А в нашей налоговой советуют подать дод.6 и дод.9від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Подскажите пож, предприниматель на едином в 1 кв реализовал товар, оплату за него получил во 2 кв (у него уже общая система с НДС): 1)НДС должен заплатить? 2) В доход берется вся сумма (не вычитать с/сть)?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Ув форумчане! Уже у кого-то получается регистрировать Акцизные накладные?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Нужно ли подавать акт инвентаризации по горючему если остатков нет? Мы оптовики, и сейчас звонят с налоговой и говорят, что кто не подал, то вся реализация с марта будет облагаться акцизным налогом. Давайте разберемся как правильно, и сроки уже прошли на сдачу.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
с февраля ООО начали заниматься оптом (бензовозами) реализацией Д/топлива для Фермерских хозяйств, хочу уточниться, для нас это совершенно новый вид деятельности, в налоговой толком ничего не ответили, только посоветовали лучше не заниматься, очень много мороки: 1) отчет подаем в марте за февраль или в апреле за март? как вообще быть с февралем (было 3 бензовоза) 2) с марта зарегистрироватьсявід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Прошу совета, в июле 2015 года был выставлен счет покупателю, была оплата, выписана НН, а также в августе был получен товар. Теперь оказалось, что покупатель оплатил с другого предприятия не НДСника (мы, конечно, не досмотрели). Что теперь делать с НН??, они звонят просят переделать док=ты (счет, РН). Получается у них по одному предприятию переплата, а по второму долг. Прошло много времени и каквід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Нам поставщик (с Украины) отгружает товар вагонами и выписывает датой отгрузки РН, мы получаем товар ч/з 4-7 дней, какой датой я должна оприходовать: - дата выписки поставщиком? - дата фактически полученного товара?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Скажите пож, если получен аванс от покупателя неплательщика НДС за товар - выписана НН, потом вернули всю сумму (не смогли вовремя поставить) - выписали РК, то регистрирует ее поставщик сам?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
1)А если в 2015 г с января по 18 март было 7 чел, с 19 марта по 10 октябрь -8 чел, с 11 октября по 31 дек - 7 чел, нужно подавать отчет? вроде бы как попадаем. 2)А есть какие то сроки исковой давности (просто это предприниматель на едином, может как то номер пройдет?) 3)Как могут обнаружить, что должны были подавать? Спасибо.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
и мне пож. очень прошу skorik-ludmila@mail.ruвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Скажите пож, кто как проводит в бух учете "Модуль обміну первинними докуметами" - 1 рік = 500 грнвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Подскажите пож , у нас работник оформлен с 02.10.2015 по 30.11.2015 г по ГПД, когда нужно подавать отчет по ЕСВ, начислять з/ту, платить налоги?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Прошу подскажите, если НН выписана 06.10.2015, зарег 21.10.2015, срок нарушен или нет на 16 день (день первого события учитывается в расчет 15 дней), в какой месяц включать мне (покупателю) в 10 или уже в 11?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Скажите пож. нужно ли подавать уведомление на прием работника, если он принят по ЦПДвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
У нас недостача товара (вина не поставщика, а ж/д дороги), пока идут разбарительства (пройдет не один месяц), я думаю мне нужно откорректировать налоговый кредит (то есть выписать себе налоговую накл на недостачу и вкючить в обязательства), вопросы: 1) с каким типом причины (думаю 13) 2) что указывать в номенклатуре (ведь сейчас можна указывать №НН и сумму, или это только к 08,09 типу причин)від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Всем огроменное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!від Ludmilka - Бухгалтерська практика
для Oxi, далеее в р 2 вытяга 60 000, значит 22.1(доп поле) 60000; 22=21000 23=21000 23.3=21000 24=21000, я правильно понимаю????????від Ludmilka - Бухгалтерська практика
для Blick 6000 я думала часть со стр 11 из вытяга (полная сумма 27 000) для погашения р 25, чтобы ничего не перчислять за июльвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
И всетаки еще раз хочу уточниться. В журнале "Все о бух учете" за 17.08.2015 указано, что ДФС объясняет, как оформить июльскую декларацию. Заполнение разд 3 деклар: 1. Значение стр 24 июньской деки перенести в ряд 20.1 июльской; 2. Значение ряд 31 июньской перенести в ряд 20.2 июльской 3. Переплату в бюджет НДС, которая превышает значение ряд 25.1 июльской деки фиксируют в ряд 20.2від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Реализация строй материалов, лицензий нет, возмещения по НДС - нет, вручал письмо о прверке начальник отдела по проверкам ЧПредпринимателей (он не первый раз нам вручает). Нас каждый год была плановая проверка, так что остался не проверенным 2014 гвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Налоговая вручила письмо о плановой проверке за 2014 г по ЧПредпринимателю (общесистемник + НДС) оборот = 1 000 000 грн, а что мараторий на проверки не продлен?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Выписана НН с неверным наименование товара (к-во и сумма правильные), как теперь исправить: 1. Выписать РК (зміна номенклатури товару) с "-", а потом в нем же правильную номенклатуру с "+" или 2. Выписать РК (зміна номенклатури товару) с "-", а потом новую НН на правильную номенклатуру Спасибо!від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Ой, извините, не туда влезла!!від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Выписана НН с неверным наименование товара (к-во и сумма правильные), как теперь исправить: 1. Выписать РК (зміна номенклатури товару) с "-", а потом в нем же правильную номенклатуру с "+" или 2. Выписать РК (зміна номенклатури товару) с "-", а потом новую НН на правильную номенклатуру Спасибо!від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Хотелось бы тоже узнать - а если прошло 3 года, тогда как?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
А если НН выписали до 01.02.2015 (но она не зарегистрирована) как тогда быть с РК?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
У меня потребовали копию баланса, котрой был сдан в статистику с отметкой о принятии.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Подскажите, сдала 1 ДФ за 1 кв 2015 г, а теперь нужно уточниться. Мне нужно сдать нову звитну или вылучення рядка та включення правильных данных. Спасибовід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Физ лицу - Учредителю выплатили дивиденды в мае 2014 года (по результатам 2013 года), в каком периоду показывать в 1 ДФ??? Где-то читала, что начислен доход должен стоять в 4 кв 2013 г, а выплачен во 2 кв 2014 г, но ведь на тот момент учредитель не думал выплачивать дивиденды.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua