QuoteMarina D. Quoteahineya деньги на счет ложил директор он же учредитель, ООО Ласточка ч/з Иванова ИИ назначение "пополнение оборотных средств" через кассу провести надо. П.С. а разве можно писать в платежке "пополнение оборотных средств"? ну видимо можно)) у нас в банках такое практикуется как оказалось)) я честно признаться сама впервые с таким вот столкнулась.. твід ahineya - Бухгалтерська практика
я то понимаю что это вроде как и есть одно и тоже, но вот не уверена что налоговая удовлетворится таким объяснением, наверное лучше перестраховаться с кассой, как думаете?від ahineya - Бухгалтерська практика
да, забыла указать, он же директор, он же учредитель, он же и позыкодавець))від ahineya - Бухгалтерська практика
деньги на счет ложил директор он же учредитель, ООО Ласточка ч/з Иванова ИИ назначение "пополнение оборотных средств"від ahineya - Бухгалтерська практика
жду ваших советов и мнений, заранее спасибо!від ahineya - Бухгалтерська практика
добрый день. Подскажите такой нюанс - если финансовая помощь была внесена на расчетный счет ООО как пополнение оборотных средств - достаточно подложить под это дело договор займа, или лучше провести приход ФП через кассу? у меня как вариант был написать письмо в банк - типа такое то назначение считать финпомощью, но наверное мало толку от этого будет, да?від ahineya - Бухгалтерська практика
Михаил, Цветик, спасибо! разобралась)) после праздников что-то торможу малость)))від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил 153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до інозевід ahineya - Бухгалтерська практика
осуществляли предоплату за импортный товар двумя частями, курсы нбу были разные, сейчас при расчете себестоимости никак не возьму в толк, и как мне эту себестоимость считать? подскажите кто сталкивался, как вы выкрутились с этой ситуациивід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteNata06 Quoteahineya вернее дт6413 кт644 200 грн не можно, а нужно) я имела ввиду без этих 6442- 6441 -200грн 6412- 6442 -200грн сразу 6412 6441 200 хорошо а потом получается что я налоговый кредит с 6441 списываю в течении 3х месяцев по 67 гривен, Дт 6441 Кт 631, это правильно?від ahineya - Бухгалтерська практика
вернее дт6413 кт644 200 грнвід ahineya - Бухгалтерська практика
а если я сразу получила налоговую накладную в октябре и провела в учете то можно сразу 6413 644 66,67? спасибо большое!!!!від ahineya - Бухгалтерська практика
в октябре наверное Дт 6413 (ндс) Кт 371 200 грн а в ноябре и в последующих месяцах делаем проводки только по расходам? Дт 92 Кт 631 333 грн и Дт 631 кт 371 на эту же сумму без ндс - 333 грн? так что ли...від ahineya - Бухгалтерська практика
уважаемые коллеги, помогите плиз с проводками при предоплате, а то я чет запуталась)) в октябре была осуществлена предоплата за 3 месяца аренды Дт 371 КТ 311 1200 грн. тогда же мы получили налоговую накладную Дт 6413 КТ ? 200 грн в ноябре расходы по акту (400 грн, в т.ч. ндс 67 грн) Дт 92 кт 631 67 грн Дт 6413 (?) Кт 631 333 грн я с проводками по ндс невід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteTanya Да, имеем право включать в реестр в течение года. Если хотите перестраховаться, то внесите запись в журнал регистрации входящей корреспонденции, что получили налоговую в отчётном периоде. спасибо! я так и сделала, отчет сдала, просто боялась чтоб не было неприятностей из за того что не вовремя получили ннвід ahineya - Бухгалтерська практика
мы имеем право включать пропущенные НН в течении года, вы это имеете ввиду?від ahineya - Бухгалтерська практика
а какое нужно будет подтверждение?від ahineya - Бухгалтерська практика
если в прошлом месяце забыла внести нн в реестр и деку в налоговый кредит, как ее правильно провести сейчас? ведь можно включить налоговую накладную за предыдущие периоды в декларацию за отчетный период без всяких уточненок? в реестре получается дату получения нужно будет тоже ставить соответственно датой отчетного месяца? как налоговая к этому относится? как хорошо без ндс нам было, а теперь првід ahineya - Бухгалтерська практика
в очередной раз столкнулись с ситуацией когда спд на микроавтобусе остановило гаи и потребовало документы на товар, который находился внутри автобуса. требуют ттн. вопрос - обязательно ли нужна ттн если спд сам перевозит свой товар со склада на торговую точку например? перелопатила кучу литературы по этому поводу, в законе об автотранспорте в ст. 48 написано: "Документами для фізичноївід ahineya - Бухгалтерська практика
да я понимаю что мои проблемы) со всем согласна)) спасибо! но может отзовутся еще люди у кого схожие ситуации, выездные услуги какие то за нал, например, отзовитесь!!!від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. а какие такие чеки если не РРО? имхо, ПКО только просто получается что развозить будет водитель, он же не может выписывать пко, а покупателям квитанции нужно выдавать, что в таких случаях используют, подскажите кто сталкивался.. может товарные чеки...или что еще может быть...від ahineya - Бухгалтерська практика
спасибо! раньше с таким не сталкивалась и почему то думала что у единщиков юриков нет кассы, а это видимо только физлиц касается.. а если мы развозим свою продукцию по офисам и продаем за нал, пко выписывать прямо у покупателей можно? или это каким то другим образом оформляется....можем покупателям какие то другие чеки, а пко за день...как правильно, не подскажете?від ahineya - Бухгалтерська практика
а если продаем продукцию собственного производства тогда не нужен, да? а вот в таком случае, когда продаем продукцию без рро - как выписывать квитанции на получение денег от покупателей? или единщики юрлица должны вести кассу?від ahineya - Бухгалтерська практика
ООО на едином налоге, нужно ли использовать рро? я смотрю в законе об рро освобождаются только физики на едином, а юрлица?від ahineya - Бухгалтерська практика
Nastya и ЛюСок СПАСИБО! я вручную проставляю курс..и с предоплатой столкнулась впервые вот и запнулась) теперь все понятно) Klubnika, правильно, себестоимость формируется по курсу нбу на дату предоплаты, но я ведь спросила не как формируется себестоимость, а как правильно сделать проводки я просто не в 1с веду учет, и не забиваю никаких накладных, и проводки делаю вручную, вот и запнулась навід ahineya - Бухгалтерська практика
Получили предоплаченный импортный товар, себестоимость и в бух и в налоговом учете формируется по курсу нбу на дату предоплаты, но как сделать так, чтобы себестоимость товара сходилась с 28 счетом? что-то я не пойму, Дт 281 Кт 632 я все время при пост-оплате брала с гтд по курсу на дату растаможки, а если предоплата то - надобрать не с гтд а с выписки банка по курсу предоплаты? люди, поделитесьвід ahineya - Бухгалтерська практика
вы понимаете, третий район - это не совсем "третий", рро переносится в тот же район в котором зарегистрировано само юрлицо, теперь я вообще не знаю что делать. в регистрационном cв-ве был указан именно тот адрес, по которому и находился рро, его указывала налоговая по местонахождению юрика, которая собственно и выдавала это регистрационное свидетельство. т.е. это условия соблюдено &quвід ahineya - Бухгалтерська практика
столкнулась с таким случаем: фирма зарегистрирована в одном районе, а торговая точка в другом. фирма стала на дополнительный учет, получила патент и осуществляла торговлю. сейчас фирма закрыла торговую точку в этом районе, пошла в налоговую сниматься с дополнительного учета и выяснилось что рро не стоял на учете в этом районе, т.е. на дополнительном учете, и в регистрационном свидетельстве на рвід ahineya - Бухгалтерська практика
Quotesldaemon Рекомендую все же начать с приобретения компьютера (да хоть самого простого, или в аренду возьмите) + 1С (или найти в инете бесплатную программку складского учета), когда-то в начале деятельности вела карточки - уж больно морочливо (хотя если позиций мало - то можно, или сделайте простую ведомость на пустографке - остаток на начало м-ца, приход, расход, остаток на конец м-ца, ) но эвід ahineya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua