля сотрудник идет в отпуск. Отпускные ему выплачиваю 6 июля. Они ведь будут с минусом в расч-платежной ведомости за июль идти. она ведь позже будет -ведомость. как быть в этой ситуации - или на какой-то другой счет их относят?від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Згідно законодавства - відпускні повинні бути виплачені за 3 дні до початку відпустки. Напр., відпустка надана у липні. і на початку липня за 1 день до відпустки виплачені відпускні. Відпускні попадуть у розрахунково-платіжну відомість за липень. Тобто відпускні виплачені раніше ніж сформована відомість і проводки на податки по ній. в оборотці буде мінус. Як вірно провести відпускні?????? і чи бувід Anna_1 - Бухгалтерська практика
СПасибо Михаил!від Anna_1 - Бухгалтерська практика
в июне я зп за июль не начисляю. начисляю в июлевід Anna_1 - Бухгалтерська практика
а пільга??? при сплаті податків з відпускних не нараховується???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
не поняла: что значит июнь идет???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Проясните, пожалуйста, ситуацию! Июль. Отпуск на 24 к.д. с 08,07-31,07. До 08,07 ему была начислена зп за июль за 5 р.дн. Насчитываешь ли ты индексацию в июле???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера! Есть ситуация. Есть возможность, например, купить на фирме товар "Б" за напр. 5 грн. (в то время как он стоит 8 грн.). При этом этот же товар "Б" можно продать за 3 грн. Как верно оформить документы и что в этой ситуации можна придумать если: 1.Посредник есть физ лицо (не СПД).; 2. Посредник есть (Предприниматель либо предприятие. т.е. оформленное юр иливід Anna_1 - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, какая проводка если деньги вернулись обратно. БЛАГОДАРЮ ЗАРАНЕЕ!!!!!!!!від Anna_1 - Бухгалтерська практика
А у Вас есть форма расчета отпускных (таблица). Нигде в инете не могу найти... Буду благодарна!від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Огромное спасибо за ответ! Очень содержательный. А есть ли выход из этой ситуации - поскольку компенсация начислена не была и соответственно налоги не были уплачены в бюджет. Человек официально числился на прошлом предприятии всего лишь 2 месяца. Т.е. ему не выплачена компенсация фактически за (24/12=2) 2*2=4 к.д.?????? Может ли сотрудник написать отказ от компенсации, что можно предусмотреть чтвід Anna_1 - Бухгалтерська практика
у мене така ситуація. я перейшла з 1-ого підприємства на інше через переведення. тобто працювала з 09.2010-по 31,10,2010. Була переведена з 01,11,2010. Якщо переведення - відпустка зберігається. Тобто мені рахувати середньоденну зп., враховуючи і минуле місце роботи?від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Если на предприятии очень много ОС и нематериальных активов - при этом напр. ПК (80 шт) с одинаковой ценой и датой ввода в экспл. (можна ли завести одну карту ввода на несколько объектов) - уж очень много придется распечатывать документации....від Anna_1 - Бухгалтерська практика
підскажіть, будь-ласка, - відносно авансового звіту. В мене є чеки з пошти - мені людині потрібно повернути кошти, які вона витратила на відправку пошти. У який термін я маю провести аванс звіт - якщо дата чеків 14,04,2011 і 12,02,2011 - надали чеки мені лише 27,04,2011????від Anna_1 - Бухгалтерська практика
я понимаю - но сотрудник за то что работал в выходные - хотел бы взять отгулы???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
Якщо співробітник у вихідні дні їде у відрядження (йому сплачуються витрати на відрядження). Оскільки співробітник працював у вихідні дні - чи має він право потім за працю у вихідні дні взяти собі вихідні у будні дні??? і як це провести по бухгалтерії???від Anna_1 - Бухгалтерська практика
да, с доходом 101 - но внести в цПХвід Anna_1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua